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          | 內容簡介: | 
         
         
           
            为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范注册会计师内部控制审计行为,利于上市公司及大中型企业更好地理解企业内部控制理论及实践,我们依据《基本规范》和《配套指引》及近年来企业内部控制的经典案例修订了《企业内部控制》一书。
來源:香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk 本书具有知识系统完善、内容丰富、应用性强的特点。本书既适合高校工商管理各专业学生使用,也可作为企业各级管理者学习及员工培训的教材。
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          | 目錄: 
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            第 一章企业内部控制理论 /1
 第 一节企业内部控制内涵的演进 /2
 第二节企业内部控制发展的动因 /11
 第三节企业内部控制的方式与局限性? /14
 第四节内部控制建立的原则? /25
 第五节企业内部控制的理论基础 /27
 第六节案例与思考? /32
 延伸阅读 /38
 本章小结 /40
 第二章我国企业内部控制发展的现状? /41
 第 一节我国企业内部控制的相关法律法规 /42
 第二节我国企业内部控制基本规范及配套指引 /46
 第三节我国企业内部控制的信息披露? /60
 第四节案例与思考? /62
 本章小结 /67
 第三章风险管理理论 /68
 第 一节风险的内涵及种类 /69
 第二节风险管理的内涵及发展 /70
 第三节全面风险管理的整合框架 /73
 第四节风险评估的主要方法? /83
 第五节案例与思考? /88
 本章小结 /91
 第四章企业管理层面的内部控制? /92
 第 一节企业战略层面的内部控制 /93
 第二节企业人力资源管理层面的内部控制 /94
 第三节企业履行社会责任层面的内部控制 /96
 第四节企业文化建设层面的内部控制? /99
 第五节案例与思考? /101
 本章小结 /105
 第五章货币资金业务内部控制? /106
 第 一节货币资金业务概述? /107
 第二节货币资金业务的风险? /108
 第三节货币资金业务内部控制环节? /108
 第四节案例与思考? /110
 本章小结 /114
 第六章筹资业务内部控制? /115
 第 一节筹资业务概述? /116
 第二节筹资业务的风险 /117
 第三节筹资业务内部控制环节 /118
 第四节案例与思考? /122
 本章小结 /126
 第七章采购业务内部控制 /127
 第 一节采购业务概述? /128
 第二节采购业务的风险 /129
 第三节采购业务内部控制环节 /132
 第四节案例与思考? /135
 本章小结 /139
 第八章资产管理业务内部控制? /140
 第 一节资产管理业务概述? /141
 第二节存货管理的风险及内部控制环节 /141
 第三节固定资产管理的风险及内部控制环节? /147
 第四节无形资产管理的风险及内部控制环节? /151
 第五节案例与思考? /155
 延伸阅读 /160
 本章小结 /165
 第九章销售业务内部控制 /166
 第 一节销售业务概述? /167
 第二节销售业务的风险 /169
 第三节销售业务内部控制环节 /171
 第四节案例与思考? /174
 本章小结 /178
 第十章投资业务内部控制 /179
 第 一节投资业务概述? /180
 第二节投资业务的风险 /182
 第三节投资业务内部控制环节 /184
 第四节案例与思考? /187
 本章小结 /191
 第十一章担保业务内部控制? /192
 第 一节担保业务概述? /193
 第二节担保业务的风险 /196
 第三节担保业务内部控制环节 /198
 第四节案例与思考? /202
 本章小结 /205
 第十二章工程项目业务内部控制? /206
 第 一节工程项目业务概述? /207
 第二节工程项目业务的风险? /210
 第三节工程项目业务内部控制环节? /212
 第四节案例与思考? /215
 延伸阅读 /221
 本章小结 /223
 第十三章内部控制自我评价 /224
 第 一节内部控制评价概述? /225
 第二节内部控制评价的内容? /226
 第三节内部控制评价程序? /231
 第四节内部控制评价报告? /237
 第五节案例与思考? /239
 本章小结 /246
 第十四章内部控制审计? /247
 第 一节内部控制审计概述? /248
 第二节计划审计工作? /249
 第三节内部控制审计测试? /254
 第四节内部控制审计报告? /256
 第五节案例与思考? /264
 延伸阅读 /265
 本章小结 /267
 主要参考文献 /269
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