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审计学(第七版) 审计学(第七版)
『简体书』 作者:何秀英 编  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-12-01
本教材在原有“小资料”“小知识”“小经验”“小思考”“案例分析”“知识链接”等栏目的基础上,一是在主要章节增加“课程思政”专栏,教材编写组老师精心设计,探索课程与思想政治教育融合的技术与技巧,采用小文章、导入思政元素的审计知识点学习设计图、嵌入思政元素的审计案例设计等多种形式,注重知识传播与价值观引 ...
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售價:HK$ 56.4

审计:精编版(第4版) 审计:精编版(第4版)
『简体书』 作者:刘明辉,史德刚 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-11-01
本书及时吸收审计理论研究的新成果,根据两年来我国新发布的财经法律、法规的要求,以及读者反馈的意见和教学中发现的问题,在保持原教材体系、风格不变的基础上,对各个章行了微调。 ...
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企业内部控制(第3版) 企业内部控制(第3版)
『简体书』 作者:刘胜强、邱天 主编,唐曦、刘贤洲 副主编  出版:清华大学出版社  日期:2024-02-01
内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、组织行为理论为基础,根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计 ...
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售價:HK$ 56.4

审计学(第二版) 审计学(第二版)
『简体书』 作者:胡淑娟 编  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-01-01
本教材的此次修订工作主要围绕以下三个方面的“新”展开: 1在知识传授上体现“新”。各章节内容均按最新发布的执业准则和职业道德守则以及相关的法律法规进行了修订,并引入了行业最新研究成果,以帮助学习者了解和掌握审计新理论、新技术和新方法。 2在价值塑造上体现“新”。对各章末“思政园地”的内容按照 ...
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售價:HK$ 74.8

审计实务(第四版) 审计实务(第四版)
『简体书』 作者:杨华,赖金明主编  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-05-01
全书共分五个项目,每个项目均根据注册会计师审计岗位工作任务分析确定的工作项目设计的,教材中的模块来源于完成工作项目的工作过程。按照本教材组织教学,能够实现按照工作过程的逻辑来组织教程,实现教、学、做一体化。在各个项目之前,一般都提出了该项目应该完成的工作任务,该任务可能是学工作任务,也可能是真实的工 ...
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售價:HK$ 64.4

审计学(第4版) 审计学(第4版)
『简体书』 作者:刘勇 徐琦 张丹凤  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2023-09-01
本教材融合“ 大智移云”(大数据、人工智能、移动互联网、云计算) 等现代技术, 结合中国会计学会会计专业教育委员会所倡导的“ 互联网 会计教学一体化改革”,创新教材形态,即通过移动互联网技术,以嵌入二维码的纸质教材为载体,嵌入延伸阅读、案例分析、本章测评、模拟试卷参考答案、综合实验及音频、视频等数字 ...
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售價:HK$ 63.3

审计(第七版) 审计(第七版)
『简体书』 作者:  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:
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售價:HK$ 57.4

审计(第8版) 审计(第8版)
『简体书』 作者:  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:
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售價:HK$ 65.6

审计(第六版) 审计(第六版)
『简体书』 作者:邓川 编  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2025-01-01
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售價:HK$ 60.5

审计学 审计学
『简体书』 作者:倪明辉  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2025-06-01
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售價:HK$ 61.6

审计学 审计学
『简体书』 作者:林素燕  出版:经济科学出版社  日期:2025-06-01
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售價:HK$ 83.6

审计学 审计学
『简体书』 作者:易金翠 于静霞 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2025-05-01
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售價:HK$ 63.8

企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例 企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例
『简体书』 作者:计东亚,邵永为  出版:中国铁道出版社  日期:2025-04-01
本书主要介绍了企业内部控制的一些基本理论,在此基础上从内部控制的各个环节入手,详细介绍了不同环节内部控制的目标、风险点、方法及内部控制措施等内容,此外在每个环节都介绍了具体的实务操作案例,将理论和案例结合起来,便于读者更加深入地理解内部控制理论与实际应用。全书共24章,第1章介绍内部控制整体的理论内 ...
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售價:HK$ 118.8

大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理 大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理
『简体书』 作者:张庆龙,武敏,何佳楠,张延彪  出版:中国财政经济出版社  日期:
本书是在遵循2023、2020财政部、卫健委最新政策要求,在作者团队参与了众多公立医院内部控制建设实践及已经出版的公立医院内部控制书籍的基础上总结撰写而成。该书采用了内部控制五要素的框架,按照控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督搭建了全书的章节结构。本书认为,公立医院的内部控制建设应走 ...
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售價:HK$ 140.8

2024中国电影产业研究报告 2024中国电影产业研究报告
『简体书』 作者:中国电影家会,中国文联电影艺术中心 著  出版:中国电影出版社  日期:2024-06-01
本报告是国家专项资金支持的文化产业研究项目,由中国电影家会、中国文联电影艺术中心集合业内专家学者,在掌握翔实的年度统计数据的基础上,经过扎实的市场调研和深入研究,对中国电影产业年度的整体状况以及产业链的各个环节,进行的归纳总结。受新冠肺炎疫情影响,2023年的电影业格局发生了改变:疫情助推了流媒体 ...
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中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索 中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
『简体书』 作者:卫珺慧  出版:中国书籍出版社  日期:2025-01-01
本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和利润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部会计控制环节,包括采购付款、存货生产、销售收款循环等内容。其次特别对公立医院内部控制建设进行了详细分 ...
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售價:HK$ 85.8

企业内部控制(王治懿) 企业内部控制(王治懿)
『简体书』 作者:王治懿  出版:立信会计出版社  日期:2023-09-01
本书稿共分为三个篇章:企业内部控制理论篇、企业内部控制实务篇和企业内部控制评价篇。本书以内部控制理论发展简史开端,介绍国内国际内控理论发展进程和我国企业内部控制框架体系;进而展开对内部控制理论体系中要素、原则、作用等的介绍;由此从内控的两个主要层面(企业层面和业务层面),按照内部控制配套指引的逻辑编 ...
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售價:HK$ 51.8

行政事业单位内部控制研究   光明社科文库·经济与管理  企业管理 行政事业单位内部控制研究 光明社科文库·经济与管理 企业管理
『简体书』 作者:华炯  出版:光明日报出版社  日期:2024-09-01
本书通过査阅相关制度及文献,对相关理论进行深入学习,同时采用典型案例剖析,结合理论分析问题产生的原因,并针对原因提出完善建议。撰写过程中作者致力于选取最新理念与资料,反映内部控制发展与变化的时代特征与新需求,尽力反映内部控制理论研究的精粹。作者结合自身工作身体力行地做了些调查与探索,提出了一些具有价 ...
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售價:HK$ 109.3

风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究 风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究
『简体书』 作者:赵肖瑞  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-10-01
近年来,我国企业财务舞弊、违规经营、风险失控事件时有发生:恒丰银行违规为股东企业兜底垫付本息合计40亿元,医药企业广誉远提前确认收入、错误处理费用,恒大地产虚增收入5600多亿元、虚增利润920亿元,盛屯矿业虚增收入等。这些事件发生的主要原因可归结为风险管理和内部控制的失效。企业内部控制与风险管理已 ...
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售價:HK$ 75.9

内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究 内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
『简体书』 作者:王加灿  出版:中国财政经济出版社  日期:2025-03-01
本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,以全要素生产率大幅提升为核心标志。” ...
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售價:HK$ 77.0

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