登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台(0) | 在線留言板  | 付款方式  | 運費計算  | 聯絡我們  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入   新用戶登記
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2024年度TOP分類瀏覽雜誌 臺灣用戶
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 服務:香港台灣澳門海外 送貨:速遞郵局服務站

新書上架簡體書 繁體書
暢銷書架簡體書 繁體書
好書推介簡體書 繁體書

九月出版:大陸書 台灣書
八月出版:大陸書 台灣書
七月出版:大陸書 台灣書
六月出版:大陸書 台灣書
五月出版:大陸書 台灣書
四月出版:大陸書 台灣書
三月出版:大陸書 台灣書
二月出版:大陸書 台灣書
一月出版:大陸書 台灣書
12月出版:大陸書 台灣書
11月出版:大陸書 台灣書
十月出版:大陸書 台灣書
九月出版:大陸書 台灣書
八月出版:大陸書 台灣書
七月出版:大陸書 台灣書

『簡體書』企业内部控制学

書城自編碼: 2091388
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 陈维青
國際書號(ISBN): 9787565411281
出版社: 东北财经大学出版社有限责任公司
出版日期: 2013-05-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 325/412000
書度/開本: 大32开 釘裝: 平装

售價:HK$ 95.4

我要買

share:

** 我創建的書架 **
未登入.



新書推薦:
绑架游戏(东野圭吾相当出色的设定系推理)
《 绑架游戏(东野圭吾相当出色的设定系推理) 》

售價:HK$ 65.8
逆战:日本失去的三十年之警示(日本财政学会理事经济学教授金子胜深刻解读日本经济 敲响中国警钟)
《 逆战:日本失去的三十年之警示(日本财政学会理事经济学教授金子胜深刻解读日本经济 敲响中国警钟) 》

售價:HK$ 74.8
不要担心2小时和8公里以外的事情(一本鼓励你用“微小的锚点”稳住“巨大的不确定”的心理指南!)
《 不要担心2小时和8公里以外的事情(一本鼓励你用“微小的锚点”稳住“巨大的不确定”的心理指南!) 》

售價:HK$ 54.8
叫卖伦敦:街头商贩与英国都市生活
《 叫卖伦敦:街头商贩与英国都市生活 》

售價:HK$ 85.8
写给不同体型健身者的力量训练指南
《 写给不同体型健身者的力量训练指南 》

售價:HK$ 107.8
隐秘的翅膀
《 隐秘的翅膀 》

售價:HK$ 79.2
B先生:梅兰妮·克莱因的成人分析故事
《 B先生:梅兰妮·克莱因的成人分析故事 》

售價:HK$ 86.9
能量!
《 能量! 》

售價:HK$ 97.9

編輯推薦:
《企业内部控制学》力求立足于国内实际兼顾国际内部控制框架以及相关理论的发展动态。所以,本书既有对国际领域相关进展与动态的介绍,又有对国内企业运用内部控制及设计的讲解。为体现本课程实践性和应用性较强的特点,书中每章都有导人性案例,使较为枯燥、较难理解的内部控制的教学和学习尽可能有趣和生动,同时,每章后附有重要的中英文专业术语、复习思考题和补充学习内容,便于学生巩固、运用所学的内部控制的理论和实务。本书由新疆财经大学会计学院陈维青副教授、胡本源教授任主编。
內容簡介:
本书具有以下特点:1.内容新颖。力求立足于国内实际国际内部控制框架以及相关理论的发展动态。2.体例新颖。为体现本课程实践性和应用性较强的特点,书中每章都有导入性案例,使较为枯燥、较难理解的内部控制的教学和学习尽可能有趣和生动。3.案例新颖。每章后都有专门的案例分析,以期实现理论性与实践性的统一。
目錄
第一篇 内部控制基础与架构
第一章 绪论
第一节 内部控制及其演变
第二节 国际内部控制架构
第三节 我国内部控制制度框架
第二章 内部控制理论借鉴
第一节 COSO框架
第二节 巴塞尔体系
第三节 委托代理理论
第三章 内部控制的原则、目标与方法
第一节 内部控制的定义与目标
第二节 内部控制的内容与分类
第三节 内部控制的方法、作用与局限性
第四章 内部控制要素
第一节 内部控制环境
第二节 风险识别及评估
第三节 内部控制活动
第四节 信息与沟通
第五节 监督
第二篇 内部控制设计
第五章 资金活动控制
第一节 风险评估
第二节 关键控制点
第三节 案例分析
第六章 采购业务控制
第一节 风险评估
第二节 关键控制点
第三节 案例分析
第七章 资产管理控制
第一节 风险评估
第二节 关键控制点
第三节 案例分析
第八章 销售业务控制
第一节 风险评估
第二节 关键控制点
第三节 案例分析
第九章 研究与开发控制
第一节 风险评估
第二节 关键控制点
第三节 案例分析
第十章 工程项目控制
第一节 风险评估
第二节 关键控制点
第三节 案例分析
第十一章 担保业务控制
第一节 风险评估
第二节 关键控制点
第三节 案例分析
第十二章 业务外包控制
第一节 风险评估
第二节 关键控制点
第三节 案例分析
第十三章 财务报告控制
第一节 风险评估
第二节 关键控制点
第三节 案例分析
第十四章 全面预算控制
第一节 风险评估
第二节 关键控制点
第三节 案例分析
第十五章 合同管理控制
第一节 风险评估
第二节 关键控制点
第三节 案例分析
第十六章 内部信息传递控制
第一节 风险评估
第二节 关键控制点
第三节 案例分析
第十七章 信息系统控制
第一节 企业内部控制框架中来自信息系统控制的挑战
第二节 信息系统控制
第三节 关键控制点
第四节 案例分析
第三篇 内部控制评价
第十八章 内部控制评价
第一节 内部控制评价理论
第二节 内部控制评价内容
第三节 案例分析
第四篇 内部控制审计
第十九章 内部控制审计
第一节 概 述
第二节 计划审计工作
第三节 实施审计工作
第四节 内部控制审计报告
主要参考文献

 

 

書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 香港用户  | 台灣用户 | 海外用户
megBook.com.hk
Copyright © 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司  All Rights Reserved.