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机构内部治理与高质量可持续发展——2023中国房地产估价年会论文集 机构内部治理与高质量可持续发展——2023中国房地产估价年会论文集
『简体书』 作者:中国房地产估价师与房地产经纪人学会 编  出版:中国城市出版社  日期:2024-11-01
近年来,我国房地产市场供求关系发生重大变化,房地产估价行业发展面临新的战略机遇和困难挑战。在新形势、新机遇、新挑战下,估价机构加强自身内部治理尤为重要,不仅有助于有效应对市场变化,也是夯实未来发展基础、保障长期稳健经营、实现高质量可持续发展的关键。多年来,不少估价机构在内部制度建设、人才培养、企业文化建设等许多方面进行 ...
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售價:HK$ 198.0

企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例 企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例
『简体书』 作者:计东亚,邵永为  出版:中国铁道出版社  日期:2025-04-01
本书主要介绍了企业内部控制的一些基本理论,在此基础上从内部控制的各个环节入手,详细介绍了不同环节内部控制的目标、风险点、方法及内部控制措施等内容,此外在每个环节都介绍了具体的实务操作案例,将理论和案例结合起来,便于读者更加深入地理解内部控制理论与实际应用。全书共24章,第1章介绍内部控制整体的理论内容;第2至23章主要 ...
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售價:HK$ 118.8

我是怎么设计航空发动机的?——斯坦利·胡克传 我是怎么设计航空发动机的?——斯坦·胡克传
『简体书』 作者:斯坦·乔治·胡克[Stanley Hooke] 著,王岭   出版:上海交通大学出版社  日期:2018-03-01
斯坦.胡克先生的这本自传,用带有英式幽默的生动的语言,讲述了他生命中与航空发动机有关的种种故事。以他从一个数学专业学生,成长为世界知名航空发动机公司工程掌门人的成功职业生涯为主线,详细描绘了其亲身经历的一系列航空发动机的研制过程和诸多细节,其中有着丰富的、真实的工程技术问题的讨论和经验教训的总结。这些内容涵盖了影响航 ...
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售價:HK$ 110.8

管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究 管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究
『简体书』 作者:孔敏著.  出版:厦门大学出版社  日期:2024-06-01
本书在研究上市公司内部控制缺陷披露现状的基础上,探索管理层权力对内部控制缺陷披露的影响。首先以范式研究的方法,通过文献研究管理层权力和内部控制缺陷披露的理论基础;其次通过实证分析,进一步研究管理层权力对内部控制缺陷披露的影响,收集2014年(2014年我国企业内部控制规范体系的全面实施)以来中国上市公司内部控制信息披露 ...
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售價:HK$ 60.5

财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例 财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例
『简体书』 作者:王雁飞、王新星 编著  出版:化学工业出版社  日期:2024-10-01
《一本书读懂内部审计:要点 · 实务 · 案例》一书包括内审人员岗位认知、内部审计工作流程及操作、销售与收款业务内控审计实务、采购与付款业务内控审计实务、生产制造业务内控审计实务、存货业务内控审计实务、资金管理内控审计实务、业务经营绩效内控审计实务、信息系统内控审计实务和内部经济责任审计10个章节,对日常应知的内部审计 ...
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售價:HK$ 96.8

内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列) 内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
『简体书』 作者:张庆龙  出版:中国人民大学出版社  日期:2024-10-01
在高质量发展的要求下,内部审计面临前所未有的发展机遇,肩负着重要的使命任务。本书基于作者多年来积累的深厚的授课和科研经验,参考了国内外多部相关著作,系统梳理了内部审计的发展脉络、技术方法与工作流程,明确了内部审计在不同领域的角色定位,涵盖了舞弊审计、基本建设项目审计、经济责任审计等多个方面,并深入探讨了内部审计的转型等 ...
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售價:HK$ 61.6

大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理 大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理
『简体书』 作者:张庆龙,武敏,何佳楠,张延彪  出版:中国财政经济出版社  日期:
本书是在遵循2023、2020财政部、卫健委最新政策要求,在作者团队参与了众多公立医院内部控制建设实践及已经出版的公立医院内部控制书籍的基础上总结撰写而成。该书采用了内部控制五要素的框架,按照控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督搭建了全书的章节结构。本书认为,公立医院的内部控制建设应走过三个阶段:第一,动 ...
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售價:HK$ 140.8

中书经管·第二辑—现代财务管理与内部审计分析 中书经管·第二辑—现代财务管理与内部审计分析
『简体书』 作者:熊丽  出版:中国书籍出版社  日期:2025-01-01
本书《现代财务管理与内部审计分析》在行文思路上,遵循系统性和逻辑性的原则。全书共分为六章,每章都围绕财务管理和内部审计的核心问题展开深入讨论,既注重理论的阐述,又强调实践的应用。本书力求为读者提供一个清晰、全面的财务管理和内部审计分析框架,首先介绍财务管理的定义、重要性以及演变历程,为读者奠定财务管理的理论基础;详细阐 ...
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售價:HK$ 85.8

中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索 中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
『简体书』 作者:卫珺慧  出版:中国书籍出版社  日期:2025-01-01
本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部会计控制环节,包括采购付款、存货生产、销售收款循环等内容。其次特别对公立医院内部控制建设进行了详细分析,从单位和业务层面 ...
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售價:HK$ 85.8

企业内部控制(王治懿) 企业内部控制(王治懿)
『简体书』 作者:王治懿  出版:立信会计出版社  日期:2023-09-01
本书稿共分为三个篇章:企业内部控制理论篇、企业内部控制实务篇和企业内部控制评价篇。本书以内部控制理论发展简史开端,介绍国内国际内控理论发展进程和我国企业内部控制框架体系;进而展开对内部控制理论体系中要素、原则、作用等的介绍;由此从内控的两个主要层面(企业层面和业务层面),按照内部控制配套指引的逻辑编写实务部分;最后以企 ...
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售價:HK$ 51.8

风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究 风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究
『简体书』 作者:赵肖瑞  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-10-01
近年来,我国企业财务舞弊、违规经营、风险失控事件时有发生:恒丰银行违规为股东企业兜底垫付本息合计40亿元,医药企业广誉远提前确认收入、错误处理费用,恒大地产虚增收入5600多亿元、虚增润920亿元,盛屯矿业虚增收入等。这些事件发生的主要原因可归结为风险管理和内部控制的失效。企业内部控制与风险管理已经成为理论界和实务界 ...
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售價:HK$ 75.9

企业内部控制(张长胜) 企业内部控制(张长胜)
『简体书』 作者:张长胜  出版:立信会计出版社  日期:2023-08-01
本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求,以国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,结合上市公司实际案例,采用理论联系实际的方法,着重讲解企业内部控制体系建设方法及操作实务。本书采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务,并重点讲解企业主要业务活动的内部控制体系 ...
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售價:HK$ 56.4

企业内部控制(第3版) 企业内部控制(第3版)
『简体书』 作者:刘胜强、邱天 主编,唐曦、刘贤洲 副主编  出版:清华大学出版社  日期:2024-02-01
内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、组织行为理论为基础,根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计署五部委联合发布的《 ...
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售價:HK$ 56.4

财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控 财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控
『简体书』 作者:新创企业管理培训中心 组织编写  出版:化学工业出版社  日期:2024-07-01
《财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控》一书全面而深入地探讨了财务经理在企业中的核心职责与实际操作。全书共分为四章,从宏观的财务运作到微观的税务管理、内部审计和企业内控,内容涵盖了财务管理的各个方面。本书旨在帮助有志于从事财务管理工作的读者全面了解财务经理的工作范围、职责和核心任务,帮助他们确立有效的管理方 ...
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售價:HK$ 78.2

行政事业单位内部控制研究   光明社科文库·经济与管理  企业管理 行政事业单位内部控制研究 光明社科文库·经济与管理 企业管理
『简体书』 作者:华炯  出版:光明日报出版社  日期:2024-09-01
本书通过査阅相关制度及文献,对相关理论进行深入学习,同时采用典型案例剖析,结合理论分析问题产生的原因,并针对原因提出完善建议。撰写过程中作者致力于选取最新理念与资料,反映内部控制发展与变化的时代特征与新需求,尽力反映内部控制理论研究的精粹。作者结合自身工作身体力行地做了些调查与探索,提出了一些具有价值的优化建议。同时, ...
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售價:HK$ 109.3

内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究 内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
『简体书』 作者:王加灿  出版:中国财政经济出版社  日期:2025-03-01
本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,以全要素生产率大幅提升为核心标志。”国有企业改革的核心是 ...
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售價:HK$ 77.0

舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版) 舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版)
『简体书』 作者:[美]马丁·T.比格曼,乔尔·T.巴托  出版:中国政法大学出版社  日期:2024-11-01
本书对公司内部如何发生舞弊行为进行了很好的洞察,而且对舞弊的原因也做出了深刻的见解。防止舞弊需要对这两者有一个扎实的把握,同时将之上升到创建一种合规文化的高度。即解决舞弊问题是一个由两部分组成的过程:建立健全的控制和监测措施,创造一种合规和廉正的文化。 ...
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售價:HK$ 74.8

数据资产视角下数字经济内部传导机制与模式研究 数据资产视角下数字经济内部传导机制与模式研究
『简体书』 作者:李永红 著  出版:科学出版社  日期:2024-06-01
随着数字化的兴起,“互联网 流量驱动”“大数据 数据驱动”“AI 算法驱动”“5G 效率驱动”等一批数字技术飞速发展,在数字经济发展过程中发挥了不可替代的正向作用。推进数字产业化与产业数字化需要对数据资源进行深度挖掘和合理用,本书立足于大数据的资产维度,结合我国数据资产用发展现状,对我国数字经济的内部传导机制和模式 ...
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售價:HK$ 138.0

内部控制与风险管理 内部控制与风险管理
『简体书』 作者:夏宁  出版:机械工业出版社  日期:2023-10-01
本书不仅重点阐明了内部控制的基本概念、理论和方法,强调理论与案例之间的互动,还关注特色行业、发展前沿、文献研究,并设计出“理论 行业”“理论 前沿”“理论 文献研究”三大特色知识模块,极大地丰富了内部控制的内容体系。为了体现“大风控”体系,本书还增加了风险管理、合规管理、预算管理、国企混改等内容。通过引例、新政策解读等 ...
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售價:HK$ 67.9

内部审计(第四版) 内部审计(第四版)
『简体书』 作者:  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:
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售價:HK$ 51.8

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