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科研事业单位内部控制体系建设研究与实务
『简体书』 作者:王双双 著 出版:化学工业出版社 日期:2022-10-01 本书全面梳理了科研事业单位内部控制体系的建设流程,详细讲解了科研事业单位内部控制体系建设的要点与实务。主要内容包括:科研事业单位概述、内部控制入门、内部控制研究综述、内部控制体系建设主要工作、启动风险评估工作、启动单位层面内部控制建设工作、启动业务层面内部控制建设、预算业务控制、收支业务控制、政府采 ... |
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内部控制与风险管理
『简体书』 作者:叶陈刚,韩燕,胡咏华 出版:经济科学出版社 日期:2019-11-01 内部控制与企业风险管理之间的联系是十分紧密的。内部控制的实质是风险控制,风险包含内部风险和外部风险,对内部风险的控制即内部控制,从这一概念来说,风险管理是内部控制的重要内容,企业风险管理包含内部控制,但两者之间的关系并不是简单的相互关系,两者之间存在着相互依存的、不可分离的内在联系。 ... |
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内部控制学(第二版)
『简体书』 作者:梁运吉,孟丽荣 出版:科学出版社 日期:2018-07-01 本教材的教学内容安排能体现内部控制领域**研究成果,教材逻辑结构能体现企业内部控制运行的基本规律。教材全面、系统地研究和讲解了企业内部控制的基本原理与基本方法,注重对内部控制学中涉及的基本概念和基本原理的把握与理解;注重对企业内部控制学理论和实践在当今**发展的介绍与分析,涵盖了内部控制基本规范及其 ... |
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超越财务报告内部控制:中国经验(财会文库)
『简体书』 作者:杨道广 出版:中国人民大学出版社 日期:2021-09-01 本书在梳理与比较中美两国企业内部控制目标导向的历史演进过程、理论探讨不同目标导向下企业风险态度及行为差异的基础上,提出与内部控制的“财务报告导向”和“经营管理导向”相对应的两大假说——“矫枉过正假说”与“合理管控假说”;然后,分别以公司现金政策、兼并与收购、税收规避为切入点,实证检验内部控制在企业融 ... |
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行政事业单位内部控制的制度逻辑与实施机制研究
『简体书』 作者:李卫斌 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-11-01 本专著系统阐述行政事业单位内部控制的制度基础、制度逻辑和制度特征,并在理论分析与实证分析的基础上,构建了一套我国行政事业单位内部控制规范的实施机制与行政事业单位内部控制的评价指标体系,同时为我国《行政事业单位内部控制规范》的有效实施及未来《政府内部控制规范》的制定提出政策建议。 本专著为本人主持的 ... |
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农业科研院所内部控制体系建设研究与实践
『简体书』 作者:荣凤云 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-03-01 内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。经过多年的探索和实践,2012年财政部制定了《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称内部控制规范)。2015年,财政部印发了《全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号),要求行政 ... |
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企业会计准则案例讲解(2025年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 新企业会计准则的发布,是我国财政部为适应新形势下国内外经济环境发展需要作出的重大会计政策改革决策,目标在于:建立与我国国情相适应的、与国际财务报告准则趋同的、涵盖各类企业的各项经济业务、独立实施的准则体系。为帮助广大企业会计人员理解和撑握企业会计准则,我们编写了《企业会计准则案例讲解》一书。 全 ... |
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企业会计准则及应用指南实务详解(2025年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2025-01-01 每个企业都会有不断变化的经济业务,而不同行业的企业又有各自的特殊性。《企业会计准则》的颁布实施,使会计从业人员在进行会计核算时有了一个共同遵循的标准。因此,《企业会计准则》是会计从业人员开展会计工作的依据和指南。 本书以《企业会计准则》为依据,对现行的40项具体准则,从逻辑图解、会计准则条文、解释与 ... |
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风险管理与内部控制
『简体书』 作者:冯巧根 出版:人民邮电出版社 日期:2019-03-01 本书以风险管理为主线、内部控制为辅线,突出风险及其管理的重要性,力求在深入贯彻风险管理的同时,增强企业内部控制体系的风险应对能力并完善其操作规范,提升企业在激烈的市场竞争中防范风险、强化内控的基本技能。全书共十章,内容包括风险管理与内部控制概述、风险管理的定位与应用价值、风险管理导向的内部控制框架、 ... |
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大数据背景下的内部控制与风险管理案例集
『简体书』 作者:谢宜章 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-06-01 湖南农业大学商学院以承办第六届湖南省高校MPAcc企业案例大赛为契机,在深入调研案例企业的基础上,编写了这本反映中国企业大数据背景下的内部控制与风险管理实践、适应MPAcc教研要求的高质量案例集。本书收录的案例为湖南农业大学首届MPAcc企业案例大赛一等奖作品,并代表学校参加了第六届湖南省高校MPA ... |
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内部控制基础理论研究
『简体书』 作者:郑石桥 出版:中国国际广播出版社 日期:2018-09-01 本书阐述内部控制本质、内部控制需求、内部控制内容、内部控制目标等内部控制的一些基础性问题,每一个问题既有理论解析又有实际例证,为人们正确地理解和运用内部控制提供理论基础。本书通过对内部控制各个基础性问题的阐释,为内部控制理论研究的进一步深入奠定一个初步的理论基础,为内部控制制度的建构奠定一个初步的概 ... |
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中国政府内部控制理论建构与标准体系研究
『简体书』 作者:唐大鹏 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-05-01 本书认为,政府内部控制是有别于行政事业单位内部控制和财政内部控制的一种较为宏观的政府治理模式。本书结合国家治理和依法治国、公共选择和公共风险、公共管理与公共财政、政府治理与内部控制相关理论基础,采用规范研究与实证研究相结合的研究方法,通过科学的理论推演、政策分析和文献研究以及法律法规对标、问卷调查、 ... |
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新编公立医院内部控制管理操作实务指南
『简体书』 作者:张庆龙,王洁 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-04-01 为规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,国家卫生健康委和国家中医药管理局组织制定了《公立医院内部控制管理办法》(2020)。 本书结合当前的新医改背景及*的《公立医院内部控制管理办法》(2020),从单位层面和业务层面分别详细介绍了公立医院 ... |
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上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究
『简体书』 作者:杨婧 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-07-01 本书构建了关于内部控制缺陷认定标准的全面的、多维的研究框架,结合内部控制缺陷认定流程以及与实务工作者的探讨,提出了关于缺陷认定标准的全新计量方法,在为后续研究提供新选择的同时,也为上市公司对自身缺陷认定标准进行合理选择提供了新的思路。本书基于内部控制视角提出了若干提升上市公司内部治理质量的建议,也剖 ... |
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小企业内部控制:自主管控的路径与方法
『简体书』 作者:李敏 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-06-01 本书以《小企业内部控制规范(试行)》为指南,以健康安全、持续发展为根本宗旨,以经营管理中的业务流程为基础平台,以防范风险、有效制衡为管控主线,以有序开展管控融合的动态活动为表现特征,积极探寻有效的控制策略、控制措施与应用场景。全书以构成小企业内部控制应当关注的重点风险与重点领域为结构框架,注重理论联 ... |
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医院内部控制实务
『简体书』 作者:戴文娟 出版:安徽师范大学出版社 日期:2017-08-01 医院内部控制指从医院管理的角度规范医院各方面行为,即为了保证医院各项业务活动合法合规、有效进行、医院资产安全完整、财务信息真实可靠、能够防范医院舞弊腐败现象的发生、提高医护人员的办医效率和效果而制定与实施的一系列方法、制度和程序的总称,并予以规范化、制度化、系统化,使之成为一个相对完善和严密的体系。 ... |
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上市公司内部控制、在职消费与经营绩效相互关系研究
『简体书』 作者:候波 著 出版:经济管理出版社 日期:2021-05-01 在职消费已成为企业隐性腐败的温床,不仅严重浪费丁企业经营资源,而且逐渐形成管理人员隐性腐败的黑洞。部分国有企业管理人员以“在职消费”的瞄义挥霍了相当数量的国家资金和集体资金,有些资金通过在职消费的方式转化为管理人员除薪金以外的收入,在职消费为管理人员以权谋私大开方便之门。企业高管在履行职责的过程中产 ... |
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高校内部控制体系研究
『简体书』 作者: 出版:东南大学出版社 日期: ... |
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内部控制与风险管理理论与实务
『简体书』 作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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中国企业汇率风险管理实践
『简体书』 作者:招商银行企业汇率风险管理服务小组 编著 出版:中国金融出版社 日期:2025-06-01 本书围绕中国企业汇率风险管理实践展开系统研究,内容聚焦全球宏观环境及外汇市场、企业汇率风险管理、外汇套期保值和外汇套期会计四个方面,具有较强的现实意义与学术价值。在全球汇率市场不稳定高波动的背景下,非美货币收到冲击,对中国企业风险管理提出挑战。 本书的研究以中国本土化语境重构风险中性概念,有助于企 ... |
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