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普通话口语教程
『简体书』 作者:王勇卫, 林华东主編. 出版:厦门大学出版社 日期:2025-01-01 本书作为学习普通话的公共课教材,适用于大、中专院校学生,还可供中、小学和幼儿园教师及成年人学习普通话之用。本书在编写过程中特别针对福建省尤其是闽南地区学习普通话的难点,强调重应用、重训练、重过程。教材较好地体现了四种原则,即方便教学,适应自学;由易到难,由经到纬;分散难点,突出重点;学以致用,强化实 ... |
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写本研究学报(第一卷)
『简体书』 作者:余欣 高奕睿 主編 出版:上海古籍出版社 日期:2025-05-01 書寫與記憶是人類文明延續和思想傳遞的核心形式,寫本作爲書寫歷史的重要物質載體,跨越時空與文化,連接古代與現代、區域與世界。《寫本研究學報》致力於推動全球書寫文物的全面研究,突破傳統的學科與方法的界限,探索寫本在歷史和社會中的豐富內涵與深遠影響,深化我們對人類書寫文化的整體認識。 寫本不僅是“書物” ... |
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政府干预、内部人控制与国有企业投资行为研究
『简体书』 作者:钟海燕 著 出版:中国社会科学出版社 日期:2017-03-01 本书首先从国有产权的视角考察政府干预以及由其衍生出的薪酬管制和债务软约束对公司投资的影响;其次从国有产权的视角考察行政干预下内部人控制的控制权安排对公司投资的影响;*后从大股东控制内部人控制的角度考察其对公司投资影响的作用机制。本书研究成果为规范政府行为以及国有控股上市公司治理现状下的投资行为模式, ... |
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内控总监工作笔记 企业内部控制工作法及案例解析
『简体书』 作者:王海荣 出版:人民邮电出版社 日期:2018-06-01 内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作更加规范、高效,可以提升组织的运营效率,提高公司治理水平。 本书作者拥有十多年的内控工作实践,先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。本书从内控的定义出发,详细介绍了内控的角色定位、工作内容、执行人、工具箱、常见问题和解决方案、内控部门与其他部门的关系 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:王廷章 出版:科学出版社 日期:2016-12-01 现代经济理论的发展已经突破了经典理论的很大程度忽视人的行为的倾向,如以研究经济中各利益主体间相互作用的博弈论和研究在信息不对称之条件下经济利益主体的行为的委托一代理理论(构成所谓信息经济学之基本内容)在20世纪下半叶的异军突起便是突出的例子。以现代管理理论为基础的内部控制理论,主要是把组织行为学(或 ... |
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T/CWEC 23—2021 水利水电工程施工项目经理评价规程 (中国水利企业协会)
『简体书』 作者:中国水利企业协会 出版: 日期:2021-04-01 范围 本文件规定了水利水电工程施工项目经理评价的原则、程序、指标及结果等。 本文件适用于对水利水电工程施工项目经理的评价。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引 ... |
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企业会计准则条文讲解与实务运用(2022版)(上下册2册套装)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2021-10-01 新会计准则体系制定的主要思路是,在充分考虑我国现阶段国情的前提下坚持与国际财务报告准则趋同的原则。基于上述原则,新会计准则体系引入了公允价值计量、资产减值计提、非货币性资产交换、债务重组、股份支付、投资性房地产以及合并财务报表等方面的会计处理。另外,新会计准则体系的许多内容引进了现代财务理论,让货币 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:高翠莲 出版:高等教育出版社 日期:2019-09-01 本书从会计机构设置、会计岗位设置、会计人员配备、岗位职责划分、会计科目设计、会计凭证设计、会计账簿设计、会计报表设计、会计程序设计以及相关业务处理流程和方法设计等方面部署内容。本着节约高效、严密控制的原则,进行科学分析和明晰设计,以帮助学生掌握作为一名会计主管或财务负责人应有的思想和技能,培养高素质 ... |
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电力企业标准化工作指南
『简体书』 作者:中国电力企业联合会标准化管理中心 出版:中国电力出版社 日期:2019-04-01 为满足电力企业在构建标准体系、编制企业标准等标准化工作方面的需求,本书通过对DLT 485-2018《电力企业标准体系表编制导则》、DLT 800-2018《电力企业标准编制导则》的解读,为电力企业科学开展标准化工作提供有效的指导和帮助,服务于电力企业标准化工作从业人员及相关工作人员。 ... |
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基于XBRL内部控制研究:理论与技术
『简体书』 作者:李晓荣,张天西,丁慧 出版:立信会计出版社 日期:2023-08-01 本书作为作者团队的代表性研究成果,创造性地将XBRL账簿系统应用于企业内部控制领域,并基于对中国内部控制规范的深刻理解,提出了一个具有高度先进性和可行性的中国内部控制信息化规范体系。 ... |
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北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究
『简体书』 作者:杨琳 著 出版:化学工业出版社 日期:2023-08-01 内部控制制度是现代企业管理的重要组成部分,可以促进企业的经营管理活动更具经济性、效率性及效果性。企业内部控制是体系建设、执行反馈、检查评价和持续改进循环往复的动态过程。《北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究》根据内部控制应用指引等规范文件为北京市国有企业设计、建设并优化内部控制体系,同时,以某企 ... |
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内部控制学
『简体书』 作者:魏永宏 出版:电子工业出版社 日期:2020-06-01 本书紧扣我国内部控制规范内容体系,坚持规范解释与理论分析并重,突出操作流程框架内容设计和案例分析讲解。全书共分10章,分别为内部控制的产生与发展、内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 业务活动控制、内部监督、内部控制评价、内部控制审计。本书适合作为高等学校会计学、财务管理、 ... |
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内部控制新论
『简体书』 作者:王宝庆 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-09-01 内部控制新论,分为四个章节:内部控制原理,企业内部控制,行政事业单位内部控制与个人家庭内部控制。该书不同于内部控制制度介绍,也不同于一般的内部控制专著研究。主要体现在理论创新与实践创新。内部控制中的点线面是核心,企业内部控制体系的创新实施,行政事业单位廉政风险内控防范,个人自律与家风家教在组织内部控 ... |
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内部控制学
『简体书』 作者:王凤洲 出版:经济科学出版社 日期:2021-03-01 内部控制学是一门研究组织内部控制基本理论、一般方法和基本规律的综合性交叉学科。随着社会经济的发展,内部控制越来越重要,越来越受到重视。 本书根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO《企业风险管理框架》,按照内部控制的五大要素,分别系统阐述其基本内涵、主要风险、 ... |
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计算机审计(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列;“十三五”江苏省高等学校重点教材)
『简体书』 作者:陈伟 出版:中国人民大学出版社 日期:2023-08-01 数字经济、大数据、人工智能对审计方式、方法产生了重要影响,审计对象的信息化使得计算机审计成为必然。第3版融入课程思政元素,从电子数据审计和信息系统审计两个方面出发,系统地分析了计算机审计的理论、方法与应用,并介绍了计算机审计的理论前沿,如大数据审计、智能审计等。第3版设计了6个实验模块,满足高校开设 ... |
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中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2023年版 )
『简体书』 作者:本书编写组 出版:立信会计出版社 日期:2023-03-01 本书是由审计法规与审计准则专家组织具有丰富实践经验的专业人员编写而成,是由国家权威部门组织审定的审计法律法规专业工具书。该书收集了截至2022年12月31日国家出台的最新最权威的审计法规、审计准则与政策解读,分为六个部分,共收录现行有效的审计法规、审计准则与政策解读200余部。第一部分为审计基本法律 ... |
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内部控制(第5版)
『简体书』 作者:方红星 池国华 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-09-01 本书第5版,是在保持第3版教材基本特色与优点的前提下,为适应内部控制理论与实务发展及教学改革的要求进行的再次修订。 本次修订主要体现在以下三个方面: 第一,为与时俱进反映内部控制理论与实务发展的最新变化,我们对企业内部控制概念框架、基本原理与实务操作等相关内容进行了修订和补充。 第二,为了便于 ... |
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中国特色社会主义国家审计理论研究:国家审计理论框架论(第一卷)
『简体书』 作者:蔡春,张筱,郑伟宏等 出版:立信会计出版社 日期:2023-09-01 服务国家治理是国家审计功能拓展的最终目标。我国已进入新时代,新时代具有新的特征,社会各方面发生深刻变化。同时,随着中央审计委员会的成立和《审计法》的修订,以及巡视工作的常态化,审计在国家治理能力现代化的进程中的作用愈发重要,基于此,《中国特色社会主义国家审计理论研究:国家审计理论框架论》从新的视角研 ... |
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欧洲联盟内部司法上诉机制研究
『简体书』 作者:李赞 唐彦嘉 出版:中国言实出版社 日期:2023-07-01 本书以欧洲联盟内部司法上诉机制为研究对象,探求欧盟内部司法上诉机制的设立依据,梳理欧盟内部司法上诉机制司法架构的变化,阐明欧盟内部司法上诉机制的内部结构与诉讼程序,明确欧盟内部司法上诉机制的法律适用,总结欧盟内部司法上诉机制的特征与优点。本书研究有助于加强对欧盟内部司法机制以及欧盟公务员法的研究,推 ... |
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审计使命(生动再现审计人“为国审,为民计”的担当意识与家国情怀)
『简体书』 作者:康俊廷 出版:作家出版社 日期:2023-09-01 《审计使命》以华原市市长秦大川履行经济责任情况为审计切入点,全面反映一次完整的经济责任审计历程,全景式展示了具有一定神秘色彩的国家审计工作。 由平原省审计厅经责办组织实施的华原市市长经济责任审计,本是一次常规性的领导干部履行经济责任情况的审计,却出人意料地震动了华原市朝野,并产生了强大的冲击波,波 ... |
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