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中国软件工程师:从业分布与内部差异
『简体书』 作者:闫泽华,孙百承,王天夫 出版:社会科学文献出版社 日期:2025-09-01 本书聚焦数字时代背景下我国非物质文化遗产保护工作的理念更新和数字化实践,从国家文化建设、学科体系构建和民众主体参与三个维度出发,对我国非物质文化遗产数字化保护的理论脉络、方法体系和实践成果进行梳理 ... |
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(读)(华夏文轩)中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2022年版-扫码获取电子资源)
『简体书』 作者:《中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读》编写组 出版:立信会计出版社 日期:2022-04-01 本书是由权威审计法规与审计准则专家组织具有丰富实践经验的专业人员编写而成,是由国家权威部门组织审定的审计法律法规专业工具书。该书收集了截至2021年12月31日国家出台的权威的审计法规、审计准则与政策解读,分为六个部分,共收录现行有效的审计法规、审计准则与政策解读200余部。部分为审计基本法律法规, ... |
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会计、财务管理、审计教学案例集
『简体书』 作者:《会计、财务管理、审计教学案例集》编委会 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-01-01 本案例集是由十四位教授就财会审三方面编写的案例集,案例内容包括企业货币资金审计---基于一个上市公司的案例研究、中国企业跨境并购财务风险及防范---以JL公司并购WOL为例、财政专项资金绩效审计---基于B市A公司轨道交通项目为例、宝钢股份的股权激励与公司金融资产配置、宝钢股份的股权激励与公司金融资 ... |
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注册会计师审计数据标准(2023)
『简体书』 作者:中国注册会计师协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-01-01 在审计数据领域,中国注册会计师协会提出了注册会计师审计数据规范体系,包括基础信息、具体审计领域和特殊行业审计3大板块,每个板块包含若干模块,涵盖审计业务中的各个领域。中国注册会计师协会将根据不同领域和不同行业在数字化审计方面的成熟度和重要程度,分批次适时推出各模块,不断完善注册会计师审计数据规范体系 ... |
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藥性會元(校點本)
『简体书』 作者:郑金生 出版:人民卫生出版社 日期:2024-07-01 该书为金元四大家之一的张元素与其子张璧合注,约成书于。该书后世有节选本《云歧子脉诀》存世,但国内无原书全帙。此书主要内容为注解托名的王叔和《脉诀》,其特色在于“随脉辨证,随证注药”,将脉、证、药结合,辨证论治。故后世又称此书为《张洁古药注脉诀》,是考察张元素学术成就的珍贵之作。今仅日本存元至元十九年 ... |
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互联网行业审计方法变革之道
『简体书』 作者:中国注册会计师协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-01-01 商业模式和信息技术的广泛应用促使注册会计师的审计方法必须变革。探索新审计方法和信息技术在审计中的应用、科技赋能审计、推动审计方法变革,已经成为注册会计师行业的内在需求,以及社会公众对注册会计师行业价值提升的共同要求。审计方法和信息技术的应用必须紧密结合,信息技术的应用为审计方法的发展提供可行的手段, ... |
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中国植物 很高兴认识你+中国动物 很高兴认识你(7岁+,专为中国孩子打造的自然观察指南,《中国动物》荣获北京市科学技术协
『简体书』 作者:米莱童书 出版:北京理工大学出版社 日期:2023-11-01 《中国动物,很高兴认识你》以“中国动物”为主题,选取40种原生于中国或在中国传统文化中留有深刻印记的动物,从自然属性、文化属性两方面科普中国动物,将孩子对动物的天然喜爱,激发为对动物科学的认知、对绿色生活理念的践行。 全书含4个分册,分册一以“身边的野生动物”为主题,侧重科普动物的自然属性,引导少 ... |
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转型背景下的内部审计治理效果研究
『简体书』 作者:吴国萍 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-12-01 本书主要是对转型背景下上市公司内部审计运行机制及其治理效果的研究。通过构建实证分析模型,检验了内部审计运行机制对会计信息质量、内部控制有效性、公司业绩和公司风险的影响。并且在概念界定和文献综述的基础上,界定了高校内部审计和高校内部审计模式的概念;通过实地访谈和问卷调查,对吉林省高等学校内部审计模式、 ... |
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企业内部审计全流程实战从入门到实践
『简体书』 作者:屠建清 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 随着市场经济的蓬勃发展,企业经营方式更趋灵活,资本运营形式更多样,经济责任制深化,这对企业内部审计力度与有效性,以及内部审计人员的专业素质的要求越来越高。本书结合大量实操案例,深入地介绍了内部审计的实施方法、实施步骤、审计技巧和注意事项,并且提供了大量行之有效的表格和审计工具,帮助企业提高内部审计效 ... |
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内部审计案例教程
『简体书』 作者:陈静然 出版:西安电子科技大学出版社 日期:2017-10-01 本书针对内部审计基础知识,依据企业内部审计实际情况,精心选择了相关案例,将枯燥的理论知识与生动的情境相融合,可加深学生对基本概念和理论的理解,提升其内部审计思维,提高其内部审计实务操作能力。本书在内部审计理论部分简要介绍了内部审计的基本理论和相关概念,在内部审计业务实务部分提供了丰富的案例,并简要概 ... |
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现代内部审计学
『简体书』 作者:秦荣生 出版:立信会计出版社 日期:2017-08-01 本书从国际经济环境变化、科学技术发展和公司治理体制与机制的完善等大背景下,论述和解析信息安全审计、风险管理审计、内部控制评价、公司治理审计等新业务及非现场审计、大数据审计和云审计等新技术,并由此提出内部审计人员的新职责。 ... |
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会计与控制评论·第17辑
『简体书』 作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2025-01-01 ... |
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新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操
『简体书』 作者:朱虹,李艳艳 编著 出版:化学工业出版社 日期:2021-04-01 本书从审计人员应知、应会出发,详细介绍了审计的各项概念、工作方法和案例经验,全面分享了企业内部审计全流程的实操手段和技巧。全书共分为8章,主要介绍了内部控制与内部审计、企业内部审计基础知识、企业内部审计机构设置与管理、企业内部审计工作方法与流程、企业内部审计项目分类、企业内部审计的实施、企业内部审计 ... |
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内部审计学概论
『简体书』 作者:王李 著 出版:辽宁科学技术出版社 日期:2017-08-01 长期以来,内部审计主要关注由于内部控制不健全或内部信息传导不及时而发生的操作失误,以及财务控制不严而导致的舞弊等,即内部审计主要扮演救火员的角色,体现事后监督,这种内部审计定位是在20世纪90年代逐步确立的。但基于次贷危机背景所产生的全面风险管理理论以及信息技术的发展,对内部审计产生了深刻影响并带来 ... |
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电网企业内部审计
『简体书』 作者:宋志华,陈圣朝,张修桂 出版:中国电力出版社 日期:2019-03-01 本书在介绍内部审计的基本理论和基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并附有大量的典型审计案例。本次修编主要突出体现了党的十八大以来国家审计模式和管理体系变化对企业内部审计提出的新要求,中央八项规定和国家重大经济政策对电 ... |
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中国石油内部审计理论研究
『简体书』 作者:仲福英,陈红兵,李永军 出版:石油工业出版社 日期:2017-08-01 仲福英、陈红兵、李永军主编的《中国石油内部 审计理论研究》对管理效益审计、内审体制机制、内 审质量考评机制、内审内控融合、内审与风险管理、 内审十三五规划等相关课题进行充分研究,并结 合中国石油内部审计业务状况,梳理国内外相关先进 经验和启示,深入分析和探讨中国石油内部审计参与 企业风险管理的问 ... |
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公司内部审计(第3版)
『简体书』 作者:叶陈云 出版:机械工业出版社 日期:2019-01-01 -本书共有3大特点: *,本书从基本原理简介、行为规范描述、工作前提概述、操作步骤展示、实践方法介绍、审计内容演进、支持措施阐释、审计成功关键和关联关系再认识等方面,比较全面地阐述了公司内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法,对内部审计与公司风险管理和内部控制之间的关系进 ... |
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内部审计学(第2版)(教育部经济管理类主干课程教材·审计系列)
『简体书』 作者:张庆龙 出版:中国人民大学出版社 日期:2020-09-01 构建内部审计制度已经成为近年来监管机构的一项战略性制度安排。本书基于作者多年授课和科研经验的积累,参考国内外多部与内部审计相关的著作,系统梳理了内部审计的发展脉络和历史演进,对内部审计的理论基础、定义以及与外部审计的区别进行了界定。本书突出了内部审计与其他学科之间的融合,尤其是内部审计在内部控制、风 ... |
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企业内部审计外包实践调查与发展探析
『简体书』 作者:李万福 著 出版:东南大学出版社 日期:2020-07-01 本书从实践的角度对内审外包的现状进行深度调查分析,并从管理者特征角度对内审外包的影响因素进行了部分探讨,同时为内审外包在我国的蓬勃发展提供一些指导与建议,可为现有学者对企业是否选择内部审计外包的研究提供更多的依据。本书的研究特色和贡献主要有以下几点: ,学术界现有关于内审外包的研究以规范性讨论为主, ... |
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内部审计学(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
『简体书』 作者:秦荣生 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-08-01 本教材除系统讲解内部审计的基本知识、基本方法和基本技能外,更注重培养学生分析问题和解决问题的能力,培养学生的实践能力和创新能力。本教材特色如下: 1. 编写阵容强大。既有学界研究内部审计理论的教授,又有从事内部审计实务工作的专家和审计署的专家。 2. 本书理论与实践紧密结合,反映了内部审计的新 ... |
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