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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部控制编审委员会 编著 ”共有 95883 结果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索
上市公司内部控制信息披露分析(财会文库) 上市公司内部信息披露分析(财会文库)
『简体书』 作者:宋建波  出版:中国人民大学出版社  日期:2022-02-01
本书是财政部会计名家培养工程项目的资助成果,通过对我国《企业内部基本规范》实施以来,国内上市公司实施内部以及内部信息披露情况进行研究分析,探索构建数字经济时代下中国特色的内部规范体系和信息披露体系。 首先,梳理与比较国内外内部制度和内部信息披露制度的演变,进而分析现有内部 ...
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售價:HK$ 67.9

大合规时代:企业合规建设指引与案例解析 大合规时代:企业合规建设指引与案例解析
『简体书』 作者:金诚同达研究院企业合规研究中心 编著,梁枫 主编  出版:中国法制出版社  日期:2023-03-01
《大合规时代:企业合规建设指引与案例解析》一书内容包括四大部分,分别是企业合规建设研究、企业合规体系建设实务指引、企业专项合规建设实务指引以及企业合规案例解析,以期帮助企业加强合规体系建设、提升合规管理水平。 ...
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售價:HK$ 112.7

企业刑事合规体系建设指导与示例 企业刑事合规体系建设指导与示例
『简体书』 作者:中国政法大学企业合规检察研究基地,印波,代现峰  出版:法律出版社  日期:2024-05-01
以理论为基础,注重实务经验:本书不仅参考了国内外刑事法律和刑事合规的理论和实践,还结合了检察机关多年的刑事执法和监督的经验,提出了一套适合中国国情的企业刑事合规体系建设的方法和步骤。 引用典型案例,重视判例作用:本书在刑事合规重点专项领域章节中,给出了相关的刑事案例,分析了企业在刑事合规方面的 ...
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售價:HK$ 66.7

内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列) 内部与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列)
『简体书』 作者:宋建波  出版:中国人民大学出版社  日期:2021-12-01
本书以COSO概念为基础,紧扣《企业内部基本规范》,密切联系企业内部实务。全书共三篇。上篇主要围绕内部展开介绍,包括内部要素和方法、管理、会计、业务流程内部评价等。中篇重点介绍风险管理的相关知识,涵盖了风险识别、财务风险管理、信息系统的内部和风险管理等内容。下篇 ...
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售價:HK$ 49.5

内部控制与操作风险管理——操作实务指南(第二版) 内部与操作风险管理——操作实务指南(第二版)
『简体书』 作者:邱胜利 等编著  出版:中国金融出版社  日期:2021-06-01
在大数据创新科技时代,企业数字化环境下,迫切需要建立规范性的内部制度。本书通过美国安然(Enron)、世通(WorldCom)公司欺诈、会计丑闻和金融危机等典型案例,阐述《萨班斯?奥克斯利法案》《巴塞尔新资本协议》《COSO内部整合框架》《ICI内部建设方法论》以及我国《企业内部基本 ...
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售價:HK$ 135.0

内部控制与风险管理 内部与风险管理
『简体书』 作者:叶陈刚,韩燕,胡咏华  出版:经济科学出版社  日期:2019-11-01
内部企业风险管理之间的联系是十分紧密的。内部的实质是风险,风险包含内部风险和外部风险,对内部风险的内部,从这一概念来说,风险管理是内部的重要内容,企业风险管理包含内部,但两者之间的关系并不是简单的相互关系,两者之间存在着相互依存的、不可分离的内在联系。 ...
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售價:HK$ 66.2

超越财务报告内部控制:中国经验(财会文库) 超越财务报告内部:中国经验(财会文库)
『简体书』 作者:杨道广  出版:中国人民大学出版社  日期:2021-09-01
本书在梳理与比较中美两国企业内部目标导向的历史演进过程、理论探讨不同目标导向下企业风险态度及行为差异的基础上,提出与内部的“财务报告导向”和“经营管理导向”相对应的两大假说——“矫枉过正假说”与“合理管假说”;然后,分别以公司现金政策、兼并与收购、税收规避为切入点,实证检验内部企业融 ...
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售價:HK$ 84.2

内部控制学(第二版) 内部学(第二版)
『简体书』 作者:梁运吉,孟丽荣  出版:科学出版社  日期:2018-07-01
本教材的教学内容安排能体现内部领域**研究成果,教材逻辑结构能体现企业内部运行的基本规律。教材全面、系统地研究和讲解了企业内部的基本原理与基本方法,注重对内部学中涉及的基本概念和基本原理的把握与理解;注重对企业内部学理论和实践在当今**发展的介绍与分析,涵盖了内部基本规范及其 ...
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售價:HK$ 82.4

科研事业单位内部控制体系建设研究与实务 科研事业单位内部体系建设研究与实务
『简体书』 作者:王双双 著  出版:化学工业出版社  日期:2022-10-01
本书全面梳理了科研事业单位内部体系的建设流程,详细讲解了科研事业单位内部体系建设的要点与实务。主要内容包括:科研事业单位概述、内部入门、内部研究综述、内部体系建设主要工作、启动风险评估工作、启动单位层面内部建设工作、启动业务层面内部建设、预算业务、收支业务、政府采 ...
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售價:HK$ 158.7

大数据背景下的内部控制与风险管理案例集 大数据背景下的内部与风险管理案例集
『简体书』 作者:谢宜章  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-06-01
湖南农业大学商学院以承办第六届湖南省高校MPAcc企业案例大赛为契机,在深入调研案例企业的基础上,编写了这本反映中国企业大数据背景下的内部与风险管理实践、适应MPAcc教研要求的高质量案例集。本书收录的案例为湖南农业大学首届MPAcc企业案例大赛一等奖作品,并代表学校参加了第六届湖南省高校MPA ...
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售價:HK$ 79.4

风险管理与内部控制 风险管理与内部
『简体书』 作者:冯巧根  出版:人民邮电出版社  日期:2019-03-01
本书以风险管理为主线、内部为辅线,突出风险及其管理的重要性,力求在深入贯彻风险管理的同时,增强企业内部体系的风险应对能力并完善其操作规范,提升企业在激烈的市场竞争中防范风险、强化内的基本技能。全书共十章,内容包括风险管理与内部概述、风险管理的定位与应用价值、风险管理导向的内部框架、 ...
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售價:HK$ 67.2

行政事业单位内部控制的制度逻辑与实施机制研究 行政事业单位内部的制度逻辑与实施机制研究
『简体书』 作者:李卫斌  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-11-01
本专著系统阐述行政事业单位内部的制度基础、制度逻辑和制度特征,并在理论分析与实证分析的基础上,构建了一套我国行政事业单位内部规范的实施机制与行政事业单位内部的评价指标体系,同时为我国《行政事业单位内部规范》的有效实施及未来《政府内部规范》的制定提出政策建议。 本专著为本人主持的 ...
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售價:HK$ 79.2

农业科研院所内部控制体系建设研究与实践 农业科研院所内部体系建设研究与实践
『简体书』 作者:荣凤云  出版:上海财经大学出版社  日期:2022-03-01
内部是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。经过多年的探索和实践,2012年财政部制定了《行政事业单位内部规范(试行)》(以下简称内部规范)。2015年,财政部印发了《全面推进行政事业单位内部建设的指导意见》(财会〔2015〕24号),要求行政 ...
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售價:HK$ 78.2

内部控制基础理论研究 内部基础理论研究
『简体书』 作者:郑石桥  出版:中国国际广播出版社  日期:2018-09-01
本书阐述内部本质、内部需求、内部内容、内部目标等内部的一些基础性问题,每一个问题既有理论解析又有实际例证,为人们正确地理解和运用内部提供理论基础。本书通过对内部各个基础性问题的阐释,为内部理论研究的进一步深入奠定一个初步的理论基础,为内部制度的建构奠定一个初步的概 ...
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售價:HK$ 79.5

新编公立医院内部控制管理操作实务指南 新编公立医院内部管理操作实务指南
『简体书』 作者:张庆龙,王洁  出版:中国财政经济出版社  日期:2021-04-01
为规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,国家卫生健康委和国家中医药管理局组织制定了《公立医院内部管理办法》(2020)。 本书结合当前的新医改背景及*的《公立医院内部管理办法》(2020),从单位层面和业务层面分别详细介绍了公立医院 ...
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售價:HK$ 150.0

中国政府内部控制理论建构与标准体系研究 中国政府内部理论建构与标准体系研究
『简体书』 作者:唐大鹏  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-05-01
本书认为,政府内部是有别于行政事业单位内部和财政内部的一种较为宏观的政府治理模式。本书结合国家治理和依法治国、公共选择和公共风险、公共管理与公共财政、政府治理与内部相关理论基础,采用规范研究与实证研究相结合的研究方法,通过科学的理论推演、政策分析和文献研究以及法律法规对标、问卷调查、 ...
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售價:HK$ 60.0

上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究 上市公司内部缺陷认定标准的影响因素研究
『简体书』 作者:杨婧  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-07-01
本书构建了关于内部缺陷认定标准的全面的、多维的研究框架,结合内部缺陷认定流程以及与实务工作者的探讨,提出了关于缺陷认定标准的全新计量方法,在为后续研究提供新选择的同时,也为上市公司对自身缺陷认定标准进行合理选择提供了新的思路。本书基于内部视角提出了若干提升上市公司内部治理质量的建议,也剖 ...
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售價:HK$ 52.9

医院内部控制实务 医院内部实务
『简体书』 作者:戴文娟  出版:安徽师范大学出版社  日期:2017-08-01
医院内部指从医院管理的角度规范医院各方面行为,即为了保证医院各项业务活动合法合规、有效进行、医院资产安全完整、财务信息真实可靠、能够防范医院舞弊腐败现象的发生、提高医护人员的办医效率和效果而制定与实施的一系列方法、制度和程序的总称,并予以规范化、制度化、系统化,使之成为一个相对完善和严密的体系。 ...
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售價:HK$ 56.6

上市公司内部控制、在职消费与经营绩效相互关系研究 上市公司内部、在职消费与经营绩效相互关系研究
『简体书』 作者:候波 著  出版:经济管理出版社  日期:2021-05-01
在职消费已成为企业隐性腐败的温床,不仅严重浪费丁企业经营资源,而且逐渐形成管理人员隐性腐败的黑洞。部分国有企业管理人员以“在职消费”的瞄义挥霍了相当数量的国家资金和集体资金,有些资金通过在职消费的方式转化为管理人员除薪金以外的收入,在职消费为管理人员以权谋私大开方便之门。企业高管在履行职责的过程中产 ...
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售價:HK$ 110.0

高校内部控制体系研究 高校内部体系研究
『简体书』 作者:  出版:东南大学出版社  日期:
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售價:HK$ 41.4

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