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企业内部审计编审委员会
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内部审计学概论
『简体书』 作者:王李 著 出版:辽宁科学技术出版社 日期:2017-08-01 长期以来,内部审计主要关注由于内部控制不健全或内部信息传导不及时而发生的操作失误,以及财务控制不严而导致的舞弊等,即内部审计主要扮演救火员的角色,体现事后监督,这种内部审计定位是在20世纪90年代逐步 ... |
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行政事业单位内部审计实务指南
『简体书』 作者:北京国誉咨询有限公司,北京国誉会计师事务 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-06-01 本书对行政事业单位内部审计所涉及的主要事项和重点问题进行了归纳和梳理,对于审计定位、机构和人员设置、工作流程、制度建设等问题进行了较为细致的阐述,并给出了行政事业单位内部审计工作的一些常用模版。同时针 ... |
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公司内部审计(第3版)
『简体书』 作者:叶陈云 出版:机械工业出版社 日期:2019-01-01 囊括新近国际内部审计理论与实践方面的热点,精编华为、百事、武钢、中国联通等公司内部审计实践的成功与失败案例,提供大量关于公司内部审计实务工作指南与工具,赠送电子 ... |
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农业内部审计那些事儿
『简体书』 作者:甘德东 出版:清华大学出版社 日期:2018-11-01 尽管我国有很长的农业史,但在农业现代化上,我们仍在奋力追赶,而我们所遇 到的挑战将越来越多。本书主要针对农业企业内部审计中会遇到的一些难题,作了一些 经验总结,同时为从事农业管理业务的人士提供一些参考 ... |
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企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析
『简体书』 作者:李延超 王一冰 安琪 出版:人民邮电出版社 日期:2023-05-01 逐条讲解《企业内部控制基本规范》 深刻解读企业内部控制案例 识别内部控制主要风险点 定位内部控制关键控制点 以制度规避风险、以机制控制风险、以责任降低风 ... |
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企业会计准则详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2023年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2023-01-01 1.紧跟新修订,掌握新准则 以新企业会计准则为出发点,深入解读1项基本准则、41项具体准则的纵向规定,融汇企业会计准则体系的多种规定与要求,体现新旧条文的修 ... |
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企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路
『简体书』 作者:李慧强 出版:人民邮电出版社 日期:2023-10-01 从企业实践角度深挖内控成败原因,结合组织架构、采购业务、资产管理等,十大维度强化内控! ☆呈现内控案例,深度和广度并重,以新加坡中资企业内部控制的讲解为主线, ... |
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2024审计专业教材2册套装:审计相关专业知识+审计理论与实务
『简体书』 作者:审计专业技术资格考试研究组 出版:世界图书出版公司 日期:2023-10-01 ... |
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数智时代的企业内部控制 关键风险点控制、流程设计与案例详解
『简体书』 作者:田高良、李留闯、宋环环、张晓涛 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 管理会计能力提升与企业高质量发展系列十数位高校导师,一线前沿企业财务倾情力作助力管理会计能力提升、思维模式突破、自我价值实现全球的国际管理会计师组织—— IMA ... |
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行政事业单位内部审计实务与案例
『简体书』 作者:曹文莉,冯海燕 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-01-01 内部审计是促进行政事业单位治理体系和治理能力现代化的重要手段,对行政事业单位的改革发展起着重要的长效作用。然而,行政事业单位内部审计工作开展时间较短,遇到的困难和问题较多;有关内部审计流程化、规范化指 ... |
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内部审计
『简体书』 作者:张红英 出版:厦门大学出版社 日期:2020-01-01 内部审计是"外部审计"的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。旨在帮助部门、单位的管理人员实行*有效的管理。本教材介绍内部审计的原理与方法,包括内部审计的特征,内部审计的人员与行业协会,内部审 ... |
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企业会计准则案例讲解(2025年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 1.紧跟财政部会计政策,掌握国际接轨的企业会计准则,提升专业竞争力! 2.42章深度解读,结合实务案例,让晦涩的会计准则变得通俗易懂。 3.从入门到精通 ... |
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企业内部控制从懂到用
『简体书』 作者:冯萌,宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 培训数千名企业高级管理人员、数十家大中型企业提供咨询服务,经验性提出企业内部控制中四大通病 从理论到实践 从案例到总结 从国际到国内;与中国企业现实特征紧密结合 ... |
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中国企业年鉴2020
『简体书』 作者:中国企业年鉴 编委会 出版:企业管理出版社 日期:2021-01-01 《中国企业年鉴》以为企业服务、为政府服务为宗旨,以准确、翔实的统计数据为基础,真实、全面地记录和分析我国各类企业的年度经营情况与发展状况,集政策性、权威性、资料性和实用性为一体,是我国迄今为止*一部反 ... |
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中国企业年鉴2021
『简体书』 作者:中国企业年鉴编委会 出版:企业管理出版社 日期:2022-01-01 《中国企业年鉴》以为企业服务、为政府服务为宗旨,以准确、翔实的统计数据为基础,真实、全面地记录和分析我国各类企业的年度经营情况与发展状况,集政策性、权威性、资料性和实用性为一体,是我国迄今为止一部反映 ... |
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审计(第七版)
『简体书』 作者:朱锦余 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-09-01 本次修订根据注册会计师审计准则、国家审计相关规定及实务、中国内部审计准则的发行了修订。使教材内容紧密结合审计准则和其他审计规范以及审计实务的发展 ; 注重将审计理论应用于审计实务之中 ; 注重教材内容 ... |
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审计结果性文书选例读本(高等学校内部审计知识系列丛书)
『简体书』 作者:复旦大学审计处 出版:复旦大学出版社 日期:2023-07-01 本书以58个选例为导线,组成了三大部分共十个章节,用以展示不同业务类别的审计结果性文书。第一部分为两个章节,分别展示高校领导干部经济责任审计和建设工程管理审计实施后的结果性文书;第二部分有四个章节,分 ... |
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内部控制与企业技术创新的多维异质性研究
『简体书』 作者:郭军 著 出版:中国经济出版社 日期:2020-12-01 我国经济转型时期及创新驱动发展战略背景下,制造业企业转型升级亟须进行技术创新。同时,内部控制作为企业内部重要的风险管控机制,内嵌于企业技术创新全过程。 本书以多维视角——宏观层面信贷配置、中观层面供应 ... |
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内部审计(第四版)
『简体书』 作者: 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期: ... |
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企业内部控制监督成本研究
『简体书』 作者:张蕾 出版:光明日报出版社 日期:2021-06-01 本书应用可靠性理论、成本效益分析及*化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了*投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的*模型能够用于指导制定内部控制监督投 ... |
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