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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室 ”共有 130564 结果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索
供电企业班组安全管理能力考评手册 供电企业班组安全管理能力考评手册
『简体书』 作者:《供电企业班组安全管理能力考评手册》编写组  出版:中国电力出版社  日期:2025-03-01
供电企业依据相关规程、政策规定,开展流程化、系统化班组及班组人员考评,可以有效推动班组基础建设,提高班组安全管理能力和班组人员安全技能水平。本书重点介绍供电企业班组安全管理能力考评的范围、标准、工作流程、结果应用及改进措施,建设闭环考评体系需重点关注的内容等。本书可作为供电企业安全管理人员组织开展班组建设的指导用书,也 ...
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售價:HK$ 63.8

北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究 北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究
『简体书』 作者:杨琳 著  出版:化学工业出版社  日期:2023-08-01
内部控制制度是现代企业管理的重要组成部分,可以促进企业的经营管理活动更具经济性、效率性及效果性。企业内部控制是体系建设、执行反馈、检查评价和持续改进循环往复的动态过程。《北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究》根据内部控制应用指引等规范文件为北京市国有企业设计、建设并优化内部控制体系,同时,以某企业的实际经营业务为基 ...
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售價:HK$ 78.2

推进乡村全面振兴典型案例2025 推进乡村全面振兴典型案例2025
『简体书』 作者:中央农村工作领导小组办公室  出版:中国农业出版社有限公司  日期:2025-07-01
民族要复兴,乡村必振兴。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,打赢脱贫攻坚战,实施乡村振兴战略,推动农业农村发展取得历史性成就,发生历史性变革。农业综合生产能力上了大台阶,农民收入持续增长,农村民生显著改善,乡村面貌焕然一新。 ...
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售價:HK$ 96.8

内部控制审计 内部控制审计
『简体书』 作者:池国华  出版:高等教育出版社  日期:2021-10-01
本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内部控制审计(内部控制 ...
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售價:HK$ 47.6

基于XBRL内部控制研究:理论与技术 基于XBRL内部控制研究:理论与技术
『简体书』 作者:李晓荣,张天西,丁慧  出版:立信会计出版社  日期:2023-08-01
本书作为作者团队的代表性研究成果,创造性地将XBRL账簿系统应用于企业内部控制领域,并基于对中国内部控制规范的深刻理解,提出了一个具有高度先进性和可行性的中国内部控制信息化规范体系。 ...
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售價:HK$ 112.7

内部控制新论 内部控制新论
『简体书』 作者:王宝庆  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-09-01
内部控制新论,分为四个章节:内部控制原理,企业内部控制,行政事业单位内部控制与个人家庭内部控制。该书不同于内部控制制度介绍,也不同于一般的内部控制专著研究。主要体现在理论创新与实践创新。内部控制中的点线面是核心,企业内部控制体系的创新实施,行政事业单位廉政风险内控防范,个人自律与家风家教在组织内部控制中的作用。全书四个 ...
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售價:HK$ 55.4

内部控制学 内部控制
『简体书』 作者:王凤洲  出版:经济科学出版社  日期:2021-03-01
内部控制学是一门研究组织内部控制基本理论、一般方法和基本规律的综合性交叉学科。随着社会经济的发展,内部控制越来越重要,越来越受到重视。 本书根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO《企业风险管理框架》,按照内部控制的五大要素,分别系统阐述其基本内涵、主要风险、基本控制流程和控制措 ...
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售價:HK$ 57.5

浙江上市公司内部控制指数研究:评价、分析与对策 浙江上市公司内部控制指数研究:评价、分析与对策
『简体书』 作者:陈俊  出版:浙江大学出版社  日期:2023-05-01
本书为教yu部哲学社会科学重大课题攻关项目“新形势下促进民营经济健康发展重大问题研究(20JZD014)成果。聚焦研究内部控制评价体系,发展并构建上市公司内部控制评价指数,对浙江省“十三五”期间的上市公司内部控制进行评价和分析,本书内容包括以下几部分:内部控制研究背景与意义;内部控制评价研究现状;上市公司内部控制指数研 ...
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售價:HK$ 101.2

内部控制学 内部控制
『简体书』 作者:魏永宏  出版:电子工业出版社  日期:2020-06-01
本书紧扣我国内部控制规范内容体系,坚持规范解释与理论分析并重,突出操作流程框架内容设计和案例分析讲解。全书共分10章,分别为内部控制的产生与发展、内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 业务活动控制内部监督、内部控制评价、内部控制审计。本书适合作为高等学校会计学、财务管理、审计学、资产评估、金 ...
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售價:HK$ 72.6

银行内部控制对信贷风险的影响研究(财会文库) 银行内部控制对信贷风险的影响研究(财会文库)
『简体书』 作者:王蕾  出版:中国人民大学出版社  日期:2023-03-01
本书依据信息不对称、委托代理、内部控制等理论,结合中国信贷市场制度背景,分析了银行内部控制影响信贷风险的作用机理,构建了银行内部控制影响信贷风险的理论框架,分别从微观客户风险识别、中观行业风险识别、宏观经济政策冲击三重视角层层递进,实证检验了银行内部控制对信贷风险的影响。一方面完善了信贷风险影响因素的文献,拓展了内部控 ...
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售價:HK$ 79.4

内部控制(第5版) 内部控制(第5版)
『简体书』 作者:方红星 池国华  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-09-01
本书第5版,是在保持第3版教材基本特色与优点的前提下,为适应内部控制理论与实务发展及教学改革的要求进行的再次修订。 本次修订主要体现在以下三个方面: 第一,为与时俱进反映内部控制理论与实务发展的最新变化,我们对企业内部控制概念框架、基本原理与实务操作等相关内容进行了修订和补充。 第二,为了便于教师的教学和学生的学 ...
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售價:HK$ 51.8

内部控制案例 内部控制案例
『简体书』 作者:张建平 胡先伟  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-05-01
本书主要有以下几个特点: 1.有利于培养读者主动式和个性化的学习方式 本书主要聚焦于内部控制实务中的热点新闻及典型案例,严格按照中国专业学位教学案例中心的体例规范编写,针对每个案例都有相应的需要读者独立思考和集体讨论的问题,并要求教师指导读者针对案例分析给出个人的解释及可行的解决方案,以便培养和提升读者自我获取知识 ...
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售價:HK$ 74.3

交通事业单位内部控制建设实践 交通事业单位内部控制建设实践
『简体书』 作者:林川泉, 著  出版:江苏大学出版社  日期:2023-11-01
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售價:HK$ 78.2

公立医院内部控制实践案例解析 公立医院内部控制实践案例解析
『简体书』 作者:程南生  出版:四川科学技术出版社  日期:2024-12-01
由四川大学华西临床医学院华西医院简称“华西”与新华文轩出版传媒股份有限公司简称“新华文轩”共同策划、精心打造的《华西医学大系》陆续与读者见面了,这是双方强强联合,共同助力健康中国战略、推动文化大繁荣的重要举措。 ...
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售價:HK$ 96.8

科学事业单位内部控制建设实务 科学事业单位内部控制建设实务
『简体书』 作者:  出版:中国农业大学出版社  日期:
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售價:HK$ 49.5

企业内部控制实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类) 企业内部控制实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
『简体书』 作者:王国生  出版:中国人民大学出版社  日期:2022-06-01
本书以2008年以来财政部等五部委陆续颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,力求反映我国企业内部控制规范体系建设的最新成果。包含8章:内部控制历史和发展、我国内部控制规范体系、内部控制基本理论、内部控制要素、内部控制方法、风险评估、内部控制评 ...
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售價:HK$ 48.3

企业社会责任内部控制研究 企业社会责任内部控制研究
『简体书』 作者:王海兵  出版:西南财经大学出版社  日期:2020-03-01
本书从八个部分对企业社会责任内部控制的实现机理与实施路径进行分析研究,以期为加强企业内部控制建设,政府部门完善内部控制规范体系提供理论依据和决策参考。*部分导论。提出本研究的选题背景和意义、研究目标和方法、研究主要内容、关键概念界定。第二部分企业社会责任内部控制研究综述。通过理论与实务两个层面的梳理对企业社会责任内部控 ...
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售價:HK$ 103.0

建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册) 建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册)
『简体书』 作者:修德军,杨俊平,李志远  出版:中国市场出版社  日期:2022-01-01
★涵盖建筑施工企业内部控制与财务管理15个方面★ ★梳理综合建筑施工企业全套155个可落地制度范本★ ■公司治理与组织机构 ■战略发展与投资管理 ■人力资源管理 ■社会责任与应急管理 ■法律与合同管理 ■内部控制与风险管理 ■采购管理 ■资产管理 ■研究与创新管理 ■预算与财务管理 ■资金 ...
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售價:HK$ 147.2

企业内部控制审计(第二版) 企业内部控制审计(第二版)
『简体书』 作者:盛永志 唐秋玲  出版:清华大学出版社  日期:2017-09-01
本书是根据《企业内部控制审计指引》《企业内部控制审计指引实施意见》《企业内部控制审计问题解答》中有关规定和要求,以及《企业内部控制审计(*版)》教材使用情况编写完成。本书契合当前大力推进内部控制规范体系时代背景,具有内容科学、结构明晰、案例充分、易于学习和讲授等特点。 本书可作为高等院校的会计学、审计学专业乃至其他管理 ...
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售價:HK$ 56.6

企业内部控制流程手册(第3版) 企业内部控制流程手册(第3版)
『简体书』 作者:许国才 徐健  出版:人民邮电出版社  日期:2017-07-01
内部控制企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制流程手册(第3版)》采用管理流程+业务流程+核心流程+支持流程的内容设计模式,提供了100多个企业内部控制流程的设计模板,将内部控制风险防范、职责权限划分、 ...
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售價:HK$ 85.6

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