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企业内部控制编审委员会
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企业内部控制监督成本研究
『简体书』 作者:张蕾 出版:光明日报出版社 日期:2021-06-01 本书应用可靠性理论、成本效益分析及*化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了*投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的*模型能够用于指导制定内部控制监督投资策略,这些模型符合内部控制的成本效益原则,有助于在提高内部控制质量的同时尽量减少企业在内部控制监督 ... |
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凝心聚力 砥砺前行——哈工大机电控制及自动化系发展史简记
『简体书』 作者:机电控制及自动化系编写组 出版:哈尔滨工业大学出版社 日期:2020-12-01 《凝心聚力 砥砺前行哈工大机电控制及自动化系发展史简记》将从学科专业设置与变迁、人才培养、师资队伍建设、主要教学与科研成果等方面介绍机电控制及自动化系60多年来波澜壮阔的发展历程。 以史为鉴,推陈出新,希望这部系史能为机电控制及自动化系今后的发展提供借鉴,同时这也是向全体系友和一贯关心、帮助、爱护 ... |
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内部控制与风险管理
『简体书』 作者:夏宁 出版:机械工业出版社 日期:2023-10-01 在内部控制的基本概念、理论和方法的基础上,本书增加了风险管理、合规管理、预算管理、国企混改等,着力帮助读者构建“大风控”体系。 ... |
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内部控制对企业融资的影响研究
『简体书』 作者:彭文伟 出版:经济科学出版社 日期:2020-12-01 近些年来,我国相关政府部门致力于推动企业内部控制体系的建立和完善。财政部、证监会、银监会、保监会、审计署先后发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,初步构建了我国企业内部控制规范体系。研究内部控制对企业融资的影响,一方面拓展了内部控制经济后果研究内容,另一方面将会对政府部门制订内部 ... |
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内部控制
『简体书』 作者:李正,刘杰 出版:北京大学出版社 日期:2021-03-01 本书既可以作为会计学、审计学、财务管理类专业的本科生和硕士研究生教材,也可以作为实务界人士自学参考用书。 ... |
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会计与控制评论·第7辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2016-12-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
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会计与控制评论·第8辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-04-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
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会计与控制评论·第9辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-11-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
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内部控制习题与案例(第5版)
『简体书』 作者:池国华 樊子君 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-09-01 十二五”普通高等教育本科国家规划教材 国家重点学科 配套教材 ... |
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内部控制审计功能与质量
『简体书』 作者:仉立文, 出版:中国经济出版社 日期:2022-09-01 本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。 文章反 ... |
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(2015修订版)企业内部控制--主要风险点关键点控制点与案例解析
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会著 出版:立信会计出版社 日期:2015-02-01 2008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,内部控制一直是企业结、会计界的热门话题。罗胜强编著的《企业内部控制主要风险点关键控制点与案例解析2015年修订版企业内部控制培训指定教材》是一本针对上述规则的讲解用书,可用于广大会计实务工 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 本书可作为各级、各类内部控制规范宣传、学习和培训的辅助使用 ... |
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企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例
『简体书』 作者:计东亚,邵永为 出版:中国铁道出版社 日期:2025-04-01 本书主要介绍了企业内部控制的一些基本理论,在此基础上从内部控制的各个环节入手,详细介绍了不同环节内部控制的目标、风险点、方法及内部控制措施等内容,此外在每个环节都介绍了具体的实务操作案例,将理论和案例结合起来,便于读者更加深入地理解内部控制理论与实际应用。全书共24章,第1章介绍内部控制整体的理论内 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:编者:章国标 出版:浙江大学出版社 日期:2021-10-01 本书将内部控制制度与企业风险点相结合,以风险为导向建立内部控制体系。在建立内部控制关键控制点与措施前,首先了解该内部控制面临的风险有哪些,在建立内部控制时以降低 ... |
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企业内部管理与风险控制实战
『简体书』 作者:王良 出版:中华工商联合出版社 日期:2024-03-01 深入解析管理法则, 揭示风险控制的底层逻辑。 让执行力看得见, 让企业远离风险。 规范管理制度,塑造企业文化, 明确岗位职责,再造流程体系。 ... |
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中小企业内部控制与风险管理(第三版)
『简体书』 作者:张远录 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-08-01 本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入党的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业经营活动中典型案例和经济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识经营失败或经济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德 ... |
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行政事业单位内部控制研究 光明社科文库·经济与管理 企业管理
『简体书』 作者:华炯 出版:光明日报出版社 日期:2024-09-01 本书通过査阅相关制度及文献,对相关理论进行深入学习,同时采用典型案例剖析,结合理论分析问题产生的原因,并针对原因提出完善建议。撰写过程中作者致力于选取最新理念与资料,反映内部控制发展与变化的时代特征与新需求,尽力反映内部控制理论研究的精粹。作者结合自身工作身体力行地做了些调查与探索,提出了一些具有价 ... |
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内部控制学
『简体书』 作者:魏永宏 出版:电子工业出版社 日期:2020-06-01 本书紧扣我国内部控制规范内容体系,坚持规范解释与理论分析并重,突出操作流程框架内容设计和案例分析讲解。全书共分10章,分别为内部控制的产生与发展、内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 业务活动控制、内部监督、内部控制评价、内部控制审计。本书适合作为高等学校会计学、财务管理、 ... |
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科研事业单位内部控制建设与实施指南
『简体书』 作者:闫宝琴 出版:中国经济出版社 日期:2022-08-01 结合当前科研事业单位“放、管、服”的改革背景和特点,系统介绍科研事业单位内部控制体系的建设,通过梳理科研事业单位经济活动、业务各个流程和环节,分析风险点,控制关键环节,立足科研事业单位的实际,提出相应的内部控制措施。特别是针对科研事业单位横向课题、纵向课题的项目管理,科技成果转化等特殊业务,提出适应 ... |
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内部控制学
『简体书』 作者:王凤洲 出版:经济科学出版社 日期:2021-03-01 内部控制学是一门研究组织内部控制基本理论、一般方法和基本规律的综合性交叉学科。随着社会经济的发展,内部控制越来越重要,越来越受到重视。 本书根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO《企业风险管理框架》,按照内部控制的五大要素,分别系统阐述其基本内涵、主要风险、 ... |
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