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李乾文,李昆,中国内部审计协会
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中国注册会计师执业准则及应用指南.2023
『简体书』 作者:中国注册会计师协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-07-01 中国注册会计师执业准则和应用指南在2017年出版过一次,之后又陆续出台和修订了多个执业准则和应用指南。为进一步推动执业准则体系的贯彻执行,巩固执业准则体系国际趋同的成果,根据职业准则的实施情况,中国注册会计师协会对执业准则进行了补充和完善,组织编写了《中国注册会计师执业准则及应用指南.2022》,全 ... |
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中国文物保护技术协会第十次学术年会论文集
『简体书』 作者:中国文物保护技术协会,山西博物院 出版:科学出版社 日期:2020-06-01 本书收录中国文物保护技术协会第十次学术年会提交的文物保护、文物研究论文82篇,内容涵盖金属文物、石质文物、纸张、纺织品、竹木漆器、彩绘壁画、古建筑遗址等不同质地的文物保护研究与分析研究等。 ... |
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中国液压液力气动密封工业年鉴(2021) 中国液压气动密封件工业协会
『简体书』 作者:中国液压气动密封件工业协会 出版:机械工业出版社 日期:2024-01-01 本年鉴是我国液压、液力、气动、橡塑密封、机械密封和填料静密封工业的大型信息性、资料性、史册性、权威性的大型工具书。本年鉴以翔实的资料和大量的统计数据全面、准确地汇总了我国液压液力气动密封行业深入贯彻落实国家制造强国战略和工业强基工程所取得的历史性进步,系统地介绍了该行业的经济技术状况,反映了该行业的 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2024年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内部控制审计指引;第五部分为企业内部控制配 ... |
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风险导向内部审计与企业风险管理
『简体书』 作者:王海龙,王京文 出版:经济科学出版社 日期:2023-10-01 本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内本书为企业内部审计研究专著,本书为企 ... |
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内部审计(第三版)
『简体书』 作者:王宝庆 张庆龙 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-02-01 为适应高等院校审计学专业本科教学要求,我们根据中国内部审计准则和国际内部审计专业实务框架,组织相关院校审计学专业教师编写了《内部审计》教材。 《内部审计》教材首先介绍了《萨班斯-奥克斯利法案》及其影响、审计关系、内部审计工作规范体系,然后介绍了内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协 ... |
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50家国有企业内部审计发展报告与案例
『简体书』 作者:中国内部审计协会 出版:企业管理出版社 日期:2013-06-01 《50家国有企业内部审计发展报告与案例》立足我国经济持续健康发展的时代背景,分析、研究和介绍了我国国有企业内部审计的法律环境、发展趋势、经验做法、存在问题及发展建议,并通过50家国有企业内部审计的典型经验,全景展示了国有企业内部审计发展的总体水平。《50家国有企业内部审计发展报告与案例》为国有资产监 ... |
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慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
『简体书』 作者:杨玲玲 肖竞 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 本书围绕企业数字化转型治理层的主要关切,从内部审计定位与价值、内部审计赋能企业数字化转型的关键举措及与之匹配的内部审计数字化能力建设等方面展开研究,旨在明确内部审计在数字化时代的新定位、新价值,并为企业内部审计数字化转型提供有益参考。其中,第一篇“审时度势”主要阐明企业数字化转型的内涵、阶段、各阶段 ... |
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内部审计实务
『简体书』 作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的 ... |
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内部审计(第二版)
『简体书』 作者:李冬辉 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-06-01 本书为修订的第二版,根据最近几年审计准则及相关实施细则的变化做内容更新。本书内容十分全面,从介绍内部审计的历史、定义、特征和作用开始,涵盖了内部审计机构和内部审计流程、内部审计管理方法、内部控制与评价,详细介绍了风险管理审计、舞弊审计、经济效益审计和经济责任审计。 本书每一章节均配有相应的学习目标、 ... |
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(教)内部审计
『简体书』 作者:李雪 出版:立信会计出版社 日期:2022-08-01 本教材针对党和国家对我国内部审计的新要求、新规定以及国际组织的新规则,将全书分为三大部分,共计十二章。通过借鉴国际内部审计惯例和经验,本书充分反映了我国企业内部审计理论与实践发展的现状和趋势,力求做到理论联系实际,既阐述了内部审计的基本理论,又详细介绍了内部审计的实践主轴,同时对我国内部审计在促进市 ... |
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内部控制审计
『简体书』 作者:池国华 出版:高等教育出版社 日期:2021-10-01 本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内 ... |
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企业内部控制审计(第二版)
『简体书』 作者: 出版:清华大学出版社 日期: ... |
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增值:集团公司内部审计实务与技巧
『简体书』 作者:梁雄 出版:立信会计出版社 日期:2025-08-01 ... |
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中国支付清算(2024年第1辑)
『简体书』 作者:中国支付清算协会 编 出版:中国金融出版社 日期:2024-05-01 本书紧紧围绕“宣传党中央、国务院经济金融工作部署,跟踪支付清算发展,研究支付清算理论、探讨支付清算实务、促进产业健康发展”的宗旨,密切关注国内国际支付清算发展的理论成果和改革动态,涉及国内外支付服务组织、账户管理、支付工具、金融基础设施、市场监管等主要内容,同时兼顾相关经济金融领域的重要问题,具有较 ... |
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中国支付清算(2024年第2辑)
『简体书』 作者:中国支付清算协会 编 出版:中国金融出版社 日期:2024-10-01 本书紧紧围绕“宣传党中央、国务院经济金融工作部署,跟踪支付清算发展,研究支付清算理论、探讨支付清算实务、促进产业健康发展”的宗旨,密切关注国内国际支付清算发展的理论成果和改革动态,涉及国内外支付服务组织、账户管理、支付工具、金融基础设施、市场监管等主要内容,同时兼顾相关经济金融领域的重要问题,具有较 ... |
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中国支付清算(2024年第3辑)
『简体书』 作者:中国支付清算协会 编 出版:中国金融出版社 日期:2024-11-01 本书紧紧围绕“宣传党中央、国务院经济金融工作部署,跟踪支付清算发展,研究支付清算理论、探讨支付清算实务、促进产业健康发展”的宗旨,密切关注国内国际支付清算发展的理论成果和改革动态,涉及国内外支付服务组织、账户管理、支付工具、金融基础设施、市场监管等主要内容,同时兼顾相关经济金融领域的重要问题,具有较 ... |
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中国信托业发展报告(2023-2024)
『简体书』 作者:中国信托业协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-12-01 本报告沿袭了一贯秉承的以事实案例和数据统计为根据的?x究理念,高度贴近市场与实践,以专业的高度、公正的观点,全面分析了2023年信托业发展的现状、总结存在的问题,提出操作性的方案,并对2021年中国信托业的发展前景和趋势做出预测。报告的?x究范围涵盖2023年信托业发展的热点和难点问题,从行业分析、 ... |
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中国支付清算(2024年第4辑)
『简体书』 作者:中国支付清算协会 编 出版:中国金融出版社 日期:2025-04-01 本书紧紧围绕“宣传党中央、国务院经济金融工作部署,跟踪支付清算发展,研究支付清算理论、探讨支付清算实务、促进产业健康发展”的宗旨,密切关注国内国际支付清算发展的理论成果和改革动态,涉及国内外支付服务组织、账户管理、支付工具、金融基础设施、市场监管等主要内容,同时兼顾相关经济金融领域的重要问题,具有较 ... |
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一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
『简体书』 作者:孙伟航 出版:红旗出版社 日期:2023-05-01 内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块 ... |
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