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《中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读:2021年
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财政审计学
『简体书』 作者:主 编 裴育,欧阳华生 副主 编,吴凯 出版:高等教育出版社 日期:2019-03-01 教材由十一个章节构成,分为理论和实务两部分,理论部分介绍财政审计的起源和发展,现代财政审计制度的建立以及财政审计基础知识;实务部分介绍本级预算执行审计、税收征管审计、财政专项资金审计、部门预算执行审计、政府投资项目审计、政府决算草案审计、政策跟踪审计和财政项目资金绩效审计. ... |
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企业审计实务
『简体书』 作者:郑伟 出版:机械工业出版社 日期:2016-06-01 本书围绕审计是什么、审计有哪些技术方法、如何实施审计业务和审计专题专域编辑教学内容。教材以审计业务流程为主线,贯穿现代风险导向审计理念,脉络清晰,将审计全貌呈现在学生面前。本书重点在于培养学生的审计职业判断能力,掌握审计基本技能。同时,本书还融入了内部审计和计算机审计的内容,以拓展学生的可持续发展能 ... |
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领导干部应知应会党内法规和国家法律(套装)
『简体书』 作者:法律出版社法规中心 编 出版:法律出版社 日期:2023-10-01 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 “领导干部应知应会党内法规和国家法律(套装)”涵盖党内法规和国家法律,以增强法治观念、提升法治思维能力、遵守党规国法为目标,推动领导干部深刻 ... |
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关系、公司治理与会计审计行为
『简体书』 作者:翁健英 出版:厦门大学出版社 日期:2021-10-01 本书是一部学术专著,分三个部分:部分研究“关系对会计审计行为的影响”,分析“券商—审计师关系”“政治联系”“审计师-公司地理近邻性”“审计师团队内部关系”“发审委关系”等关系维度对会计审计行为的影响。第二部分为“会计审计与公司治理”,分析半年报自愿审计与女性审计师对公司治理的影响。第三部分阐述董事会 ... |
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绿色发展下的水资源责任审计
『简体书』 作者:俞雅乖著 出版:中国社会科学出版社 日期:2022-03-01 本专著基于产权理论和水资源外部性,构建了水资源责任审计的制度框架。基于水资源资产负债表的编制,设计了以资产负债表为基础的水资源责任审计。基于水资源责任审计评价指标体系,设计了以指标体系为基础的水资源责任评价。后,从激励机制和问责制度两个方面,设计了水资源责任审计的评价制度。 ... |
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中国会计师事务所审计风格研究
『简体书』 作者:宋衍蘅 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-06-01 书稿共分为八章。第一章分析了中国会计师事务所审计风格的产生及其价值;第二章以2009-2020年的A股上市公司为研究样本,从会计师事务所的上市公司客户规模、质量和审计收费特征等方面分析了了中国上市公司的审计市场结构;第三章采用实证分析方法,讨论了不同会计师事务所的审计风格差异;第四章讨论了会计师事务 ... |
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审计学(第二版)
『简体书』 作者:刘勇 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-07-01 本教材以注册会计师审计为主线,以《中国注册会计师执业准则》为依据,以提高学生的职业判断能力为目的,在充分借鉴近年来国内外审计学相关教材编写精髓的基础上,力求简化、通俗地阐述审计学基本理论、基本知识、基本技能,在专业性、实践性、可操作性诸方面满足课程教学需要。本书可供会计学专业、财务管理专业及其他专业 ... |
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审计学(第六版)
『简体书』 作者:何秀英 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-08-01 本书力求科学系统地讲清、讲透审计学的基本概念、基本理论和基本技能;积极吸纳国内外优秀审计工作者在理论和方法上的创新,力求实现体系完整、贴近实务、结构新颖、重点突出、深浅适度、简明实用。第六版教材主要凸显以下特征: 1.追求审计理论和实务的前瞻性 为适应审计环境的变化,本书根据新修订的中国会计准则 ... |
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审计学(第六版)
『简体书』 作者:丁瑞玲 吴溪 出版:经济科学出版社 日期:2018-07-01 本书是中央财经大学会计学科重点系列教材之一,在第五版的基础上根据*注册会计师执业标准和注册会计师全国统一考试教材对相关章节内容进行了修订。共分十七章,具体包括:审计概论、注册会计师执业准则体系与法律责任、注册会计师职业道德规范、业务质量控制、财务报表审计的目标和一般原则、审计业务约定书与计划审计工作 ... |
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审计学(第二版)
『简体书』 作者:杨明增、武恒光 出版:清华大学出版社 日期:2018-05-01 《审计学(第二版)》以注册会计师现代风险导向审计理论为基础,从审计执业环境开始,阐述了审计的执业规范体系、审计目标和审计计划,在此基础上介绍了审计证据、风险评估和风险应对,以及审计抽样和审计报告等基础知识,然后以业务循环法审计为基础,讲述了财务报表审计的基本内容,*后介绍了企业内部控制审计的基本知识 ... |
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财务报表审计模拟实训(第五版)
『简体书』 作者:刘雪清,封桂芹,武彰纯 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-03-01 审计实务是会计、审计及相关专业的重要专业课之一,在多年的教学实践中,发现传统教材的教学内容很难达到预想的教学效果,大部分同学在学习完审计实务这门课程后,对如何进行审计工作仍然一筹莫展。因此,经过几年的探索,这本审计模拟实训教材终于完成了。本教材特色是:会计、审计素材资料一体化;突出审计工作底稿填写的 ... |
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地方政府隐性债务风险与审计治理
『简体书』 作者:刘骅 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-04-01 本书相关研究位于财政与金融领域的交汇点。一方面,强调发挥政府审计国家良治的职能,与“灰犀牛”保持一定的安全距离,但并不是也不可能根除隐性债务风险。通过锚定地方政府隐性债务风险治理的审计目标,将审计监督作为地方政府债务系统的序参量以充分发挥审计监督的信息揭示与风险抵御职能,协同审计治理机制,协调配置和 ... |
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网络安全Java代码审计实战
『简体书』 作者:高昌盛 出版:电子工业出版社 日期:2021-10-01 本书是奇安信认证网络安全工程师培训教材之一,目的是为网络安全行业培养合格的人才。网络安全人才的培养是一项艰巨的任务,其中代码审计人才更是“稀缺资源”。本书分为4章。第1章代码审计基础,内容包括基础Java开发环境搭建、代码审计环境搭建。第2章常见漏洞审计,介绍了多种常见漏洞的成因以及审计和修复的技巧 ... |
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审计实训
『简体书』 作者:李华 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-05-01 《审计实训》教材以年报审计业务为主线,主要涵盖审计基本技能、接受业务委托、计划审计工作、实施风险评估程序、销售与收款循环审计测试、采购与付款循环审计测试、存货与仓储循环审计测试、筹资与投资循环审计测试、货币资金及交易循环审计测试、出具审计报告等10个项目39个实训任务,基本覆盖审计实务的核心业务环节 ... |
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财务审计(第三版)
『简体书』 作者:张永国 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-06-01 本书以介绍我国注册会计师财务报表审计为主,兼顾政府财务审计和内部财务审计的内容。本书按照被审计单位的经济业务循环安排章节顺序,这会使审计教学更贴近审计实务。对于性质相近的报表项目,由于审计的目标和程序基本相同,因此本书主要介绍有代表性的报表项目的审计程序,而不是面面俱到。本书可用作高等学校审计学专业 ... |
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金融安全审计
『简体书』 作者:张炳辉 出版:中国金融出版社 日期:2018-10-01 审计是一项独立性的经济监督活动,金融安全是审计的重点监督对象,因为金融安全关系到国家的经济命脉和社会的稳定发展。本书主要介绍了金融安全审计的相关概念和审计程序,并从金融安全目标实现的角度重点阐述了内部控制审计、财务审计、经济责任审计和绩效审计等内容,以期为金融安全审计提供一定的借鉴和引导。 ... |
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审计学基础
『简体书』 作者:闫焕民 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-12-01 本教材定位为会计学、财务管理学及相关专业的本科层次学生。本教材以注册会计师审计为主,简要介绍政府审计与企业内部审计,目的是适用当前我国会计审计专业教学现状,满足企事业单位对会计审计人才的需求。本教材内容主要包括:审计理论概述、审计技术与方法、审计业务流程、各类交易业务循环审计、审计报告等,同时涵盖财 ... |
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中华人民共和国公司法及司法解释指导案例全书
『简体书』 作者:法律出版社法规中心 出版:法律出版社 日期:2024-04-01 一、收录全面 1.文件全面。本书全面收录改革开放以来至2024年3月期间公布的现行有效的与公司相关的法律、行政法规、司法解释、重要的部门规章、相关政策规定155件。 2.案例全面。为了便于读者更准确地理解法律文件,增强实用性,本书相关章节收录现行有效的最高人民法院、最高人民检察院发布的与 ... |
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建设工程审计管理理论与实践
『简体书』 作者:王昭罡,胡鹏,于海东 出版:中国石化出版社有限公司 日期:2020-08-01 建设工程项目具有周期长、投资额大、控制环节多等特点,任何一个环节出现问题,都可能导致重大的损失浪费。长期以来,我国建设工程审计主要是秋后算账式的工程竣工结算审计,没有或缺乏必要的事前预防和事中控制,因而难以从根本上遏制建设工程的损失浪费,审计机关也很难真正对工程建设项目发挥审计监督作用。纠正这种现象 ... |
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媒体监督、内部控制与审计意见研究
『简体书』 作者:张丽达 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-10-01 本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的黑匣子,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关 ... |
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