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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室 ”共有 130564 结果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索
企业内部控制 企业内部控制
『简体书』 作者:冯春阳,张舒,虎倩  出版:华中科技大学出版社  日期:2022-07-01
本书通过分析内部控制的产生与发展,提出内部控制建设的重要性,同时本书在内容上着重从内部控制的五要素:内部环境、风险评估、信息与沟通、监督、控制活动进行具体的分析和阐述,主要适用于会计学、审计学、财务管理本科专业学生使用。全书共分为6个部分,介绍了内部控制理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的有 ...
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售價:HK$ 44.9

企业内部控制 企业内部控制
『简体书』 作者:刘晓波,秦捷,舒文存  出版:清华大学出版社  日期:2021-03-01
本书为辽宁省职业教育省级精品在线开放课程内部控制管理配套教材。从国内外实践经验来看,内部控制企业、行政事业单位抵御风险、防范舞弊、提升管理绩效、实现可持续发展的有效途径。内部控制理论与实操是未来我国理论界与实务界所面临的一项长期的系统工程。本书以系统论、控制论和信息论为指导,以我国已经颁布实施的《企业内部控制基本规范 ...
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企业内部控制审计(第二版) 企业内部控制审计(第二版)
『简体书』 作者:  出版:清华大学出版社  日期:
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售價:HK$ 54.9

企业内部控制与风险管理 企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:  出版:高等教育出版社  日期:
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售價:HK$ 41.8

企业内部控制实务(第二版) 企业内部控制实务(第二版)
『简体书』 作者:  出版:高等教育出版社  日期:
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(2017版)企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 (2017版)企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会编  出版:立信会计出版社  日期:2017-01-01
企业内部控制编审委员会编*的《企业内部控制主要风险点关键控制点与案例解析2017年版企业内部控制培训指定用书》以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;②以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标,本书在介绍以风 ...
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售價:HK$ 116.0

企业内部控制评价体系研究 企业内部控制评价体系研究
『简体书』 作者:企业内部控制评价体系研究课题组  出版:中国财政经济出版社一  日期:2017-02-01
本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允性和客观性,寻找内部控制评价体系的实施路径进行了深入的探索,分享作者多年实践工作中积累的内部控制成功经验、案例和学术成果,试图 ...
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售價:HK$ 56.6

(2015年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 (2015年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 编  出版:立信会计出版社  日期:2015-03-01
企业内部控制基本规范及配套指引的出台,对我国企业内部控制规范体系的建设而言,意义十分深远。一是此举标志着我国“以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备”的企业内部控制规范体系建设目标基本建成,是继我国企业会计准则、审计准则体系建成并有效 ...
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售價:HK$ 140.6

(2017版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 (2017版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会编  出版:立信会计出版社  日期:2017-01-01
企业内部控制编审委员会编的《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2017年版企业内部控制培训指定用书》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控 ...
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售價:HK$ 127.6

(2015修订版)企业内部控制--主要风险点关键点控制点与案 (2015修订版)企业内部控制--主要风险点关键点控制点与案
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 编著  出版:立信会计出版社  日期:2015-02-01
2008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,内部控制一直是企业结、会计界的热门话题。罗胜强编著的《企业内部控制主要风险点关键控制点与案例解析2015年修订版企业内部控制培训指定教材》是一本针对上述规则的讲解用书,可用于广大会计实务工 ...
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售價:HK$ 144.3

(华夏文轩)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2016 (华夏文轩)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2016
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2016-04-01
企业内部控制培训制定教材:企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2016年版》对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。《企业内部控制培训制定教材:企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2016年版》可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规 ...
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售價:HK$ 129.0

上海行政执法典型案例汇编(2023年) 上海行政执法典型案例汇编(2023年)
『简体书』 作者:上海市法治政府建设工作领导小组办公室  出版:法律出版社  日期:2025-05-01
为进一步发挥行政执法典型案例指导实际工作的作用,不断扩大社会影响力,上海市法治政府建设工作领导小组办公室将2023年部分具有典型性、指导性的案例结集出版。本书共分为行政处罚、行政强制、行政检察、行政征收、行政许可、行政裁决等6大部分,书中的每篇案例均由上海市相关业务单位精心遴选并经专家评审;每一篇案例分为基本案情、处理 ...
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售價:HK$ 140.8

数智时代的企业内部控制 关键风险点控制、流程设计与案例详解 数智时代的企业内部控制 关键风险点控制、流程设计与案例详解
『简体书』 作者:田高良、李留闯、宋环环、张晓涛  出版:人民邮电出版社  日期:2023-08-01
数智时代是大数据、人工智能、移动互联网、云计算、5G等新一代信息技术交融渗透的时代。新一代信息技术使得产品被场景替代、行业被生态覆盖,工业互联网成为驱动经济发展的新引擎。因此,在企业经营中,我们要把握好数智时代的发展机遇,及时赋能企业内部控制的应用与决策。本书首先阐述了数智时代企业内部控制的特点;其次,从内部环境类、控 ...
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售價:HK$ 114.8

会计与控制评论·第10辑 会计与控制评论·第10辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2020-12-01
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会计与控制评论·第11辑 会计与控制评论·第11辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-09-01
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售價:HK$ 66.7

强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标 强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
『简体书』 作者:丁锐 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-10-01
本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ...
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售價:HK$ 93.5

城市跨部门治理中的领导小组 城市跨部门治理中的领导小组
『简体书』 作者:汤利华  出版:当代中国出版社  日期:2024-08-01
跨部门协同是21世纪各国建立整体政府、提升治理能力的关键,政府部门间的合作仍是国内协同的第一原则;跨部门视野下的“领导小组”是城市治理实践中已习以为常而理论上仍语焉不详的重要组织现象。本书基于组织学等多学科知识,在理论上构建一个理解小组运行的“适应模型”,然后以J市在小组机制下整治“一日游”市场历时性案例加以实证,最后 ...
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售價:HK$ 86.3

企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
『简体书』 作者:企业内部审计 编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2019-07-01
内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计 ...
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内部控制与评价 内部控制与评价
『简体书』 作者:杨雪  出版:上海财经大学出版社  日期:2024-01-01
本书从COSO的《内部控制框架》、我国企业内部控制规范体系的内部控制基础内容出发,着重阐述了内部控制应用,包括管理活动内部控制、业务活动内部控制、信息活动内部控制内容,最后介绍了内部控制评价和内部控制审计,也就是说,本书对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。本书从COSO的《内部控制框架》、我国企 ...
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内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业 内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业
『简体书』 作者:李万福 著  出版:北京大学出版社  日期:2021-08-01
本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控 ...
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售價:HK$ 52.8

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