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中国注册会计师继续教育审计案例(第五辑) 中国注册会计师继续教育审计案例(第五辑)
『简体书』 作者:中国注册会计师会  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-12-01
自2009年3月出版*辑审计案例以来,中国注册会计师会现又推出《中国注册会计师继续教育审计案例》第五辑。本案例集共8章,涉及内容包括重要性水平、审计过程中保持职业怀疑、持续经营、销售收入、股权转让交易、政府补助、集团财务报表等方面的案例本辑审计案例力求突出以下四方面特点:一是反映行业发展变化中的新 ...
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售價:HK$ 42.2

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
在我国大力推进企业内部控制建设的背景下,我们作为全国会计领军(后备)人才(企业类)的学员,为了增进对基本规范及其配套指引的理解,便于基本规范的正确实施,特组织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要 ...
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中国国家身份变动与利益保护的协调性问题研究——以海洋法为视角 中国国家身份变动与利益保护的调性问题研究——以海洋法为视角
『简体书』 作者:梁源 著  出版:武汉大学出版社  日期:2023-12-01
本书是““一带一路”倡议与中国国家权益问题研究”丛书中的一本,是十四五国家重点图书项目,也是湖北省学术著作出版专项资金资助项目。本书作者是武汉大学法学院博士梁源。本书以动态变化的视角,研究中国国家身份的变化对我国海洋权益中规则利益的影响。国家身份变化对海洋权益维护问题的影响采用了政策定向法学派对于国 ...
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售價:HK$ 101.2

中国村镇建设与资源环境承载力协调性 评价:类型与模式 中国村镇建设与资源环境承载力调性 评价:类型与模式
『简体书』 作者:王传胜,王磊,薛东前 等  出版:科学出版社  日期:2023-08-01
2010 年以来,中国乡村人口持续减少、村庄聚落空心化和乡村功能退化呈全国蔓延态势,而随着农村人口向发达地区、当地县城和重点镇的集聚,村镇建设当中出现了一些区域性的、阶段性的资源环境问题,如村镇水土资源的低效利用、村镇社区设施的供给不足、东中西部村镇经济发展水平的巨大差距,等等。针对这些问题,本书在 ...
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售價:HK$ 216.2

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
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售價:HK$ 112.7

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
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售價:HK$ 113.4

2024.文化江河.书法美术卷 2024.文化江河.书法美术卷
『简体书』 作者:中国水利文学艺术会编 编  出版:水利水电出版社  日期:2025-04-01
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售價:HK$ 171.6

我国企业内部审计有效性评价研究 我国企业内部审计有效性评价研究
『简体书』 作者:庄莹  出版:中国财政经济出版社  日期:2021-06-01
本书立足于我国企业内部审计之现状,在厘清内部审计质量、内部审计绩效和内部审计有效性三者之异同的基础上,围绕内部审计组织模式、内部审计人员、内部审计流程、高管支持,以及外部审计师评价等五个方面设置了内审有效性的评价指标,力求较为客观地评价企业内部审计有效性。 ...
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售價:HK$ 85.0

内部审计实务操作从入门到实战 内部审计实务操作从入门到实战
『简体书』 作者:惠增强  出版:人民邮电出版社  日期:2022-05-01
内部审计是现代审计的重要组成部分,是企业内部经济监督的一种形式。企业内部审计是指企业内部审计机构依照国家有关法规和企业有关规章制度,对企业(包括投资的企业、承包租赁的企业)和各部门的财务收支及其经济活动的真实性、合法性、合理性和有效性进行独立审计,对企业安排工作的落实情况进行审计监察。 加强企业内 ...
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媒体监督、内部控制与审计意见研究 媒体监督、内部控制与审计意见研究
『简体书』 作者:张丽达  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-10-01
本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的黑匣子,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关 ...
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售價:HK$ 85.8

内部审计学 内部审计
『简体书』 作者:张建平  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2017-07-01
本书具有以下特色: 1.新颖性 本书力求纳入国内外内部审计学新理念、新方法、新技术,阐述现代内部审计的防弊、兴利、咨询和增值的目标;在审计对象和内容上,突破了只关注财务报表的真实性、公允性的传统做法,强调了风险管理审计内部控制测试,将管理审计融入各种类型的活动之中;在审计技术和方法上,努力改进 ...
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售價:HK$ 60.9

中国审计评论(第20辑) 中国审计评论(第20辑)
『简体书』 作者:晏维龙  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-09-01
南京审计大学(国家审计署主管)校长晏维龙主编的《中国审计评论》,为审计界打造出了一本审计专业领域高端、前言的学术研究型图书,已连续出版了多年,深得社会和学术界认可。全书由国家审计、社会审计内部审计三部分组成,系列论文共计9篇,由不同领域的专家学者,分别从专业角度、前沿高度探讨了审计监督、审计同和 ...
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内部审计学 内部审计
『简体书』 作者:叶陈云  出版:经济科学出版社  日期:2018-04-01
叶陈云,男,汉族,中共党员,副教授,博士生导师。现在哈尔滨商业大学会计学院任教。会计职称考试辅导和黑龙江省会计人员继续教育授课教师。 主讲《基础会计学》、《中级财务会计学》、《成本会计学》、《成本管理》、《财务报告编制与分析》等课程。主编《会计基础实训教程》(科学出版社)、《高级财务会计》(中国财政 ...
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售價:HK$ 66.7

医院内部审计实务 医院内部审计实务
『简体书』 作者:郭云波,胡兴华,瞿晓龙  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-03-01
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售價:HK$ 112.7

中国工会审计条例解读 中国工会审计条例解读
『简体书』 作者:学习强会 编  出版:工人出版社  日期:2023-08-01
2023年3月10日,中华全国总工会修订印发《中国工会审计条例》,全面贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述以及关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,是进一步贯彻落实《中华人民共和国审计法》的具体体现。本书根据最新修订的《中国工会审计条例》,把工会审计的机构、人员、职责、权限、程序 ...
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中国液化天然气工程建设与运维技术交流大会论文集 中国液化天然气工程建设与运维技术交流大会论文集
『简体书』 作者:中国石油工程建设会编  出版:中国石化出版社有限公司  日期:2024-06-01
中国液化天然气(LNG)产业历经近20年的快速发展,在设计技术、装备制造、站场建造和安全运维等方面取得了巨大的进步,为了全面总结我国LNG行业近年来取得的新成就、新业绩、新技术,推进双碳目标实现、加快新技术的研究与应用,推动智能化安全运维技术的发展,助力国产设备和材料的研发及工业化推广,提高运营管理 ...
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智能审计实务 智能审计实务
『简体书』 作者:中国职业技术教育学会智慧财经专业委员会  出版:高等教育出版社  日期:2023-08-01
本书是高等职业教育财经类专业群“智慧财经”系列教材之一,同时也是高等职业教育财务会计类专业“岗课赛证”融通教材。 本书内容紧跟《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师职业道德守则》《企业会计准则》等新变化,密切关注审计行业改革发展新动向,适应智能审计技术在实际工作中的应用,以培养学习者的审计综合职 ...
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售價:HK$ 57.3

(读)(华夏文轩)(2022年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(原6636) (读)(华夏文轩)(2022年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(原6636)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2022-03-01
本书为了深入贯彻实施企业内部控制基本规范及配套指引,确保实施工作平稳、有序、顺利进行,当前的首要任务是要大力宣传并认真组织学习企业内部控制基本规范及配套指引的各项内容。为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌握企业内部控制基本规范及配套指引的全部内容及其精神实质,并在实务中加以应用,我 ...
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审计逻辑与审计职业判断 审计逻辑与审计职业判断
『简体书』 作者:高占江  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2025-08-01
内容简介: 本书以中央审计委员会成立以来的新要求为遵循,立足中国式现代化进程,回应时代对审计职业的新期待,助力审计人员答好时代问卷。同时,以审计人员的思维规律为研究重点,通过对比国际审计理论与中国特色实践,探索中国审计理论对世界的贡献。本书的价值在于填补了审计思维规律研究的空白,为审计职业能力建设 ...
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审计理论与实务 审计理论与实务
『简体书』 作者:李越冬,胡宁,孙毓?U,何苦,王虓  出版:清华大学出版社  日期:2024-12-01
本书主要以注册会计师独立审计为主线,讲解审计基本理论和会计报表审计实务,同时兼顾政府(国家)审计和企业内部审计。本书在保持审计理论系统性和科学性的基础上,注意理论分析与审计实务的结合,以上市公司年度会计报表审计为例,并以此案例为本书的系统性案例,贯穿整个业务循环审计,使其与审计实际工作密切结合,从而 ...
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售價:HK$ 64.9

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