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中国企业年鉴2024
『简体书』 作者:中国企业年鉴编委会 出版:企业管理出版社 日期:2025-02-01 《中国企业年鉴》全面反映和记录了中国企业改革与发展的历程;从多元视角、各个领域真实客观地记录了中国企业改革、管理和发展的新成就和新经验。书中的企业发展概况、行业发展概况、企业管理综述、国民经济和社会发展统计资料等,是出自专业人员的研究成果和我国经济发展的第一手统计资料,有着相当高的参考价值。本书对专 ... |
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企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解
『简体书』 作者:平准 出版:人民邮电出版社 日期:2021-01-01 《企业内部控制基本规范详解与实务》以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》为依据编写而成。全书共分为企业内部控制概述、企业内部控制基本规范解读、企业内部控制配套指引解读3篇,涵盖了企业的主要内部控制领域。 《企业内部控制基本规范详解与实务》既对基本规范和配套指引进行了详细解读,又引用了大 ... |
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企业内部控制全流程实操指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
『简体书』 作者:黄佳蕾 出版:人民邮电出版社 日期:2021-12-01 企业在日常运行中面临各种各样的已知或未知的风险。内部控制体系像万丈高楼的地基,好的内部控制体系能够确保企业持续、健康、稳定的发展,保障战略目标的实现。所以企业在日常运营中需要建设好自己的内部控制体系。 《企业内部控制全流程实操指南:规范讲解 流程分解 操作实务 案例解析》作者一直深耕在企业内部 ... |
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最新企业内部控制原理与操作实务
『简体书』 作者:贺志东 出版:电子工业出版社 日期:2019-06-01 全书共28章,内容涉及:内部控制综合知识,组织架构方面的内部控制,发展战略方面的内部控制,人力资源方面的内部控制,企业文化建设方面的内部控制,社会责任方面的内部控制,资金活动方面的内部控制,融资方面的内部控制,担保业务方面的内部控制,投资方面的内部控制,采购方面的内部控制,生产经营方面的内部控制,研 ... |
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企业内部控制法律实务操作指导(增订版)
『简体书』 作者:胡天森 出版:中国法制出版社 日期:2013-03-01 《企业内部控制法律实务操作指导增订版》内容简介:内部控制旨在通过一定的制度规范及程序流程确保特定管理或经营目标的实现。随着经济发展,企业、政府、消费者彼此之间联系逐渐紧密,企业行为是否规范、内部控制是否有效的意义早已超过企业个体而及于社会公众,内部控制也就由此被纳入法律强制规范的范畴。 ... |
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企业经营性营运资金内部控制研究
『简体书』 作者:丁红燕 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-08-01 本书主要以渠道营运资金管理理论和内部控制理论为基础,对企业经营性营运资金内部控制框架和其细分的三个渠道营运资金内部控制进行了系统的研究,旨在完善经营性营运资金管理体系,合理保证企业经营性营运资金管理绩效的提高,为企业建立经营性营运资金内部控制实践提供理论支持。 ... |
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高速公路经营企业内部控制评价指引
『简体书』 作者:河南高速公路发展有限责任公司 出版:人民交通出版社 日期:2018-10-01 企业的内部控制是指企业内部管理控制系统,包括为保证企业正常经营采取的一系列必要的管理措施。内部控制制度是现代企事业单位对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制。为使企业管理更科学,运行更高效,进一步防范风险,作者立足交通行业,结合自身实际,编写了《高速公路经营企业内部控制评价指引》。作为《高速 ... |
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企业内部控制架构设计实操手册
『简体书』 作者:王海荣 出版:人民邮电出版社 日期:2019-08-01 内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作,使其更加规范、高效,可以提升组织的运营效率,提高公司治理水平。做好内部控制架构设计是搭建内控体系的*步,也是重要的一步。 《企业内部控制架构设计实操手册》作者拥有十多年的内控实践经验,先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。《企业内部控制架构设计实操 ... |
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利益相关者视角的企业内部控制体系研究
『简体书』 作者:赵爽 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-11-01 随着市场竞争的日常加剧,企业所面临的各种风险呈现了复杂性和多样性的趋势。内部控制作为控制和防范企业风险的基本保障,逐渐成为保证企业正常经营和可持续发展的核心力量。本书在对国内外内部控制、风险管理、公司治理和企业文化*研究成果分析梳理的基础上,从利益相关者视角,融合企业集体选择理论,结合控制权资本形态 ... |
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企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者: 出版:中国科学技术大学出版社 日期: ... |
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中国成人超重和肥胖预防控制指南(2021)
『简体书』 作者:《中国成人超重和肥胖预防控制指南》修订委员会 出版:人民卫生出版社 日期:2021-09-01 肥胖是一种由多因素引起的慢性疾病,在我国的流行程度日趋严重,《中国居民营养与慢性病状况报告(2020 年)》显示我国已经过半的成年存在超重肥胖问题。肥胖会引发一系列健康、社会和心理问题,现有研究发现肥胖是心血管病、高血压、糖尿病、某些癌症等慢性疾病的重要危险因素,因此超重肥胖的防治是我国面临的重大公 ... |
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职业卫生标准汇编(2016—2022年)
『简体书』 作者:中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所,第八届国家卫生健康 出版:人民卫生出版社 日期:2024-03-01 对2016年发布的职业卫生标准进行汇编,纠正错别字,统一标准体例格式,分为上下册,方便政府管理人员、职业健康执法机构、疾控中心、职防院所、第三方服务机构和企业职业健康管理人员使用。在接下来的国家标准推广应用过程中,加强培训和推广,促进职业卫生事业更快更好地发展。 ... |
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内部控制缺陷、实际控制人性质与审计行为:来自中国上市公司的经验证据
『简体书』 作者:吕珺 出版:经济管理出版社 日期:2020-10-01 2008年5月,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》,自2009年7月1日起在上市公司范围内施行。2010年4月,财政部会同五部委颁布了一系列内部控制配套指引,包括《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、和《企业内部控制审计指引》,要求自2011年1月1 ... |
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手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点
『简体书』 作者:沈彬荣 出版:人民邮电出版社 日期:2022-02-01 自2002年萨班斯法案颁布以来,上市公司、国有企业或其他大型企业已经建立了较为成熟的内部控制体系。但是目前大部分解读或指引均是以大型企业为背景,广大的中小企业很难借鉴实行。在实际管理过程中,中小企业建设内部控制体系有着较大的难度。为了帮助中小企业建立适合自身发展阶段的内部控制体系,本书根据内部控制指 ... |
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企业内部管理与风险控制实战
『简体书』 作者:屠建清 出版:人民邮电出版社 日期:2020-08-01 企业内部风险无时不有、无处不在,是企业生存发展的一大危害。企业应正确地识别、分析、评估和控制风险,并针对不同性质的风险实施不同的应对策略。 《企业内部管理与风险控制实战》分为16章,从多个方面出发,针对企业内部控制、风险管理给出了实用的方法。本书能让读者把握企业管理者必备的十大实施理念;充分了解企业 ... |
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企业成本核算、分析与控制
『简体书』 作者:会计真账实操训练营 出版:中国铁道出版社 日期:2021-06-01 以企业生产经营流程编写,按照实际工作操作步骤,介绍了与企业成本核算、分析与控制等有关的会计业务的处理过程,核算具体内容包括:要素费用的归集与分配、辅助生产费用的归集与分配、制造费用的归集与分配、生产费用在完工产品与在产品之间的分配、产品成本计算方法模拟实训,以及成本报表编制;分析具体内容包括采购成本 ... |
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控制之道:过程控制的理论与实践
『简体书』 作者:[加拿大]周风晞 出版:机械工业出版社 日期:2024-02-01 控制理论方面的著述和教科书汗牛充栋,具体控制系统或者控制软件的使用攻略也琳琅满目。但在两者之间缺乏桥梁。“书上讲的用不上,需要用的书上不讲”,这是常听到的抱怨。本书试图搭接,从实用角度出发,为大量控制实践提供一点理论依据,也为控制理论研究提示一点工程实践中需要解决的问题。 本书分六部分。第一部分简述 ... |
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内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列)
『简体书』 作者:宋建波 出版:中国人民大学出版社 日期:2021-12-01 本书以COSO概念为基础,紧扣《企业内部控制基本规范》,密切联系企业内部控制实务。全书共三篇。上篇主要围绕内部控制展开介绍,包括内部控制要素和方法、管理控制、会计控制、业务流程控制和内部控制评价等。中篇重点介绍风险管理的相关知识,涵盖了风险识别、财务风险管理、信息系统的内部控制和风险管理等内容。下篇 ... |
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上市公司内部控制信息披露分析(财会文库)
『简体书』 作者:宋建波 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-02-01 本书是财政部会计名家培养工程项目的资助成果,通过对我国《企业内部控制基本规范》实施以来,国内上市公司实施内部控制以及内部控制信息披露情况进行研究分析,探索构建数字经济时代下中国特色的内部控制规范体系和信息披露体系。 首先,梳理与比较国内外内部控制制度和内部控制信息披露制度的演变,进而分析现有内部控 ... |
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内部控制与操作风险管理——操作实务指南(第二版)
『简体书』 作者:邱胜利 等编著 出版:中国金融出版社 日期:2021-06-01 在大数据创新科技时代,企业数字化环境下,迫切需要建立规范性的内部控制制度。本书通过美国安然(Enron)、世通(WorldCom)公司欺诈、会计丑闻和金融危机等典型案例,阐述《萨班斯?奥克斯利法案》《巴塞尔新资本协议》《COSO内部控制整合框架》《ICI内部控制建设方法论》以及我国《企业内部控制基本 ... |
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