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审计实务(第四版)
『简体书』 作者:朱明 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2025-06-01 在本书第三版的基础上进行了以下方面的修订:一是在学习目标、案例导入、案例分析和拓展阅读中增加了思政元素,在每个项目中增加“素养目标”。二是根据2024 年中国注册会计师考试教材《审计》,对本书中有关审计目的、营业收入审计、审计报告等进行了整合、修。三是根据新注册会计师职业道德守则,对学习目标进行了修 ... |
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财务管理与审计研究
『简体书』 作者:王嘉,郭超,崔玉 著 出版:原子能出版社 日期:2024-09-01 本书系统阐述了财务管理与审计相关内容。首先介绍了财务管理的内涵与目标,涵盖基本内涵与目标设定。接着讲解财务报表,包含其作用及资产负债表、利润表、现金流量表等具体内容。税收分析部分说明了基本概念、常用指标和分类方法。在财务管理模式方面,探讨了基本模式、创新发展、绿色财务管理及与人工智能的结合。财务审计 ... |
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内部控制评价研究
『简体书』 作者:张宜霞 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性、企业内部控制缺陷及评估、企业内部控制评价的模式、企业内部控制评价的方法、企业内部控制有效性的定量评估、企业内部控制评价报告等。主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性 ... |
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企业会计准则及应用指南实务详解(2024年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-02-01 内容提要 每个企业都会有不断变化的经济业务,而不同行业的企业又有各自的特殊性。《企业会计准则》的颁布实施,使会计从业人员在进行会计核算时有了一个共同遵循的标准。因此,《企业会计准则》是会计从业人员开展会计工作的依据和指南。 本书以《企业会计准则》为依据,对现行的40项具体准则,从逻辑图解、会计准 ... |
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企业会计准则案例讲解(2024年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-01-01 本书以《企业会计准则》为出发点,深入解读1项基本准则、40项具体准则的重要规定,立足于会计实务操作处理,精选了500多个案例,以案例为载体深入披露企业会计准则的条文规定,重点介绍了会计科目的使用规则、经济业务的账务处理以及会计报表的编制,体现了新旧条文的修订变化、重点事项以及对企业的影响。 ... |
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风险管理与内部控制
『简体书』 作者:林晓薇,许萍,张智,方烨 出版:厦门大学出版社 日期:2025-07-01 《风险管理与内部控制》教材深入剖析了企业运营中风险识别、评估、应对及内部控制构建的关键环节。它融合了风险管理的先进理念与内部控制的实操策略,旨在指导企业建立有效的风险防控体系,确保经营目标实现。通过理论讲解与案例分析,教材展现了如何在复杂多变的市场环境中,优化资源配置,强化内部监控,以提升企业应对风 ... |
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内部控制与风险管理
『简体书』 作者:沙秀娟 出版:清华大学出版社 日期:2025-03-01 本书较好地体现了系统性、实用性、前瞻性的特点,既有基础理论知识的系统阐述,又有内部控制与风险管理在企业战略、投融资、内部运营和评价实践等方面的介绍。本书加入数字经济、新发展理念背景下企业内部控制与风险管理的新挑战和新特色内容,将理论与实践、传承与创新相结合,力求提高书稿实践性和创新性。 本书适用的 ... |
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公立医院内部控制管理
『简体书』 作者:安秀丽,苗豫东 出版:经济科学出版社 日期:2025-02-01 公立医院内部控制制度是有效防范财务风险、提高医疗服务质量、保障患者权益、防止腐败行为的重要手段。本书通过探析公立医院内部控制存在的一些问题,结合公立医院的实际情况,注重理论和实践相结合。本书共三篇9章,包括理论篇、体系建设篇、业务建设篇,通过深入浅出的方式,以实际制度案例为切入点,详细阐述了公立医院 ... |
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(读)(华夏文轩)中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2022年版-扫码获取电子资源)
『简体书』 作者:《中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读》编写组 出版:立信会计出版社 日期:2022-04-01 本书是由权威审计法规与审计准则专家组织具有丰富实践经验的专业人员编写而成,是由国家权威部门组织审定的审计法律法规专业工具书。该书收集了截至2021年12月31日国家出台的权威的审计法规、审计准则与政策解读,分为六个部分,共收录现行有效的审计法规、审计准则与政策解读200余部。部分为审计基本法律法规, ... |
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企业内部控制(第四版)
『简体书』 作者:李荣梅 权红 张瀚文 吴方 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-06-01 为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范注册会计师内部控制审计行为,利于上市公司及大中型企业更好地理解企业内部控制理论及实践,我们依据《基本规范》和《配套指引》及近年来企业内部控制的经典案例修订了《企业内部控制》一书。 本书具有知识系统完善、内容丰富、应用性强的特点。本书既适合高校工商管理各专业 ... |
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企业内部控制(第2版)
『简体书』 作者:刘胜强,陈新旭 著 出版:清华大学出版社 日期:2018-08-01 内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、组织行为理论为基础,根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计 ... |
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企业内部控制(第二版)
『简体书』 作者:王廷章 出版:科学出版社 日期:2021-03-01 已颁布实施的企业内部控制规范体系包括一项基本规范和三种指引。本书在编写过程中紧扣企业内部控制规范体系,主要研究和阐述企业内部控制基本规范和评价,以及审计指引的基本原理与应用,并进一步分析和解释相关规范在理论与实务方面的可操作性,坚持规范解释与理论分析并重,深入浅出,突出操作构架内容设计和案例分析,重 ... |
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企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析
『简体书』 作者:李延超 王一冰 安琪 出版:人民邮电出版社 日期:2023-05-01 企业内部控制是企业各项管理工作的基础,也是企业提高管理水平和防范风险的一种有效机制。本书根据《企业内部控制基本规范》及配套指引编写,对我国内部控制与风险管理制度规范进行了详细解读,从全新的视角向读者诠释了内部控制与风险管理的辩证逻辑关系,并采用理论分析与案例详解相结合的形式,从内部环境、风险评估、控 ... |
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会计、财务管理、审计教学案例集
『简体书』 作者:《会计、财务管理、审计教学案例集》编委会 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-01-01 本案例集是由十四位教授就财会审三方面编写的案例集,案例内容包括企业货币资金审计---基于一个上市公司的案例研究、中国企业跨境并购财务风险及防范---以JL公司并购WOL为例、财政专项资金绩效审计---基于B市A公司轨道交通项目为例、宝钢股份的股权激励与公司金融资产配置、宝钢股份的股权激励与公司金融资 ... |
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企业内部控制实务(第三版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
『简体书』 作者:张长胜 出版:中国人民大学出版社 日期:2023-08-01 本书根据高职高专财经类专业人才培养目标要求,以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,立足于职业岗位对企业内部控制知识、技能的需要,采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务。本书具有内容规范性、体系完整性和讲解通俗性三个特色;理论 ... |
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企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路
『简体书』 作者:李慧强 出版:人民邮电出版社 日期:2023-10-01 随着国家治理体系现代化的深入推进,企业内部控制理论与实践也在逐渐成熟。为符合外部监管要求、加强自身管理,越来越多的企业家及其他社会公众了解内部控制、掌握内部控制知识的意愿也在不断上升。 本书依托《企业内部控制应用指引》的结构而设计,凝结了作者对40余个项目的咨询经验及对近百家企业调研成果的思考与总 ... |
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企业内部控制(张远录)
『简体书』 作者:张远录,娄阳,周旻 出版:立信会计出版社 日期:2023-03-01 本书是应用型本科会计和财务管理专业教材。本书共11章,主要讲述一般企业内部控制与制度建设的基本理论、基本方法和基本技能,内容包括:企业内部控制概论、企业内部控制制度建设基本原理、企业货币资金收付业务内部控制与制度建设、企业筹资业务内部控制与制度建设、企业投资业务内部控制与制度建设、企业采购业务内部控 ... |
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数智时代的企业内部控制 关键风险点控制、流程设计与案例详解
『简体书』 作者:田高良、李留闯、宋环环、张晓涛 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 数智时代是大数据、人工智能、移动互联网、云计算、5G等新一代信息技术交融渗透的时代。新一代信息技术使得产品被场景替代、行业被生态覆盖,工业互联网成为驱动经济发展的新引擎。因此,在企业经营中,我们要把握好数智时代的发展机遇,及时赋能企业内部控制的应用与决策。本书首先阐述了数智时代企业内部控制的特点;其 ... |
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高管团队内部治理对企业创新的作用机制与影响效应研究
『简体书』 作者:况学文,李泽宇 出版:经济科学出版社 日期:2023-07-01 公司治理结构作为一种微观层面的制度安排,深刻影响企业创新决策和创新行为。在两权分离为基础的现代企业制度下,由于管理者与股东之间风险偏好和利益诉求的不一致,导致企业创新存在代理问题,而良好的激励监督机制能够缓解这种代理问题。因此,公司治理是影响企业创新活动的重要体制机制。《高管团队内部治理对企业创新的 ... |
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企业内部控制(第二版)
『简体书』 作者:高翠莲 出版:高等教育出版社 日期:2022-08-01 本书是“十三五”职业教育国家规划教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材。本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共十八章,第一章为企业内部控制概述,第二章到第六章为企业内部控制环境方面的内容,第 ... |
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