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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部审计编审委员会 ”共有 54938 结果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索
行政事业单位领导干部经济责任审计操作实务 行政事业单位领导干部经济责任审计操作实务
『简体书』 作者:王凤波  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-11-01
本书基于作者长期从事行政事业单位专项审计工作的经验积累,依据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》和《关于进一步规范经济责任审计工作有关事项的通知》等一系列文件的规定,结合中 ...
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售價:HK$ 67.2

高等院校治理初论--内部治理体系与治理能力现代化分析 高等院校治理初论--内部治理体系与治理能力现代化分析
『简体书』 作者:周海涛  出版:科学出版社  日期:2024-03-01
《高等院校治理初论:内部治理体系与治理能力现代化分析》聚焦高等院校内部治理体系与治理能力现代化分析,致力于深入剖析高等院校治理问题、系统思考内部治理机理、提炼能力建设规律。《高等院校治理初论:内部治理 ...
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售價:HK$ 113.9

大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理 大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理
『简体书』 作者:张庆龙,武敏,何佳楠,张延彪  出版:中国财政经济出版社  日期:
本书是在遵循2023、2020财政部、卫健委最新政策要求,在作者团队参与了众多公立医院内部控制建设实践及已经出版的公立医院内部控制书籍的基础上总结撰写而成。该书采用了内部控制五要素的框架,按照控制环境 ...
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售價:HK$ 140.8

审计学 审计学
『简体书』 作者:李歆 左燕  出版:高等教育出版社  日期:2021-06-01
审计是党和国家监督体系的重要组成部分,在推动党中央政令畅通、维护财经秩序、保障和改善民生、推进党风廉政建设等方面发挥着重要作用。本书以系统论、控制论和信息论为理论指导,以注册会计师审计为主线,在全面介 ...
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售價:HK$ 80.9

中国工会审计条例解读 中国工会审计条例解读
『简体书』 作者:学习强会 编  出版:工人出版社  日期:2023-08-01
2023年3月10日,中华全国总工会修订印发《中国工会审计条例》,全面贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述以及关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,是进一步贯彻落实《中华人民共和国 ...
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售價:HK$ 29.9

信息基础、社会责任与审计治理研究 信息基础、社会责任与审计治理研究
『简体书』 作者:谢清华,韩冰,李小涛  出版:经济科学出版社  日期:2023-12-01
本书通过构建“信息基础-社会责任-审计治理”框架,结合我国资本市场发展的基本特征、宏观调控的完善步伐和和谐美好生活追求国情,首先有针对性的分析了作为典型的会计信息之一“财务重述”特征、作为经典的监的督 ...
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售價:HK$ 147.2

区块链审计 区块链审计
『简体书』 作者:宋迎春、李银香  出版:清华大学出版社  日期:2022-01-01
对我国区块链政策不断进行跟踪研究,并结合国内外关于“区块链 +审计”研究的**发展动态,引入实务中湖南湘潭审计局“1拖 N+区块链”审计模式、广州审计局投资项目审计链、中银协携手中注协搭建的银行函证区 ...
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售價:HK$ 51.8

企业内部控制基本规范操作指南(图解版) 企业内部控制基本规范操作指南(图解版)
『简体书』 作者:侯其锋  出版:人民邮电出版社  日期:2016-05-01
为什么选择本书?1.指导性强 本书依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》等法律规范编写而成 ...
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售價:HK$ 103.5

管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究 管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究
『简体书』 作者:孔敏著.  出版:厦门大学出版社  日期:2024-06-01
本书在研究上市公司内部控制缺陷披露现状的基础上,探索管理层权力对内部控制缺陷披露的影响。首先以范式研究的方法,通过文献研究管理层权力和内部控制缺陷披露的理论基础;其次通过实证分析,进一步研究管理层权力 ...
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售價:HK$ 60.5

审计 审计
『简体书』 作者:王生根,黄莉娟  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2020-04-01
本书以* 新注册会计师审计的法律、法规和专业标准为依据,以注册会计师审计的基 本理论、基本知识和基本技能为主线,重点介绍搜集审计证据、编制审计工作底稿、出具 审计报告等审计步骤。本书在编写过程中, ...
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售價:HK$ 47.5

高速公路建设单位财务管理与审计监督 高速公路建设单位财务管理与审计监督
『简体书』 作者:李淑琴,周兴荣,郭继侠  出版:中国财政经济出版社  日期:
本书主要围绕高速公路建设单位的财务管理与审计监督两大问题展开研究,在高速公路建设单位的业务特点和影响的基础上,分析其财务管理、预算管理的目标、职能、意义、内容等。具体来说,主要分析了资金筹措管理、政府 ...
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售價:HK$ 89.7

信息化建设项目全过程审计 信息化建设项目全过程审计
『简体书』 作者:张莉、李飞  出版:清华大学出版社  日期:2022-06-01
本书从理论、方法与技术层面详细介绍信息化建设项目的全过程审计应用,结合真实案例,为读者提供可供借鉴的技术模式,适合财政、审计及其他监管部门等政府机关、会计师事务 ...
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售價:HK$ 102.4

(读)审计漫行三十年 (读)审计漫行三十年
『简体书』 作者:顾文贤  出版:立信会计出版社  日期:2022-11-01
本文是一位在注册会计师行业耕耘三十年的资深注册会计师的执业心得,作者是一位会计师事务所经验丰富的合伙人,承接、组织、参与了很多大的项目,处理了不少艰难的问题,积 ...
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售價:HK$ 112.7

审计(第3版) 审计(第3版)
『简体书』 作者:夏焕秋  出版:中国财政经济出版社一  日期:2020-05-01
审计(第3版)十二五职业教育国家规划教材》中工作案例的选取注重了公开性、真实性、协调性,想一想侧重于对准则的理解;做一做中的大部分内容也是在审计实践的基础之上形成的,侧重于对准则的具体运用;阅读材料 ...
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售價:HK$ 60.7

中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索 中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
『简体书』 作者:卫珺慧  出版:中国书籍出版社  日期:2025-01-01
本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和利润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部 ...
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售價:HK$ 85.8

内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究 内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
『简体书』 作者:王加灿  出版:中国财政经济出版社  日期:2025-03-01
本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论 ...
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售價:HK$ 77.0

科层制组织内部控制的性质与设计研究 科层制组织内部控制的性质与设计研究
『简体书』 作者:黄寿昌  出版:经济科学出版社  日期:2022-06-01
在科层制的背景下,通过将内部控制理解为一个重要的组织现象,以哲学、社会学、经济学以及组织理论为基础,本书试图发展一套组织视角的内部控制理论。我们认为,一套完整的内部控制理论至少必须回答以下三个相互关联 ...
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售價:HK$ 72.5

审计技术方法 审计技术方法
『简体书』 作者:张金城,张文秀  出版:高等教育出版社  日期:2020-05-01
本书按照审计技术方法的理论、实践和新技术方法,共分十一章,研究金融资产评估基础理论、典型金融资产评估方法和金融资产评估的规范准则。 本书每章都由导读、关键词、核心内容、思考题、即测即评五个部分构成,其 ...
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售價:HK$ 87.5

审计学(第2版) 审计学(第2版)
『简体书』 作者:陈少勇  出版:电子工业出版社  日期:2017-08-01
全书系统地介绍了审计学的基本理论、原理与方法,充分地总结了审计在我国的新近实践,并很好地和2006年颁布的,并经过2010年、2016年等多次修订的企业会计准则和注册会计师审计准则相吻合,体现了编著者 ...
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售價:HK$ 57.9

医院内部控制规范操作指南 医院内部控制规范操作指南
『简体书』 作者:刘倩等  出版:中国财政经济出版社  日期:2021-05-01
党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。 ...
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售價:HK$ 82.8

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