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『簡體書』行政事业单位内部控制标准化设计与应用

書城自編碼: 3570848
分類:簡體書→大陸圖書→經濟經濟學理論
作者: 王砚书,叶艳丽
國際書號(ISBN): 9787521817454
出版社: 经济科学出版社
出版日期: 2020-11-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 103.0

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內容簡介:
我国行政事业单位具有鲜明的特点,因此应结合行政事业单位自身的特点,基于其特点和风险来对业务流程等进行梳理与控制,制定出*符合自身发展的内部控制标准化体系,使行政事业单位充分发挥其职能。來源:香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk
本书结合行政事业单位自身特征,基于委托代理论和公共受托责任理论、新公共管理理论、控制论与系统论,分析质量标准化管理思想应用于行政事业单位的内部控制建设的可行性,构建一套系统、科学、可操作的行政事业单位内部控制标准化体系,旨在通过该体系为行政事业单位更好地发挥内部控制作用提供参考与理论支持。该体系本质是通过把现代的先进管理理念、方法和模式创新后引入到行政事业单位内部控制中来,结合工作实际和现行的管理制度,建立标准化内部控制体系。启动内部控制标准化管理,对提升行政能力水平、促进公共服务长远发展具有重要意义。
關於作者:
王砚书,河北经贸大学会计学院教授,西安交通大学管理学博士,中国注册会计师协会非执业会员,河北经贸大学硕士研究生导师、优秀教师,审计系主任,审计专业硕士导师组组长,首届河北经贸大学本科教学校长特别奖获得者,首届河北经贸大学十佳硕士生导师,河北经贸大学博深杰出教师,河北经贸大学第十届教学名师,河北省财政厅内部控制咨询专家团成员,河北省总工会法律顾问,河北省工会第十三届工会经费审查委员会委员。主要研究方向为审计理论与实践、内部控制理论与实践。近几年主持省部级课题5项,公开发表专业论文20余篇,出版专著3部,主编教材3部。为本科生讲授《审计学》《审计案例》《企业内部控制》《内部审计》等课程;为硕士研究生讲授《内部控制研究》《管理审计》《经济责任审计》等课程。最近几年主讲的企事业单位培训班达50多场,内容主要包括内部审计、内部控制、经济责任审计等。
目錄
□□章 导言
1.1 行政事业单位的性质与职责
1.□ 行政事业单位内部控制标准化的必要性
1.3 行政事业单位内部控制标准化建设目标与原则
1.4 行政事业单位内部控制标准化的指导思想和涵盖范围
1.5 行政事业单位内部控制标准化的基本思路
第□章 质量标准化在行政事业单位的应用
□.1 质量标准化的基本理论
□.□ 行政事业单位质量标准化管理
□.3 如何更好推进组织质量标准化管理体系建设
第3章 内部控制在行政事业单位的应用
3.1 行政事业单位内部控制内涵与目标
3.□ 内部控制的原则与方法
3.3 内部控制体系框架
3.4 行政事业单位内部控制制度体系的主要内容
3.5 行政事业单位内部控制标准化建设的可行性
第4章 内部控制标准化的理论基础与设计思路
4.1 内部控制标准化的理论基础
4.□ 加强行政事业单位内部控制建设的必要性
4.3 行政事业单位内部控制建设中存在的问题与应对思路
4.4 内部控制建设与质量标准化管理的关系
4.5 内部控制制度标准化的内容
4.6 内部控制标准化的步骤
4.7 内部控制标准化的预期
第5章 单位层面内部控制标准化设计
5.1 管控模式标准化设计
5.□ 组织架构控制标准化
5.3 议事决策制度标准化
5.4 经济活动风险评估制度标准化
5.5 人力资源内部控制标准化
5.6 内控信息化建设与安全制度标准化
5.7 内部审计制度标准化
第6章 业务层面内部控制标准化设计
6.1 预算业务内部控制标准化
6.□ 收支业务内部控制标准化
6.3 采购业务内部控制标准化
6.4 资产业务内部控制标准化
6.5 建设项目内部控制标准化
6.6 合同业务内部控制标准化
6.7 会计内部控制制度标准化
第7章 内部控制评价标准化设计
7.1 内部控制评价标准化的意义
7.□ 内部控制评价的原则标准化
7.3 内部控制评价要素标准化
7.4 内部控制评价流程标准化
7.5 内部控制评价内容标准化
7.6 内部控制评价报告标准化
7.7 内部控制评价结果运用标准化
主要参考文献
后记

 

 

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