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企业内部控制(第四版) 企业内部控制(第四版)
『简体书』 作者:李荣梅 权红 张瀚文 吴方  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-06-01
为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范注册会计师内部控制审计行为,于上市公司及大中型企业更好地理解企业内部控制理论及实践,我们依据《基本规范》和《配套指引》及近年来企业内部控制的经典案例修订了《企业内部控制》一书。 本书具有知识系统完善、内容丰富、应用性强的特点。本书既适合高校工商管理各专业学生使用,也可作为企 ...
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售價:HK$ 48.3

GIS设备内部异物检测 GIS设备内部异物检测
『简体书』 作者:国网宁夏电力有限公司电力科学研究院  出版:中国电力出版社  日期:2020-07-01
为深入的研究GIS内部异物的产生原因、检测方法、特性分析、处理措施等,国网宁夏电力有限公司电力科学研究院组编本书。 本书共计6章,包括GIS概述、GIS内部异物、GIS内部异物局部放电检测技术、GIS内部异物局部放电特性模拟试验、GIS内部异物检测案例和GIS内部异物处理方法。 本书可供GIS设备检修及试验一线人员 ...
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售價:HK$ 99.0

内部控制审计:理论与实务 内部控制审计:理论与实务
『简体书』 作者:李万福  出版:北京大学出版社  日期:2021-08-01
内部控制审计:理论与实务》以《指引》和注册会计师审计准则相关规定为理论基础和依据,在对企业内部控制、审计等领域中有关学者的研究成果进行充分了解和深入研究的基础上进行编撰。《内部控制审计:理论与实务》具有以下四个方面特点。 一、内容科学。《内部控制审计:理论与实务》在编写过程中,紧扣《企业内部控制审计指引实施意见》《 ...
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售價:HK$ 51.2

盾构隧道内部双层车道结构预制化设计技术 盾构隧道内部双层车道结构预制化设计技术
『简体书』 作者:黄俊,徐国平,李勇,赵光  出版:科学出版社  日期:2023-04-01
本书系统介绍了盾构隧道内部双层车道结构设计、施工等相关的工程技术问题。全书以双层车道结构预制化设计为主线,详细阐述了盾构隧道内部双层车道结构的设计、施工方法,对预制和现浇车道结构设计进行了充分的技术经济论证,对预制化设计进行了理论分析,重点介绍了“预制板+梁板节点后浇”和“预制板+支座”设计施工技术以及现场1:1模型试 ...
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售價:HK$ 112.7

促进企业环保投资行为研究-(——基于内部控制视角) 促进企业环保投资行为研究-(——基于内部控制视角)
『简体书』 作者:杨柳著  出版:中国社会科学出版社  日期:2023-05-01
推动绿色低碳发展、加强环境保护和资源节约是中国经济可持续发展的重要方向。这不仅需要中国政府继续加强环保治理和加大环保投入,也需要中国企业加强环境管理、提升环保投资效率,为中国经济可持续发展注入新动力。本书运用企业社会责任三领域模型、益相关者理论、制度理论、资源基础观、高阶理论等多重理论分析了内部控制对企业环保投资及其 ...
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高管团队内部治理对企业创新的作用机制与影响效应研究 高管团队内部治理对企业创新的作用机制与影响效应研究
『简体书』 作者:况学文,李泽宇  出版:经济科学出版社  日期:2023-07-01
公司治理结构作为一种微观层面的制度安排,深刻影响企业创新决策和创新行为。在两权分离为基础的现代企业制度下,由于管理者与股东之间风险偏好和益诉求的不一致,导致企业创新存在代理问题,而良好的激励监督机制能够缓解这种代理问题。因此,公司治理是影响企业创新活动的重要体制机制。《高管团队内部治理对企业创新的作用机制与影响效应研 ...
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售價:HK$ 79.4

内部审计理论与实务(王颖) 内部审计理论与实务(王颖)
『简体书』 作者:王颖  出版:立信会计出版社  日期:2023-02-01
本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风险管理咨询专家等从业者的参考书目。 ...
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售價:HK$ 64.4

内部审计 内部审计
『简体书』 作者:张红英  出版:厦门大学出版社  日期:2020-01-01
内部审计是"外部审计"的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。旨在帮助部门、单位的管理人员实行*有效的管理。本教材介绍内部审计的原理与方法,包括内部审计的特征,内部审计的人员与行业协会,内部审计主要方法,内部控制自我评价,舞弊审计,经济效益审计,风险管理审计等内容。每章附有案例分析及思考题。 ...
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售價:HK$ 68.6

学会内部治理工作手册 学会内部治理工作手册
『简体书』 作者:中国科协学会服务中心  出版:科学出版社  日期:2020-04-01
《学会内部治理工作手册》在内容上聚焦学会内部治理,在编写体例上,采取词条阐释与延伸阅读相结合的模式,并附录相关文件,以便读者检索查阅。《学会内部治理工作手册》观点一部分来源于对法律法规的引用和解读,一部分来源于对学会工作实践的总结,是一本兼具实践应用和教材性质的工具书,可供科协系统学会从业者和希望了解学会知识的人员参阅 ...
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售價:HK$ 129.4

企业内部控制(第四版) 企业内部控制(第四版)
『简体书』 作者:程新生  出版:高等教育出版社  日期:2021-09-01
本书是普通高等教育“十一五”规划教材。本书分为三篇:一是内部控制要素篇,介绍了内部控制的构成、程序和方法;二是内部风险控制篇,从人员与组织行为、资金活动、信息传递三个方面分析了风险控制的方法与案例;三是内部控制层次篇,从公司治理层面、管理控制、流程控制进行了分析,它们对应于企业不同的组织活动,因此采取的控制活动也有所差 ...
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售價:HK$ 48.6

企业内部控制规范(第三版) 企业内部控制规范(第三版)
『简体书』 作者:李敏  出版:上海财经大学出版社  日期:2022-01-01
内部控制直面风险,其精髓在于制衡,其本质在于掌控。治不了风险就管不好企业。融合风险管理的内部控制,既是公司治理的责任担当,也是内部控制的神圣使命。企业建立健全全面风险管控机制具有特别重要的现实意义。 全书15章,意在实事求是,通过解析内部控制的理论体系、政策规范、实践经验等,阐述风险管控的新思维、新内容与新变化,探求风 ...
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售價:HK$ 78.2

内部控制审计功能与质量 内部控制审计功能与质量
『简体书』 作者:仉立文 著,  出版:中国经济出版社  日期:2022-09-01
本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。 文章反映了我国资本市场中上 ...
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售價:HK$ 89.7

大股东控制下的公司集团内部资本配置行为研究 大股东控制下的公司集团内部资本配置行为研究
『简体书』 作者:龚志文  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-07-01
近几十年来,随着企业多元化战略的兴起和并购重组的日益频繁,企业造“系”运动波澜壮阔,我国涌现出大量的企业集团和“事实性”的公司集团(如系族企业)。内部资本市场(Internal Capital Markets,ICM)被公司集团广泛应用。在大股东的超强控制之下,成员企业之间进行大量的资本配置活动。 然而,国内相关研究 ...
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售價:HK$ 78.2

51单片机常用内部功能与外部模块程序分析应用 51单片机常用内部功能与外部模块程序分析应用
『简体书』 作者:林明祖 编  出版:冶金工业出版社  日期:2023-06-01
本书共分7章,主要内容包括51单片机C语言、51单片机内部功能模块程序应用、键盘输入模块的应用、显示输出的典型应用、常用驱动电路和执行机构编程应用、常用传感器的应用、单片机常用通信模块及应用。书中列举了较多典型的应用程序及功能模块应用的驱动程序,并对程序做了详细的注释、说明、分析,以便读者理解掌握。 本书可作为高等院校 ...
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售價:HK$ 51.8

企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册) 企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册)
『简体书』 作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉  出版:机械工业出版社  日期:2024-06-01
《企业风险管理数字化转型:方法论与实践》 这是一部从原理、方法论、实施路径、实践案例等多个维度全面讲解企业风险管理及其数字化转型的著作。 本书是作者多年来在甲方银行和乙方咨询公司的经验总结,内含大量行业领先方法、模型及经验,其中包括了业界D创并首次公开的内容,具有很高的参考价值。 ================ ...
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售價:HK$ 262.2

药品市场准入:理论、方法与国际经验 药品市场准入:理论、方法与国际经验
『简体书』 作者:Mondher,Toumi 著  出版:北京大学医学出版社有限公司  日期:2024-01-01
对于任何一种新药而言,“市场准入”既是其开发过程中需要面对的“关卡”,也是其获得全球性收入的主要驱动因素。如果不能构建一套好的策略体系来确定价格、展现价值并理解支付者的要求,这种药品将无法进入其期望的目标市场。 《药品市场准入:理论、方法与国际经验》是国际性市场准入职业认证课程——“欧洲市场准入大学文凭(Europea ...
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售價:HK$ 97.8

企业内部控制(第二版) 企业内部控制(第二版)
『简体书』 作者:王廷章  出版:科学出版社  日期:2021-03-01
已颁布实施的企业内部控制规范体系包括一项基本规范和三种指引。本书在编写过程中紧扣企业内部控制规范体系,主要研究和阐述企业内部控制基本规范和评价,以及审计指引的基本原理与应用,并进一步分析和解释相关规范在理论与实务方面的可操作性,坚持规范解释与理论分析并重,深入浅出,突出操作构架内容设计和案例分析,重点阐述关键点的控制。 ...
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售價:HK$ 60.0

内部审计业务知识 内部审计业务知识
『简体书』 作者:邱银河  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-04-01
国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考 ...
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售價:HK$ 74.8

企业内部控制与风险管理 企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:刘红霞、岳彦芳、陈运森、李连燕  出版:清华大学出版社  日期:2022-05-01
本教材内容融入COSO内部控制以及风险管理**框架理论,并结合国内外**研究成果,系统介绍了企业内部控制与风险管理的理论、方法和应用案例。教材编写坚持以新时期高层次会计专业人才所的知识结构、能力结构和素质教育的需求为导向,结合研究生教育的特点,采取专题式、模块化内容设计,力求做到起点高、内容新、针对性和实效性强。本教材 ...
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售價:HK$ 74.8

审计结果性文书选例读本(高等学校内部审计知识系列丛书) 审计结果性文书选例读本(高等学校内部审计知识系列丛书)
『简体书』 作者:复旦大学审计处  出版:复旦大学出版社  日期:2023-07-01
本书以58个选例为导线,组成了三大部分共十个章节,用以展示不同业务类别的审计结果性文书。第一部分为两个章节,分别展示高校领导干部经济责任审计和建设工程管理审计实施后的结果性文书;第二部分有四个章节,分别展示预算管理审计、科研经费管理审计、内部控制审计和绩效审计实施后的结果性文书;第三部分亦四个章节,分别展示专项审计调查 ...
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售價:HK$ 92.0

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