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国际内部控制协会[ICI] 著
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知识产权案例精读
『简体书』 作者:北京仲裁委员会,北京国际仲裁院 编 出版:商务印书馆 日期:2025-06-01 《知识产权案例精读》一书精心甄选了北京仲裁委员会北京国际仲裁院做出的23篇优秀仲裁裁决书,按照涉及的知识产权客体,分为专利权纠纷、商标权纠纷、著作权纠纷、技术合同、不正当竞争和商业秘密六大部分,涵盖特许经营及许可合同争议、侵权争议、权属争议等具体纠纷类型。这些裁决书在结构形式、语言表达和裁判说理等 ... |
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大道知行——国际儒学联合会系列讲座(第一辑)
『简体书』 作者:国际儒学联合会 组编 出版:辽宁人民出版社 日期:2022-12-01 本书由国际儒学联合会主办的“大道知行讲堂”系列讲座文章整理汇集而成,收录的文章内容设计人文精神、哲学思想、道德理念、治理智慧等中华优秀传统文化的核心领域。贴近当代企业管理范畴,为当代企业家及企业管理者提供借鉴和参考,完善企业管理制度,构筑优质的企业文化,旨在传播儒学思想,分享管理经验,探讨儒学与企业 ... |
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企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解
『简体书』 作者:平准 出版:人民邮电出版社 日期:2021-01-01 《企业内部控制基本规范详解与实务》以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》为依据编写而成。全书共分为企业内部控制概述、企业内部控制基本规范解读、企业内部控制配套指引解读3篇,涵盖了企业的主要内部控制领域。 《企业内部控制基本规范详解与实务》既对基本规范和配套指引进行了详细解读,又引用了大 ... |
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最新企业内部控制原理与操作实务
『简体书』 作者:贺志东 出版:电子工业出版社 日期:2019-06-01 全书共28章,内容涉及:内部控制综合知识,组织架构方面的内部控制,发展战略方面的内部控制,人力资源方面的内部控制,企业文化建设方面的内部控制,社会责任方面的内部控制,资金活动方面的内部控制,融资方面的内部控制,担保业务方面的内部控制,投资方面的内部控制,采购方面的内部控制,生产经营方面的内部控制,研 ... |
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行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
『简体书』 作者:李素鹏 出版:人民邮电出版社 日期:2020-08-01 行政事业单位在日常运行中面临各种各样的已知或未知的风险。内部控制体系就像万丈高楼的地基,好的内部控制体系能够合理保证单位的资产安全和有效使用,能够有效防范舞弊和预防腐败,能够提高公共服务的效率和效果。 作者一直服务在行政事业单位内部控制体系建设和内部控制人才培训的*线,不仅对内部控制理论有全面、深厚 ... |
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企业内部控制全流程实操指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
『简体书』 作者:黄佳蕾 出版:人民邮电出版社 日期:2021-12-01 企业在日常运行中面临各种各样的已知或未知的风险。内部控制体系像万丈高楼的地基,好的内部控制体系能够确保企业持续、健康、稳定的发展,保障战略目标的实现。所以企业在日常运营中需要建设好自己的内部控制体系。 《企业内部控制全流程实操指南:规范讲解 流程分解 操作实务 案例解析》作者一直深耕在企业内部 ... |
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内部控制对企业非效率投资影响研究--探寻微观企业与宏观经济发展的有效路径
『简体书』 作者:李云 出版:经济科学出版社 日期:2020-12-01 本书以“提出问题——分析问题——实证检验——对策建议”为主要研究思路,采用规范研究与实证研究相结合、定性分析与定量分析相结合的研究方法,在汇总前人相关研究成果、总结非效率投资的内涵并分析非效率投资产生的动因、阐述内部控制的制度背景并分析内部控制对非效率投资的治理机理的基础上,逐层检验内部控制对非效率 ... |
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内部控制与风险管理--理论、实践与案例
『简体书』 作者:王清刚 出版:高等教育出版社 日期: 内部控制与风险管理是非常重要的管理术语,是促进组织目标实现的关键所在。本书以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制与风险管理概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统阐述了内部控制的目标设定、内部控制各要素、企业整体层面的控制、业务活动层面的控制、对分支 ... |
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内部控制学(第三版)/21世纪财务管理系列教材
『简体书』 作者:李连华 出版:厦门大学出版社 日期:2020-01-01 企业能否实现其持续发展和稳定增长的目标,既与其所处的外部环境因素,如政治文明、法律制度、经济体制等有关,也与企业内部的管理控制是否有效相关联。在所有管理方法和管理手段中,预防和降低内部风险的利器是内部控制。 本书之构思与布局,以我国颁布的内部会计控制规范体系为准。主要论述内部会计控制之原理、实施内部 ... |
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上市公司内部控制信息披露指数研究
『简体书』 作者:李洁 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-12-01 本书的研究内容主要围绕两条主线展开,一是通过对国内外内部控制信息披露体系的比较分析,构建我国上市公司内部控制信息披露指数;二是在上市公司内部控制信息披露指数对公司业绩的影响方面,本文以沪市上市公司为样本,采用实证分析方法,深入地探讨了我国上市公司内部控制信息披露指数以及内部控制信息披露指数与公司业绩 ... |
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高校内部控制建设实施操作指南
『简体书』 作者:张庆龙主编 出版:经济科学出版社 日期:2018-02-01 高校内部控制建设不同于一般的行政事业单位,具有其特殊性。其控制内容除了预算、政府采购、收支、资产管理、合同、基建工程等六大内容外,还包括了教育基金会、高校附属单位和高校附属企业等内容的内部控制问题。张庆龙教授主编的这本《高校内部控制建设实施操作指南》考虑到了这一点,这是一本值得高校进行内部控制建设的 ... |
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企业经营性营运资金内部控制研究
『简体书』 作者:丁红燕 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-08-01 本书主要以渠道营运资金管理理论和内部控制理论为基础,对企业经营性营运资金内部控制框架和其细分的三个渠道营运资金内部控制进行了系统的研究,旨在完善经营性营运资金管理体系,合理保证企业经营性营运资金管理绩效的提高,为企业建立经营性营运资金内部控制实践提供理论支持。 ... |
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企业内部控制法律实务操作指导(增订版)
『简体书』 作者:胡天森 出版:中国法制出版社 日期:2013-03-01 《企业内部控制法律实务操作指导增订版》内容简介:内部控制旨在通过一定的制度规范及程序流程确保特定管理或经营目标的实现。随着经济发展,企业、政府、消费者彼此之间联系逐渐紧密,企业行为是否规范、内部控制是否有效的意义早已超过企业个体而及于社会公众,内部控制也就由此被纳入法律强制规范的范畴。 ... |
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政府内部控制理论框架构建及应用对策研究
『简体书』 作者:况玉书 出版:经济科学出版社 日期:2018-10-01 本书在政府内部控制理论框架构建及应用对策方面(制度设计方面)尝试进行研究,期望在政府内部控制领域的一些基本理论问题上达成共识,并在此基础上开展更为深入的研究,同时也期望能够为政府内部控制制度设计提供一些参考,进而更好地促进政府内部控制制度的建设。 ... |
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董事会成员特征与内部控制缺陷研究
『简体书』 作者:鲁昱 出版:清华大学出版社 日期:2018-12-01 本书以2007年至2013年中国上市公司的数据为研究对象,分析了董事会成员的个人特征与内部 控制缺陷之间的关系。本书检验董事会成员的个人特征是否与内部控制缺陷有关。通过研究董事会成 员的教育背景、培训、经验、经历和诚信与具体内部控制缺陷和缺陷修正的关系来解决这一问题。结论 表明,内部控制质量较好,内 ... |
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行政事业单位内部控制规范实施指南(修订版)
『简体书』 作者:方周文,张庆龙,聂兴凯 出版:立信会计出版社 日期:2017-11-01 本书立足于我国行政事业单位的实际情况,风险评估的组织、控制措施的设计等,具有可行性,本书立足于工作需要,深度解读《行政事业单位内部控制规范》,面向行政事业单位的领导、会计人员和业务人员,指导内部控制设计和实施工作。 ... |
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最新内部控制管理操作实务全案
『简体书』 作者:贺志东 出版:电子工业出版社 日期:2018-01-01 全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息传递、信息系统等方面的内控管理。书中包含了大量的内部控制岗位职责范本,内部控制制度、办法范本,内部控制表格、 ... |
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监督约束对内部控制有效性的影响研究
『简体书』 作者:孙德芝 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-03-01 本文主要采用理论研究与实证研究相结合的研究方法,首先,通过对相关文献的回顾,总结出本文的研究方向;其次,根据内部控制评价的理论与实务的发展演变,结合内部控制评价与监督等相关基本理论,并对2012年我国内部控制评价的实施现状进行系统总结与描述,发现我国上市公司在内部控制理解设计力、贯彻执行力以及监督评 ... |
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高速公路经营企业内部控制评价指引
『简体书』 作者:河南高速公路发展有限责任公司 出版:人民交通出版社 日期:2018-10-01 企业的内部控制是指企业内部管理控制系统,包括为保证企业正常经营采取的一系列必要的管理措施。内部控制制度是现代企事业单位对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制。为使企业管理更科学,运行更高效,进一步防范风险,作者立足交通行业,结合自身实际,编写了《高速公路经营企业内部控制评价指引》。作为《高速 ... |
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内部控制与食品安全信息披露关系研究
『简体书』 作者:陈素云 出版:中国农业出版社 日期:2017-07-01 陈素云*的《内部控制与食品安全信息披露关系 研究》以2011-2014年上海和深圳两地证券交易所上 市的食品类公司为研究样本,以相关利益者理论、信 息不对称理论和委托代理理论为理论基础,沿着需求 动机一目的这一哲学逻辑分析内部控制对食品安全信 息披露的作用机制,构建了研究内部控制与食品质量 安全信息 ... |
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