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中国政府和社会资本合作(PPP)市场对外开放研究 中国政府和社会资本合作(PPP)市场对外开放研究
『简体书』 作者:史丁莎  出版:对外经贸大学出版社  日期:2024-01-01
本书以中国政府和社会资本合作(PPP)市场对外开放为主线、以PPP市场对外开放与宏观经济环境协调为准则、以PPP市场对外开放的收益与风险为思路、以国际PPP市场经验和做法为参考,总结了PPP市场开放的相关理论基础,对外资参与PPP市场进行了博弈分析,并对PPP市场对外开放的成本与收益进行了研究。从全球视角分析了中国PP ...
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售價:HK$ 57.5

威利系列:胆小鬼威利+魔术师威利+威利和朋友 系列:胆小鬼威+魔术师威+威和朋友
『简体书』 作者:[英]安东尼·布朗  出版:21世纪出版社  日期:2013-06-01
《威和朋友》 威总是一个人,大家叫他是小废物。直到有一天他撞到了一位朋友看似简单的故事,却蕴含着生活的哲理再弱小的人,也有着勇敢、强壮的一面,就看你是否能发现。 《胆小鬼威》 威是一只善良的小猩猩,什么东西都不忍心伤害。一次,他出去散步,被一群小混混边打边叫他胆小鬼威,威讨厌这个外号。晚上,威 ...
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售價:HK$ 222.6

企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析 企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析
『简体书』 作者:李延超 王一冰 安琪  出版:人民邮电出版社  日期:2023-05-01
企业内部控制是企业各项管理工作的基础,也是企业提高管理水平和防范风险的一种有效机制。本书根据《企业内部控制基本规范》及配套指引编写,对我国内部控制与风险管理制度规范进行了详细解读,从全新的视角向读者诠释了内部控制与风险管理的辩证逻辑关系,并采用理论分析与案例详解相结合的形式,从内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内 ...
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售價:HK$ 79.4

企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路 企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路
『简体书』 作者:李慧强  出版:人民邮电出版社  日期:2023-10-01
随着国家治理体系现代化的深入推进,企业内部控制理论与实践也在逐渐成熟。为符合外部监管要求、加强自身管理,越来越多的企业家及其他社会公众了解内部控制、掌握内部控制知识的意愿也在不断上升。 本书依托《企业内部控制应用指引》的结构而设计,凝结了作者对40余个项目的咨询经验及对近百家企业调研成果的思考与总结,从三个层次递进地 ...
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售價:HK$ 91.8

企业内部控制实务(第三版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类) 企业内部控制实务(第三版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
『简体书』 作者:张长胜  出版:中国人民大学出版社  日期:2023-08-01
本书根据高职高专财经类专业人才培养目标要求,以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,立足于职业岗位对企业内部控制知识、技能的需要,采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务。本书具有内容规范性、体系完整性和讲解通俗性三个特色;理论阐述与案例分析密切结 ...
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售價:HK$ 51.8

内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
『简体书』 作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉  出版:机械工业出版社  日期:2024-01-01
内容简介这是一部从方法论和业务实操的角度讲解内部审计数字化转型的著作。4位作者在内部审计和数字化转型领域有丰富的经验,既有在甲方企业的工作经历,又有在乙方咨询公司工作的经历,本书从双重视角对内部审计数字化转型的方法、工具、实施路径和业务实操等进行了系统的讲解,具有很高的参考价值。它将指导企业启动内部审计数字化转型的规划 ...
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售價:HK$ 113.9

企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范 企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范
『简体书』 作者:本书编委会  出版:地震出版社  日期:2023-12-01
本书上篇主要从内部审计基础知识、作业流程以及技术与方法三方面阐述企业内部审计的原理。下篇以实务案例为主,将内部审计按不同类型分为合同审计、物资采购审计、建设项目审计、人力资源审计、经济效益和经济责任审计以及舞弊审计等,通过具体的案例,对内部审计涉及到的应用场景进行了详细的介绍和分析。本书内容新颖、结构清晰、可操作性强, ...
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售價:HK$ 89.7

内部审计学(第2版) 内部审计学(第2版)
『简体书』 作者:沈征  出版:电子工业出版社  日期:2022-04-01
本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用,内部审计行为的技术规范、道德规范,内部审计的过程与方法,内部审计工作底稿,内部审计的报告,内部控制审计,风险管理审 ...
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售價:HK$ 68.9

数智时代的企业内部控制 关键风险点控制、流程设计与案例详解 数智时代的企业内部控制 关键风险点控制、流程设计与案例详解
『简体书』 作者:田高良、李留闯、宋环环、张晓涛  出版:人民邮电出版社  日期:2023-08-01
数智时代是大数据、人工智能、移动互联网、云计算、5G等新一代信息技术交融渗透的时代。新一代信息技术使得产品被场景替代、行业被生态覆盖,工业互联网成为驱动经济发展的新引擎。因此,在企业经营中,我们要把握好数智时代的发展机遇,及时赋能企业内部控制的应用与决策。本书首先阐述了数智时代企业内部控制的特点;其次,从内部环境类、控 ...
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售價:HK$ 114.8

高等院校治理初论--内部治理体系与治理能力现代化分析 高等院校治理初论--内部治理体系与治理能力现代化分析
『简体书』 作者:周海涛  出版:科学出版社  日期:2024-03-01
《高等院校治理初论:内部治理体系与治理能力现代化分析》聚焦高等院校内部治理体系与治理能力现代化分析,致力于深入剖析高等院校治理问题、系统思考内部治理机理、提炼能力建设规律。《高等院校治理初论:内部治理体系与治理能力现代化分析》共包括七章,分别论述高等院校治理的基本问题、理念定位与目标引领、机制设计与组织创新、规划统筹与 ...
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售價:HK$ 113.9

企业内部控制(张远录) 企业内部控制(张远录)
『简体书』 作者:张远录,娄阳,周旻  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
本书是应用型本科会计和财务管理专业教材。本书共11章,主要讲述一般企业内部控制与制度建设的基本理论、基本方法和基本技能,内容包括:企业内部控制概论、企业内部控制制度建设基本原理、企业货币资金收付业务内部控制与制度建设、企业筹资业务内部控制与制度建设、企业投资业务内部控制与制度建设、企业采购业务内部控制与制度建设、企业销 ...
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售價:HK$ 56.4

内部控制与风险管理(第二版) 内部控制与风险管理(第二版)
『简体书』 作者:王清刚  出版:北京大学出版社  日期:2020-11-01
  《内部控制与风险管理(第二版)》对应的“内部控制与风险管理”课程是高校会计与财务专业的专业必修课程。《内部控制与风险管理(第二版)》以中国企业内部控制规范体系为基础,关注内部控制与风险管理新发展,同时广泛借鉴世界范围内的先进经验和国际标准,体现全球趋同思想。内部控制建设的基本逻辑是“目标?D?D风险 ...
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售價:HK$ 85.8

内部控制理论与实务(第4版) 内部控制理论与实务(第4版)
『简体书』 作者:宋蔚蔚  出版:北京交通大学出版社  日期:2020-07-01
全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层面两 ...
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售價:HK$ 77.9

集团公司内部控制:原理与方法 集团公司内部控制:原理与方法
『简体书』 作者:李连华  出版:厦门大学出版社  日期:2021-10-01
集团公司是企业的组织形式,目前但凡大型企业,基本都是采用集团化的组织结构。从内部控制上分析,集团公司的内部控制与单体企业有着很大不同。因为其不仅包括集团本部的内部控制,还包括对于子公司的内部控制,而后者实际上是对另一个经济主体的控制问题。本著作基于集团公司内部控制的理论困惑与现实需要进行研究,从实践总结和理论分析上论述 ...
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售價:HK$ 83.0

图解万物系列-藏在身体里的秘密 详细的剖绘图介绍人体内部所有主要器官系统的信息。孩子能够全方位了解身体各部分的结构与功能 图解万物系列-藏在身体里的秘密 详细的剖绘图介绍人体内部所有主要器官系统的信息。孩子能够全方位了解身体各部分的结构与功能
『简体书』 作者:[美]沙娜?毛斯科普夫  出版:吉林科学技术出版社  日期:2024-09-01
本书为小朋友们系统地讲述了有关大脑、心脏、肺部、消化系统、肌肉系统等方面的知识。课外活动中带领孩子们尝试简单有趣的实验,告诉你身体是如何工作的,从建立模型到测试你的反射神经。通过详细的剖绘图介绍人体内部所有主要器官系统的信息。小读者能够全方位了解身体各部分的结构与功能,了解自身各个系统是如何分工合作的。本书用简明形象的 ...
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内部控制学(第四版) 内部控制学(第四版)
『简体书』 作者:池国华  出版:北京大学出版社  日期:2022-01-01
内部控制学(第四版)》是高校会计、财务管理专业必修课程“内部控制学”的配套用书。前三版累计销量七万余册,被众多高校选作教材。第四版是在保持第三版基本特色与优点的基础上进行的修订。《内部控制学(第四版)》的特色主要体现在以下方面:(1) 重点突出,与时俱进。《内部控制学(第四版)》删繁就简,以介绍我国内部控制发展历程中 ...
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售價:HK$ 56.3

企业内部控制(第二版) 企业内部控制(第二版)
『简体书』 作者:高翠莲  出版:高等教育出版社  日期:2022-08-01
本书是“十三五”职业教育国家规划教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材。本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共十八章,第一章为企业内部控制概述,第二章到第六章为企业内部控制环境方面的内容,第七章到第十三章为企业 ...
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售價:HK$ 57.3

企业内部控制(第2版) 企业内部控制(第2版)
『简体书』 作者:刘胜强,陈新旭 著  出版:清华大学出版社  日期:2018-08-01
内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、组织行为理论为基础,根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计署于2008年联合发 ...
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高等学校内部控制理论与实务 高等学校内部控制理论与实务
『简体书』 作者:王同孝  出版:应急管理出版社  日期:2022-01-01
专著以现代系统论、现代控制论、现代信息论、政治学、经济学、管理学、法学为理论基础,以《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》等80多个法规制度为依据,以高等学校内部控制实践案例为实证,阐述了高等学校内部控制的理论基础,论证了新时期加强高校内部控制的重要性和必要性,论述了高等学校在新形势下进行内部控制 ...
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行政事业单位内部审计实务与案例 行政事业单位内部审计实务与案例
『简体书』 作者:曹文莉,冯海燕  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-01-01
内部审计是促进行政事业单位治理体系和治理能力现代化的重要手段,对行政事业单位的改革发展起着重要的长效作用。然而,行政事业单位内部审计工作开展时间较短,遇到的困难和问题较多;有关内部审计流程化、规范化指导的书籍欠缺,为此,我们编写了本书。 本书按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号),结合行政事业单位实 ...
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售價:HK$ 78.2

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