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| 編輯推薦: |
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徐凤菊、赵新娥、夏喆编著的《企业内部控制与风险管理》依据五部委的《企业内部控制基本规范》及配套指引和国资委《中央企业全面风险管理指引》,介绍先进的内部控制、风险管理、职业舞弊等理论,通过企业运作中的典型实例讲解主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法,以及内部控制系统的建立等。本着“授之以鱼,不如授之以渔”的理念,结合作者长期参与企业内部控制与风险管理实践的经验,期望为财会类专业学生、企业内部控制与风险管理的培训和实施者提供浅显易懂、可以按图索骥式学习和操作的教材。全书共分为八章,以内部控制与风险管理的实践逻辑为主线,引进了最新的概念和法规体系,既有理论探讨,也有案例解读,更有经验总结。在本书中,您总能找到您所面临的内部控制与风险管理问题的解决之道。
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| 內容簡介: |
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本书结合作者长期参与企业内部控制与风险管理实践的经验,期望为财会类专业学生、企业内部控制与风险管理的培训和实施者提供浅显懂、可以按图索骥式学习和操作的教材。全书以内部控制与风险管理的实践逻辑为主线,引进了最新的概念和法规体系,既有理论讨论,也有案例解读,更有经验总结。在本书中,总能找到您所面临的内部控制与风险管理问题的解决之道。
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| 目錄:
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第一章 总论
第一节 企业内部控制与风险管理的内涵
第二节 企业内部控制的历史演进
第三节 我国内部控制制度的发展
第四节 企业内部控制的意义与局限性
第二章 企业内部控制与风险管理目标和要素
第一节 内部控制与风险管理的目标
第二节 企业内部控制与风险管理的原则
第三节 内部控制与风险管理的要素
第三章 企业内部控制与风险管理的内部环境建设
第一节 企业伦理与企业价值观
第二节 企业发展战略与公司治理
第三节 企业组织架构建设
第四节 企业人力资源建设
第五节 企业文化建设
第四章 企业内部控制方法
第一节 制度与流程控制法
第二节 授权与人员控制法
第三节 预算控制法
第四节 会计控制法
第五节 考核评价控制法
第五章 内部控制与风险管理活动
第一节 资产管理业务的内部控制与风险管理
第二节 采购付款业务内部控制与风险管理
第三节 生产业务的内部控制与风险管理
第四节 成本费用管理业务的内部控制与风险管理
第五节 销售与收款业务内部控制与风险管理
第六节 研究与开发业务内部控制与风险管理
第七节 工程项目内部控制与风险管理
第八节 外包业务内部控制与风险管理
第九节 会计信息披露业务内部控制与风险管理
第十节 预算业务内部控制与风险管理
第十一节 合同管理业务内部控制与风险管理
第十二节 货币资金管理业务内部控制与风险管理
第六章 企业风险管理方法
第一节 风险的概念与分类
第二节 风险管理的流程
第三节 风险管理的方法
第七章 企业常见风险的识别与分析
第一节 企业环境层面风险的识别与分析
第二节 企业治理层面常见风险的识别与分析
第三节 企业业务层面常见风险的识别与分析
第八章 信息沟通与内部控制评价
第一节 信息与沟通
第二节 内部控制评价
附录一 企业内部控制基本规范
附录二 酒鬼酒股份有限公司年度内部控制自我评价报告
主要参考文献
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