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內容簡介: |
本书共分15章, 涵盖审计理论基础、组织形式、准则规范、职业道德、技术方法、循环审计及专项实务等内容, 精选60个典型案例。每一个案例均基于真实事件或上市公司公开信息设计, 聚焦审计核心问题, 如康美药业 (案例30) 剖析资产虚增的审计应对, 以獐子岛 (案例32) 揭示存货审计的难点与对策。
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目錄:
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第一章 总论
案例1 西周的财政监督与治理:揭秘审计和内部审计起源与发展
案例2 古罗马的审计风云:监督官的使命
案例3 注册会计师审计的起源与正则会计师事务所的发展历程及核心业务
第二章 审计主体与审计分类
案例4 中国广核集团审计:三大审计主体的协同效应与治理提升
案例5 不同审计主体的审计职责与实践探讨
第三章 审计标准与审计准则
案例6 跨国公司审计准则
案例7 审计准则在实践中的应用:准油股份年报审计案例分析
第四章 注册会计师职业道德和法律责任
案例8 审计判断与法律责任边界
案例9 瑞华会计师事务所审计失败案例:对职业道德与法律责任的探讨
案例10 普华永道审计恒大地产失败案例分析及启示
案例11 中汇会计师事务所审计失败案例分析及启示
案例12 信永中和审计乐视网失败案例分析及启示
案例13 瑞幸咖啡财务造事件与安永审计失败案例分析
第五章 审计目标、审计据与审计工作底稿
案例14 审计师的关键据失误
案例15 审计案例启示:保障审计据充分与维护审计独立
案例16 财务报表舞弊审计中的大数据技术应用
第六章 审计方法与审计程序
案例17 制造公司财务错报的识别
案例18 飞骧科技审计案例:收入确认与存货管理的审计实践
第七章 审计计划、审计重要与审计风险
案例19 一家初创公司的高风险审计
案例20 哈工智能年报审计:审计风险识别与应对策略
案例21 ST三盛更换年审机构背后的审计风险与应对策略
第八章 内部控制及其评价与审计
案例22 高管舞弊事件的揭露
案例23 深天地公司内部控制失效:原因、后果与深刻启示
第九章 销售与收款循环审计
案例24 公司的虚增销售事件
案例25 大连友谊销售与收款循环审计:问题揭示与改进建议
案例26 尚荣医疗营业收入与净利润反向变动之谜:销售与收款循环审计案例分析
第十章 购货与付款循环审计
案例27 供应商付款的舞弊事件
案例28 天晟新材购货与付款循环审计:风险、措施与审计智慧
案例29 新绿股份固定资产与折旧审计:虚载的挑战与审计对策
案例30 康美药业房地产审计:违规虚增揭秘与审计要点
第十一章 生产与费用循环审计
案例31 制造业存货失控的危机
案例32 獐子岛生产与费用循环审计:违规详情与审计应对策略
案例33 中恒华发存货成本审计:审计关键与挑战解析
案例34 尚荣医疗存货监盘:核心要点、挑战与应对方案
案例35 中嘉博创存货计价与截止测试审计:关键程序与精髓
案例36 研发费用审计失败案例分析及防范措施
第十二章 筹资与循环审计
案例37 不当决策的代价
案例38 中润资源筹资与循环审计:审计程序、审计发现与要点解析
案例39 新大洲控股筹资与循环审计:审计关键程序与审计应对
案例40 世纪华通借款审计:关键步骤、问题及其解决方案
案例41 中准所所有者权益审计失败:关键问题与深刻教训
第十三章 货币资金审计
案例42 银行账户余额不符事件
案例43 摩登大道货币资金审计:审计重点探讨
案例44 科远智慧货币资金控制测试:重要及实施策略
案例45 奥马电器库存现金审计:审计程序与审计重点
案例46 新绿股份银行存款审计:核心要点、方法及问题揭示
第十四章 完成审计工作与审计报告
案例47 一家濒临破产企业的审计报告
案例48 三峡旅游变更会计师事务所的背后:审计报告的意义与影响
案例49 广宇集团审计案例:房地产开发企业关键审计事项与应对策略分析
案例50 持续经营不确定与关键审计事项:青海天用资源科技股份有限公司审计案例分析
案例51 企业风险揭示与审计意见:青岛鼎信通讯审计报告中的强调事项段分析
案例52 审计范围受限下的保留意见:亿利洁能股份有限公司审计案例分析
案例53 保留意见审计报告的影响与应对:以湖南景峰医药股份有限公司为例
案例54 圣莱达审计案例分析:否定意见报告下的财务风险与市场影响
案例55 银江技术2023年审计报告:无法表示意见的原因与影响
第十五章 会计咨询、会计服务业务
案例56 会计咨询服务在企业重组中的应用与价值:X公司财务困境挽救
案例57 全球视野下的专业服务典范:普华永道会计师事务所的会计咨询与审计实践
案例58 信永中和会计师事务所:专业服务与合规实践在会计咨询与审计领域的应用
案例59 中光华会计师事务所的专业服务实践:从审计到会计咨询的业务拓展与质量提升
案例60 世纪创美会计咨询:代理记账与纳税服务力中小企业成长
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