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企业内部审计 编审委员会
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企业内部控制审计(第二版)
『简体书』 作者: 出版:清华大学出版社 日期: ... |
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内部控制审计:理论与实务
『简体书』 作者:李万福 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书可作为高等院校会计、审计等管理类专业本科生及研究生的教材,亦可作为会计师事务所或企业内审人员的学习参考书。 ... |
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(2015修订版)企业内部控制--主要风
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 编著 出版:立信会计出版社 日期:2015-02-01 2008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,内部控制一直是企业结、会计界的热门话题。罗胜强编著的《企业内部控制主要风险点关键控制点与 ... |
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企业审计实务(微课版)
『简体书』 作者:田钊平 胡丹 出版:人民邮电出版社 日期:2023-07-01 1. 以《注册会计师法》、企业会计准则和中国注册会计师审计准则为依据2. 知识体系完整,内容浅显易懂,并提供大量审计工作底稿示例3. 提供精品微课和教学资源,辅 ... |
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(2015年版)企业内部控制基本规范及配
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 编 出版:立信会计出版社 日期:2015-03-01 企业内部控制基本规范及配套指引的出台,对我国企业内部控制规范体系的建设而言,意义十分深远。一是此举标志着我国“以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、方法 ... |
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中国企业年鉴2023
『简体书』 作者:中国企业年鉴编委会 出版:企业管理出版社 日期:2024-04-01 2022 年发展和改革工作综述 中国宏观经济研究院 姜鑫民 2022 年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开,描绘了全面建设社会主 ... |
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企业内部控制(第二版)
『简体书』 作者:王廷章 出版:科学出版社 日期:2021-03-01 已颁布实施的企业内部控制规范体系包括一项基本规范和三种指引。本书在编写过程中紧扣企业内部控制规范体系,主要研究和阐述企业内部控制基本规范和评价,以及审计指引的基本原理与应用,并进一步分析和解释相关规范 ... |
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企业内部控制从懂到用 第2版 冯萌 宋志强
『简体书』 作者:冯萌 宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2024-08-01 本书将企业内控内核归纳为“意识与理念、风险与对策、原理与工具、场景与应用、体系与落地”五组关键词。基于这样的框架,作者依托其近 二十年的专业服务经验,紧扣中国企 ... |
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电网企业新兴业务审计方法与审计策略研究
『简体书』 作者:张晓利,王鑫根 出版:光明日报出版社 日期:2022-09-01 新兴业务企业审计策略创新是我国国有企业稳健发展过程中普遍面临的时代性议题,本书尝试通过一系列的探索,回答如何破解电网企业新兴业务审计的难题。本书首先从内外部两个维度,对新时代电网企业新兴业务审计所处的 ... |
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企业内部控制缺陷扩散与防扩散
『简体书』 作者:王海林 出版:经济科学出版社 日期:2022-08-01 当今全球化竞争环境中,任何企业的有效运营都离不开企业关系网络,企业关系网络存在正面作用的同时也有负面影响。本著作聚焦于企业之间通过经济业务联系建立起来的业务关系网络,对业务关系网络中企业内部控制缺陷的 ... |
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企业内部控制制度设计与解析
『简体书』 作者:梁睿升 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 本书依据《企业内部控制应用指引》编写,致力于构建全方位的内部控制制度管理体系。用制度规范、约束和指导企业各项经营管理业务活动的开展,防范企业经营管理风险,增强企业核心竞争力,促进企业高质量发展。本书提 ... |
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企业内部控制(第2版)
『简体书』 作者:刘胜强,陈新旭 著 出版:清华大学出版社 日期:2018-08-01 内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理 ... |
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企业内部控制流程设计与运营
『简体书』 作者:刘丹梦 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 这是一本指导企业如何做好内部控制工作的图书,它立足工作流程,聚焦企业风险控制点,面向业务,提供解决措施,对于企业建立内控体系,编写内控流程手册,有很强的实用价值。本书共118个流程和内部控制矩阵,涵盖 ... |
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企业内部控制与风险管理实战
『简体书』 作者:冉湖 鲁威元 黄展雄 唐万春 著 出版:原子能出版社 日期:2022-12-01 ★数位企业内部控制与风险管理专家的经验总结,多个实战案例,60多张图表为您呈现各类知识点。 ★作者用自己的经验总结,解释了企业运营中如何识别风险,如何把控关键 ... |
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内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
『简体书』 作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-01-01 (1)作者背景资深:作者是普华永道等国际头部咨询公司的内部审计和数字化转型专家,在行业里有较大的影响力。(2)作者经验丰富:4位作者有10年甚至20年的内部审计 ... |
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企业内部决策权配置的经济后果研究
『简体书』 作者:潘怡麟 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-12-01 以权威命令而不是价格机制分配资源是企业区别于市场的标志,因而决策权配置决定了企业的价值创造能力,适当配置决策权对企业而言至关重要。要提高决策权配置效率,首先需要了解不同决策权配置方式的后果。本书主要研 ... |
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风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究
『简体书』 作者:赵肖瑞 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 近年来,我国企业财务舞弊、违规经营、风险失控事件时有发生:恒丰银行违规为股东企业兜底垫付本息合计40亿元,医药企业广誉远提前确认收入、错误处理费用,恒大地产虚增收入5600多亿元、虚增利润920亿元, ... |
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我国高校内部控制审计研究
『简体书』 作者:李兆龙 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-01-01 本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针 ... |
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内部审计实务操作从入门到实战
『简体书』 作者:惠增强 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 1.企业管理者,还在为如何建立科学的内审制度感到困惑吗? 本书对内部审计工作的现实问题及审计流程的关键等内容进行讲解,系统地介绍了内部审计的全部精华,是企业培 ... |
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内部审计实务
『简体书』 作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材, ... |
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