登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台(0) | 在線留言板  | 付款方式  | 運費計算  | 聯絡我們  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入   新用戶登記
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2024年度TOP分類瀏覽雜誌 臺灣用戶
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 服務:香港台灣澳門海外 送貨:速遞郵局服務站
大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部审计编审委员会 ”共有 63568 结果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索
数智化企业内部控制与风险管理 数智化企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:许金红 李璇  出版:人民邮电出版社  日期:2025-09-01
本书依托财政部等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架,并基于金蝶云星空系统和金蝶大数据处理平台进行关键理论知识的应用实践。 本书共三篇九章。第一篇为基础入门篇,包括企业内部控制认知、大数据智能风险管控流程认知、内部环境控制等内容。第二篇 ...
詳情>>
售價:HK$ 65.8

企业内部控制从懂到用 第2版 企业内部控制从懂到用 第2版
『简体书』 作者:冯萌 宋志强  出版:机械工业出版社  日期:2024-08-01
企业内部控制看似复杂,其内核却可以归纳为 “意识与理念、风险与对策、原理与工具、场景与应用、体系与落地” 五组关键词。基于这样的框架,作者依托其近二十年的专业服务经验,紧扣中国企业经营及监管环境特点,通过丰富的现实案例及企业实操经验教训,详细介绍:(1)内控的本质是什么;(2)内控如何为企业带来价值 ...
詳情>>
售價:HK$ 113.9

企业内部供应链管理的方法与实践 企业内部供应链管理的方法与实践
『简体书』 作者:袁利,吴一帆,金剑桥  出版:中国宇航出版社  日期:2024-10-01
供应链概念起源于制造行业,随着社会生产力的不断进步,生产分工愈发专业化,企业间的关联协作愈发紧密,形成了早期供应链雏形。本书以制造型企业内部供应链管理为切入点,结合了航天企业管理实践,形成了一套完整、自洽的管理方法。按照清晰的逻辑线,描述了供应链的完整脉络,从计划、需求、制造、采购、库存、信息化、 ...
詳情>>
售價:HK$ 76.2

企业内部业绩评价的行为影响研究 企业内部业绩评价的行为影响研究
『简体书』 作者:赵淑惠  出版:经济科学出版社  日期:2024-12-01
本书从“理论基础→基本理论→实证分析→探索性研究”四个依次递进的层面展开。在构建“企业内部业绩评价与行为影响理论框架”的基础上,进一步建立了行为影响研究的理论模型,使用结构方程模型的思想和方法对激励计划中业绩评价多样性水平对基层员工产生的行为影响进行理论模型检验,探索性研究部分以经验研究结论为基础, ...
詳情>>
售價:HK$ 108.9

内部控制审计实务指南 内部控制审计实务指南
『简体书』 作者:高雅青 李三喜 施莹华  出版:人民邮电出版社  日期:2024-01-01
内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。 本书 ...
詳情>>
售價:HK$ 102.4

风险导向内部审计实务指南 风险导向内部审计实务指南
『简体书』 作者:付淑威  出版:人民邮电出版社  日期:2022-10-01
随着我国经济发展日新月异,内部审计在国民经济发展中的监督作用也日益增强。但是在实务中,仍有部分内部审计人员对内部审计的风险导向、问题导向、制度基础导向的理解不够透彻;部分内部审计组织仍以传统的财务收支审计为主,在制订年度内部审计计划时未系统考虑组织风险。如何适应组织的发展,帮助组织加强内部控制和风险 ...
詳情>>
售價:HK$ 80.3

我国高校内部控制审计研究 我国高校内部控制审计研究
『简体书』 作者:李兆龙  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-01-01
本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部控制审计回归审计理论本身以及借鉴国外高校 ...
詳情>>
售價:HK$ 89.7

全国智慧企业建设创新案例精选 (2023) 全国智慧企业建设创新案例精选 (2023)
『简体书』 作者:中国企业联合会智慧企业工作委员会  出版:企业管理出版社  日期:2024-08-01
为引导我国企业加快推进数智化转型,宣传推广我国智慧企业建设创新经验,促进交流借鉴,中国企业联合会委托企业管理出版社编辑出版了《全国智慧企业建设创新案例精选 2023》。 《全国智慧企业建设创新案例精选 2023》系统分析了当前我国企业开展数智化转型的背景环境、发展现状和面临的问题,创新性地 ...
詳情>>
售價:HK$ 262.2

内部审计学(第三版) 内部审计学(第三版)
『简体书』 作者:张建平 编  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2025-03-01
...
詳情>>
售價:HK$ 63.8

中国企业年鉴2024 中国企业年鉴2024
『简体书』 作者:中国企业年鉴编委会  出版:企业管理出版社  日期:2025-02-01
《中国企业年鉴》全面反映和记录了中国企业改革与发展的历程;从多元视角、各个领域真实客观地记录了中国企业改革、管理和发展的新成就和新经验。书中的企业发展概况、行业发展概况、企业管理综述、国民经济和社会发展统计资料等,是出自专业人员的研究成果和我国经济发展的第一手统计资料,有着相当高的参考价值。本书对专 ...
詳情>>
售價:HK$ 748.0

国家审计治理、数字化转型与制造业企业高质量发展 国家审计治理、数字化转型与制造业企业高质量发展
『简体书』 作者:李丹丹  出版:社会科学文献出版社  日期:2025-08-01
数字化浪潮与制造业变革深度交织,企业高质量发展的路径正被重新定义。国家审计作为国家治理的重要支柱,如何在这场转型中发挥护航作用? ...
詳情>>
售價:HK$ 107.8

政府审计介入与国有上市企业若干问题研究 政府审计介入与国有上市企业若干问题研究
『简体书』 作者:王如燕 编著  出版:格致出版社  日期:2024-07-01
国有上市企业已是中国国民经济发展中的中流砥柱,国有上市企业持续健康地发展,对中国市场经济体制完善、区域经济平衡发展等方面都具有重要现实意义。政府审计介入对国有上市企业绩效、社会责任信息披露质量等具有一定影响。本书运用文献分析方法、规范研究方法、实证研究方法和案例研究方法,将理论基础分析与实证研究相结 ...
詳情>>
售價:HK$ 67.9

企业内部审计全流程实战从入门到实践 企业内部审计全流程实战从入门到实践
『简体书』 作者:屠建清  出版:人民邮电出版社  日期:2022-05-01
随着市场经济的蓬勃发展,企业经营方式更趋灵活,资本运营形式更多样,经济责任制深化,这对企业内部审计力度与有效性,以及内部审计人员的专业素质的要求越来越高。本书结合大量实操案例,深入地介绍了内部审计的实施方法、实施步骤、审计技巧和注意事项,并且提供了大量行之有效的表格和审计工具,帮助企业提高内部审计效 ...
詳情>>
售價:HK$ 103.3

电网企业内部审计 电网企业内部审计
『简体书』 作者:宋志华,陈圣朝,张修桂  出版:中国电力出版社  日期:2019-03-01
本书在介绍内部审计的基本理论和基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并附有大量的典型审计案例。本次修编主要突出体现了党的十八大以来国家审计模式和管理体系变化对企业内部审计提出的新要求,中央八项规定和国家重大经济政策对电 ...
詳情>>
售價:HK$ 81.0

企业内部审计外包实践调查与发展探析 企业内部审计外包实践调查与发展探析
『简体书』 作者:李万福 著  出版:东南大学出版社  日期:2020-07-01
本书从实践的角度对内审外包的现状进行深度调查分析,并从管理者特征角度对内审外包的影响因素进行了部分探讨,同时为内审外包在我国的蓬勃发展提供一些指导与建议,可为现有学者对企业是否选择内部审计外包的研究提供更多的依据。本书的研究特色和贡献主要有以下几点: ,学术界现有关于内审外包的研究以规范性讨论为主, ...
詳情>>
售價:HK$ 59.4

IT审计 IT审计
『简体书』 作者:林杰  出版:同济大学出版社  日期:2024-07-01
针对IT审计学习和实践的需求,本书在全面系统地介绍IT审计基本概念、目标的基础上,提出了IT审计三维框架,即审计目标、审计内容和审计管理;并对信息系统运行环境、网络、应用系统和信息系统开发与管理、管理组织和准则体系等多个方面的审计内容展开了分析。本书用以指导IT审计人员全面理解和把握IT审计的思想、 ...
詳情>>
售價:HK$ 112.7

海洋自然资源资产审计 海洋自然资源资产审计
『简体书』 作者:自然资源资产审计课题组 编  出版:经济管理出版社  日期:2023-12-01
本书主要包含绪论、基础知识、海洋自然资源资产核算方法、我国海洋自然资源资产监管现状、海洋自然资源资产审计方法。本书首先说明了海洋、海洋经济与海洋环境的关系,介绍了海洋自然资源资产审计产生的背景、意义和必要性;其次对相关概念进行了明确界定,并系统介绍了海洋自然资源资产核算方法。在对我国海洋自然资源资产 ...
詳情>>
售價:HK$ 78.2

企业内部控制(第3版) 企业内部控制(第3版)
『简体书』 作者:刘胜强、邱天 主编,唐曦、刘贤洲 副主编  出版:清华大学出版社  日期:2024-02-01
内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、组织行为理论为基础,根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计 ...
詳情>>
售價:HK$ 56.4

企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例 企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例
『简体书』 作者:计东亚,邵永为  出版:中国铁道出版社  日期:2025-04-01
本书主要介绍了企业内部控制的一些基本理论,在此基础上从内部控制的各个环节入手,详细介绍了不同环节内部控制的目标、风险点、方法及内部控制措施等内容,此外在每个环节都介绍了具体的实务操作案例,将理论和案例结合起来,便于读者更加深入地理解内部控制理论与实际应用。全书共24章,第1章介绍内部控制整体的理论内 ...
詳情>>
售價:HK$ 118.8

风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究 风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究
『简体书』 作者:赵肖瑞  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-10-01
近年来,我国企业财务舞弊、违规经营、风险失控事件时有发生:恒丰银行违规为股东企业兜底垫付本息合计40亿元,医药企业广誉远提前确认收入、错误处理费用,恒大地产虚增收入5600多亿元、虚增利润920亿元,盛屯矿业虚增收入等。这些事件发生的主要原因可归结为风险管理和内部控制的失效。企业内部控制与风险管理已 ...
詳情>>
售價:HK$ 75.9

>>> 首頁 前一頁 後一頁 尾頁 (頁碼:3/3179 行數:20/63568) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

在這裡,你可以記下自己常用的搜索詞,快速查詢。


書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 香港用户  | 台灣用户 | 海外用户
megBook.com.hk
Copyright © 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司  All Rights Reserved.