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企业会计准则全流程详解 条文解析 操作流程 经典案例 2022年版 企业会计准则全流程详解 条文解析 操作流程 经典案例 2022年版
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2022-01-01
企业会计准则是会计工作者进行会计确认、会计计量、会计报告的基本依据,学好企业会计准则,是做好会计工作的根本。为了帮助广大会计工作者学好会计准则、用好会计准则,本书采用图表和实务案例相结合的方式,对1项基本准则和40项具体准则进行解读。 针对每一项具体准则,本书以图表的形式阐述了该准则的逻辑节点与逻 ...
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售價:HK$ 216.2

企业经济学 企业经济学
『简体书』 作者:哈罗德·德姆塞茨  出版:商务印书馆  日期:2025-09-01
企业经济学》的七篇文章在工商企业理论及其在经济学的运用中开辟了一个新领域。产业组织的主要分析家德姆塞茨教授第一次批评性地研究了当前关于企业存在、定义与组织的概念与理论问题的争论。他还研究并评论了当前有关企业所有权、财产与经济发展之间关系的各种论述。这一系列文章对竞争、利润最大化和理性行为都提出新见 ...
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售價:HK$ 66.0

企业合规分论 企业合规分论
『简体书』 作者:中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心 著  出版:中国法治出版社  日期:2025-01-01
企业合规师是经中国贸促会商事法律服务中心申报,由人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国家统计局三部门于2021年3月18日联合发布的国家新职业。在《中华人民共和国职业分类大典》中归类为第二大类——专业技术人员,同会计师、税务师、审计师、经济师、工程师、律师等同类别。企业合规师成为国家正式职业 ...
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售價:HK$ 118.8

内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究 内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究
『简体书』 作者:石恒贵  出版:经济科学出版社  日期:2016-03-01
[内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究 - 石恒贵] ...
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售價:HK$ 45.0

科研管理内部控制与审计:实务与案例 科研管理内部控制与审计:实务与案例
『简体书』 作者:王雷  出版:北京大学出版社  日期:2019-11-01
我国科研管理一系列触目惊心的问题对高校科研管理审计提出了需求,而现存科研管理体制机制自身存在诸多问题。在此背景下,高校内部审计如何在满足当前科研管理审计的需求下,破解审计难点,促进问题解决,完善体制机制,事半功倍地开展审计工作,就成为了高校内部审计面临的新问题。 本书分为五个部分。 *部分为科研 ...
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售價:HK$ 117.5

内部审计 内部审计
『简体书』 作者:李冬辉 主编  出版:上海财经大学出版社有限公司  日期:2015-09-01
《高等院校应用型本科财会系列特色教材:内部审计》从基本原理简介、行为规范描述、工作前提概述、操作步骤展示、实践方法介绍和支持措施阐释等方面全面地阐述了企业(公司)内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法对内部审计与公司风险管理和内部控制之间的关联关系进行了说明。公司内部审计是 ...
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售價:HK$ 64.8

企业内部控制实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类) 企业内部控制实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
『简体书』 作者:王国生  出版:中国人民大学出版社  日期:2022-06-01
本书以2008年以来财政部等五部委陆续颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,力求反映我国企业内部控制规范体系建设的最新成果。包含8章:内部控制历史和发展、我国内部控制规范体系、内部控制基本理论、内部控制要素、内部控制方法、 ...
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售價:HK$ 48.3

白居易資料新編-(全十册) 白居易資料新-(全十册)
『简体书』 作者:陈才智  出版:中国社会科学出版社  日期:2021-03-01
本書彙輯歷代有關白居易的漢語文獻資料,意在清理其歷史影響與接受;以評述其文學創作和思想內涵者爲主,包括世系家族、生平事蹟、版本源流、作品整理、真僞考辨、字義疏證、典故詮釋、本事考證、鑒賞品評、背景介紹、詩意疏解、文旨闡發等;排序依照作者生年先後,涉及中唐至近代三千二百餘家作者,引書三千五百餘種。就 ...
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售價:HK$ 3360.0

建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册) 建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册)
『简体书』 作者:修德军,杨俊平,李志远  出版:中国市场出版社  日期:2022-01-01
★涵盖建筑施工企业内部控制与财务管理15个方面★ ★梳理综合建筑施工企业全套155个可落地制度范本★ ■公司治理与组织机构 ■战略发展与投资管理 ■人力资源管理 ■社会责任与应急管理 ■法律与合同管理 ■内部控制与风险管理 ■采购管理 ■资产管理 ■研究与创新管理 ■预算 ...
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售價:HK$ 147.2

内部承包责任制下建筑施工企业风险识别与防范及实际施工人权利主张 内部承包责任制下建筑施工企业风险识别与防范及实际施工人权利主张
『简体书』 作者:江苏良筑律师事务所王世良团队 著  出版:法律出版社  日期:2021-11-01
本书分为三篇,篇为“总述”部分,介绍了内部承包与挂靠、转包、违法分包之间的联系、区别、现状以及相应的各发承包主体的风险。第二篇为“内部承包责任制下建筑施工企业风险识别与防范”,围绕因实际施工人原因导致建筑施工企业产生的风险以及如何防范的问题展开,每个章节包括风险识别、要点解析、风险防范、操作指南四个 ...
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售價:HK$ 205.0

国家碳市场控排企业内部法律风险控制:理论与实践 国家碳市场控排企业内部法律风险控制:理论与实践
『简体书』 作者:王国飞 著  出版:武汉大学出版社  日期:2021-12-01
国家碳市场建设已正式启动且将正式交易,以“高能耗、高排放、高污染”为特征的控排企业,是国家碳市场主要的温室气体减排主体。其在参与碳市场机制下的减排行动的同时,也存在着自身行为引致的内部法律风险问题。囿于诸多因素,现有的碳排放权交易管理立法的基础理论未能为化解控排企业内部法律风险提供有力的基础。鉴此 ...
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售價:HK$ 66.7

企业内部控制流程手册(第3版) 企业内部控制流程手册(第3版)
『简体书』 作者:许国才 徐健  出版:人民邮电出版社  日期:2017-07-01
内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制流程手册(第3版)》采用管理流程+业务流程+核心流程+支持流程的内容设计模式,提供了100多个企业内部控制流程的设计模板,将内部控制风险 ...
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售價:HK$ 85.6

企业内部控制:理论与实践 企业内部控制:理论与实践
『简体书』 作者:胡为民  出版:电子工业出版社  日期:2018-08-01
本书全面、系统地阐述了内部控制的基本内容和实务操作程序,注重理论与实践的有效结合,通过导入案例、学习目标、课后习题、拓展阅读等方式激发学生兴趣并帮助学生更好地理解和把握企业内部控制课程的重难点内容,并通过企业内部控制实施案例介绍和分析带领学生体会和领悟企业内部控制的基本理论、操作程序、分析方法在实践 ...
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售價:HK$ 69.6

企业社会责任内部控制研究 企业社会责任内部控制研究
『简体书』 作者:王海兵  出版:西南财经大学出版社  日期:2020-03-01
本书从八个部分对企业社会责任内部控制的实现机理与实施路径进行分析研究,以期为加强企业内部控制建设,政府部门完善内部控制规范体系提供理论依据和决策参考。*部分导论。提出本研究的选题背景和意义、研究目标和方法、研究主要内容、关键概念界定。第二部分企业社会责任内部控制研究综述。通过理论与实务两个层面的梳理 ...
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售價:HK$ 103.0

企业内部控制实施细则手册(第3版) 企业内部控制实施细则手册(第3版)
『简体书』 作者:周常发  出版:人民邮电出版社  日期:2017-06-01
内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制实施细则手册(第3版)》以管理目标为导向,以规避业务风险为目的,以业务流程为中心,配以大量的细则、办法、规范、制度,将企业内部控制工作细化 ...
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售價:HK$ 94.3

企业内部控制规范手册(第3版) 企业内部控制规范手册(第3版)
『简体书』 作者:姜涛  出版:人民邮电出版社  日期:2017-07-01
内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制规范手册(第3版)》采用管理制度+管控办法+实施细则+文件资料的内容设计模式,提供了企业内部控制规范的100 多个设计模板,对内控人员的职 ...
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售價:HK$ 94.3

多元化、内部控制与企业价值 多元化、内部控制与企业价值
『简体书』 作者:赵洁  出版:经济科学出版社  日期:2018-08-01
本论文共分7章,第1章导论,主要介绍研究背景与意义,研究内容、思路与方法,以及主要创新点;第2章理论基础与文献综述;第3章我国企业内部控制制度背景与现状分析;第4章内部控制对多元化战略选择影响的实证检验。第5章多元化对企业价值影响的实证检验。第6章我国企业内部控制质量对于多元化经营价值实现影响的实证 ...
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售價:HK$ 55.4

企业会计准则实务应用精解 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制 2022年版 企业会计准则实务应用精解 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制 2022年版
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2022-01-01
2019年是我国企业会计准则体系发生重要变化的一年,继2018年发布了7项具体会计准则的应用指南之后,2019年又修订了《企业会计准则第21号——租赁》《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》《企业会计准则第12号——债务重组》3个具体会计准则,以及《企业会计准则第21号——租赁》的应用指南,20 ...
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企业内部控制缺陷识别与预测 企业内部控制缺陷识别与预测
『简体书』 作者:王海林  出版:中国财政经济出版社一  日期:2020-04-01
企业内部控制基本规范》规定从2010年1月1日开始在我国上市公司执行,标志着内部控制自我认定报告和审计师评价意见报告将进入强制披露阶段。因而对内部控制信息披露尤其是对内部控制缺陷的研究逐步成为近些年研究的热点问题。中小板上市公司经历了多年发展与壮大,已成为推动国民经济高速发展的一只重要力量。然而相 ...
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企业内部控制学(第四版) 企业内部控制学(第四版)
『简体书』 作者:郑洪涛 张颖  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-08-01
企业内部控制学》自2009 年出版以来,至今已经推出第四版。在这9 年时间里,本书得到了广大师生和读者的认可和厚爱,在2015 年被评为东北财经大学出版社的畅销教材,对此我们深表谢意。根据企业内部控制法规的变化,以及国内部控制实务的发展,本书在保持第三版内容框架的基础上,对部分内容进行修订。 ...
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售價:HK$ 45.4

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