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| 內容簡介: |
| 近年来,我国企业财务舞弊、违规经营、风险失控事件时有发生:恒丰银行违规为股东企业兜底垫付本息合计40亿元,医药企业广誉远提前确认收入、错误处理费用,恒大地产虚增收入5600多亿元、虚增利润920亿元,盛屯矿业虚增收入等。这些事件发生的主要原因可归结为风险管理和内部控制的失效。企业内部控制与风险管理已经成为理论界和实务界关注的焦点。健全内部控制体系、完善风险管理,已经成为企业持续经营和可持续发展的必然选择。 |
| 目錄: |
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1 绪论/1
1.1 研究背景与意义/1 1.2 研究思路与研究内容/8 1.3可能的创新之处/11 2 文献综述/13 2.1 风险管理研究/13 2.2 内部控制研究/18 2.3 风险管理与内部控制关系研究/22 2.4 研究综述/23 3 风险管理视域下企业内部控制困境分析/25 3.1 实施总况/25 3.2 现实困境/41 3.3 困境梳理/57 3.4 困境溯源/61 4 风险管理视域下企业内部控制实施框架/70 4.1影响因素/70 4.2 制度依据/105 4.3 风险管理视域下企业内部控制框架构建/125 5 风险管理视域下企业内部控制质量提升路径优化/132 5.1 宏观层面/133 5.2 中观层面/153 5.3 微观层面/167 6 风险管理视域下企业内部控制应用案例/180 6.1风险管理视域下扬州市现代金融投资集团内部控制应用案例/180 6.2 风险管理视域下冀禹公司内部控制应用案例/191 7 结束语/200 7.1 研究结论/200 7.2 对策建议/202 7.3 研究展望/207 主要参考文献/209 索引/214 |
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