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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-03-01 ... |
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内部控制管理技能
『简体书』 作者:国际内部控制协会[ICI] 著 出版:企业管理出版社 日期:2017-09-01 本书是国际内部控制协会(ICI)专门为国际注册内部控制师资格认证而编写的考试指定用书。ICI通过定义与内部控制职责相关的任务,整合企业管理的各种相关知识、法律法规、流程管理及信息系统的监管要求,形成了考核与认定国际注册内部控制师的八大专业知识与技能。这八大技能涵盖了内部控制体系设计、执行、评价与改进 ... |
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国际内部审计专业实务框架
『简体书』 作者:中国内部审计协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-06-01 国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会IIA推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准和实务公告等内容。本书为国际内部审计师考试用书,内容包括内部 ... |
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诸子学刊(第二十九缉)
『简体书』 作者:《诸子学刊》编委会编,方勇 主编,华东师范大学先秦诸子研究中 出版:上海古籍出版社 日期:2024-11-01 此为《诸子学刊》第二十九辑,共收入中国大陆、台湾以及韩国等国家与地区研究学者的论文三十一篇。本辑主要围绕“新子学”研究(三篇文章,展开得比较深入)、诸子各家思想研究(老子、庄子还是大头,荀子、韩非子、管子以及嵇康阮籍的研究,都比较有新意)、子学史研究、魏际昌先生学术研究(有五篇文章涉及,方勇教授一个 ... |
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长沙走马楼西汉简牍考古发掘报告
『简体书』 作者:长沙简牍博物馆、长沙市文物考古研究所、湖南大学简帛文献研究中 出版:岳麓书社 日期:2024-07-01 《长沙走马楼西汉简牍考古发掘报告》是国家出版基金项目“走马楼西汉简牍”的考古发掘报告分卷。长沙走马楼2600余枚西汉简牍绝大部分为西汉武帝时期的官方文书,文书的内容大多涉及司法事务,是研究汉代的诉讼制度、印证西汉文景时期法制改革的第一手材料。简牍的内容还较多涉及汉长沙国的历史、法律、职官、郡县、疆域 ... |
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管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究
『简体书』 作者:孔敏著. 出版:厦门大学出版社 日期:2024-06-01 本书在研究上市公司内部控制缺陷披露现状的基础上,探索管理层权力对内部控制缺陷披露的影响。首先以范式研究的方法,通过文献研究管理层权力和内部控制缺陷披露的理论基础;其次通过实证分析,进一步研究管理层权力对内部控制缺陷披露的影响,收集2014年(2014年我国企业内部控制规范体系的全面实施)以来中国上市 ... |
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内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
『简体书』 作者:王加灿 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-03-01 本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,以全要素生产率大幅提升为核心标志。” ... |
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行政事业单位内部控制研究 光明社科文库·经济与管理 企业管理
『简体书』 作者:华炯 出版:光明日报出版社 日期:2024-09-01 本书通过査阅相关制度及文献,对相关理论进行深入学习,同时采用典型案例剖析,结合理论分析问题产生的原因,并针对原因提出完善建议。撰写过程中作者致力于选取最新理念与资料,反映内部控制发展与变化的时代特征与新需求,尽力反映内部控制理论研究的精粹。作者结合自身工作身体力行地做了些调查与探索,提出了一些具有价 ... |
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风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究
『简体书』 作者:赵肖瑞 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 近年来,我国企业财务舞弊、违规经营、风险失控事件时有发生:恒丰银行违规为股东企业兜底垫付本息合计40亿元,医药企业广誉远提前确认收入、错误处理费用,恒大地产虚增收入5600多亿元、虚增利润920亿元,盛屯矿业虚增收入等。这些事件发生的主要原因可归结为风险管理和内部控制的失效。企业内部控制与风险管理已 ... |
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2020年版)
『简体书』 作者:企业内部控制 编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2020-01-01 本书强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,在介绍以风险为导向的内部控制时融入企业管理的思想与工具,侧重于对企业业务流程的分析与梳理,对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析。 ... |
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降本增效:用内部控制提升企业竞争力
『简体书』 作者:财务小豆芽 出版:人民邮电出版社 日期:2024-10-01 2023年我国股票发行开始全面推行注册制,标志着更多的企业有机会在资本市场上取得融资,这对企业的内部控制也提出了更高的要求。在当下经济形势中,中小企业更加迫切地需要建立适合自己的内部控制体系,并利用内部控制进行降本增效,提升企业价值。 本书从企业实操的角度完整地介绍了内部控制的理论及实践,涵盖SOX ... |
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中小企业内部控制与风险防范
『简体书』 作者:宋森 出版:北京师范大学出版社 日期:2024-12-01 “内部控制与风险管理”“企业内部控制与风险管理”“企业内部控制”是高等职业教育大数据与财务管理、大数据与审计、大数据与会计、会计信息管理等专业的核心课程。本书按照新修订的高等职业学校财务会计类专业教学标准的课程体系,以《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引为依据,将企业内部控制的基本知识、内 ... |
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公司内部控制基础与实践
『简体书』 作者:王卫琴 著 出版:北京大学出版社 日期:2024-10-01 本书使用通俗易懂的语言,用经营的眼光结合管理和财税的视角,力求讲清楚与企业经营相关的重要业务活动的内部控制。书中有大量的案例、表格和工具,可操作性强,一看就懂,一学就会。 本书分为八章,第一章,通俗易懂地说明了内部控制是什么,为什么要做内部控制、控制什么、谁来控 制,控制的好坏、哪些企业需要内部控 ... |
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公立医院内部控制体系建设指引
『简体书』 作者:上海申康医院发展中心 出版:复旦大学出版社 日期:2024-12-01 本书根据财政部、国家卫生健康委员会对公立医院内部控制建设任务的有关部署,聚焦公 立医院内部控制关键领域与薄弱环节,主要从五大方面为完善内部控制体系建设提供系统性理 论支持。 内部控制风险评估方面,明确公立医院开展风险评估的工作步骤及关注重点;单位层面内 部控制方面,形成管理架构、机制建设、制度建设 ... |
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内部控制与制度设计微课版
『简体书』 作者:袁小勇 孟红兵 出版:人民邮电出版社 日期:2024-07-01 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合全面风险管理的发展和企业实际需求,全面系统地阐述内部控制的概念框架、基本方法、设计思路、设计原则、设计程序等,并从治理层、管理层、业务层等视角对内部控制制度的具体设计内容进行阐述。 本书共十章。前三章为“内部控制理论框架与方法”,包括总论、内部控 ... |
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内部控制:理论、工具与实训
『简体书』 作者:吕垚,李洋 出版:社会科学文献出版社 日期:2024-10-01 《内部控制:理论、工具与实训》是一部集理论与实践操作为一体的综合性教材。本书系统介绍了内部控制理论框架,同时针对当前教育体系中实践技能培养不足的现状,融入了多种实操工具介绍,并创新性地设计实训环节,旨在增强读者应用能力。本书主要面向审计、会计、财务管理及工商管理等专业的本科师生教学使用:同时,也可供 ... |
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高等学校财务内部控制的协同治理
『简体书』 作者:陈莉著 出版:中国社会科学出版社 日期:2025-04-01 本书以协同治理的视域对高等学校财务内控进行理论研究探析,着眼高等学校财务内控协同治理的内涵与价值,从高等学校财务内控协同治理的时代背景出发,研究高校内部控制的政策演进、时代特质和发展逻辑。进而对高等学校财务内控协同治理的理论资源、关系辨析和方法构成进行探讨。提炼这一理论的实践价值,从前瞻与系统促进的 ... |
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内部控制习题与案例(第6版)
『简体书』 作者:池国华 樊子君 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2025-08-01 本次修订主要体现在:第一,补充了内部控制理论与实务发展的最新变化,以保持与主教材内容的一致性;第二,对部分习题和案例进行 了替换、修改或补充,以保证习题与案例的时效性;第三,针对第5版教材的习题与案例在使用过程中发现的错误与问题进行了更正,以避免误导学习者;第四,增加和调整了拓展阅读,以为学习者获取 ... |
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公立医院内部控制实践案例解析
『简体书』 作者:程南生 出版:四川科学技术出版社 日期:2024-12-01 由四川大学华西临床医学院华西医院简称“华西”与新华文轩出版传媒股份有限公司简称“新华文轩”共同策划、精心打造的《华西医学大系》陆续与读者见面了,这是双方强强联合,共同助力健康中国战略、推动文化大繁荣的重要举措。 ... |
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2018-03-01 《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版)》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析。并引用了大量的相关案例分析。可帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理优化,建立健全的内部控制体系。 ... |
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