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企业内部控制规范(第三版) 企业内部控制规范(第三版)
『简体书』 作者:李敏  出版:上海财经大学出版社  日期:2022-01-01
内部控制直面风险,其精髓在于制衡,其本质在于掌控。治不了风险就管不好企业。融合风险管理的内部控制,既是公司治理的责任担当,也是内部控制的神圣使命。企业建立健全全面风险管控机制具有特别重要的现实意义。 全书15章,意在实事求是,通过解析内部控制的理论体系、政策规范、实践经验等,阐述风险管控的新思维、新 ...
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售價:HK$ 78.2

(2015年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 (2015年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 编  出版:立信会计出版社  日期:2015-03-01
企业内部控制基本规范及配套指引的出台,对我国企业内部控制规范体系的建设而言,意义十分深远。一是此举标志着我国“以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备”的企业内部控制规范体系建设目标基本建成,是继我国企业会计准则、审计准则体系建成并有效 ...
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售價:HK$ 140.6

(2017版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 (2017版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会编  出版:立信会计出版社  日期:2017-01-01
企业内部控制编审委员会编的《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2017年版企业内部控制培训指定用书》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本 ...
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售價:HK$ 127.6

数智化企业内部控制与风险管理 数智化企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:许金红 李璇  出版:人民邮电出版社  日期:2025-09-01
本书依托财政部等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架,并基于金蝶云星空系统和金蝶大数据处理平台进行关键理论知识的应用实践。 本书共三篇九章。第一篇为基础入门篇,包括企业内部控制认知、大数据智能风险管控流程认知、内部环境控制等内容。第二篇 ...
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售價:HK$ 65.8

内部控制与评价 内部控制与评价
『简体书』 作者:杨雪  出版:上海财经大学出版社  日期:2024-01-01
本书从COSO的《内部控制框架》、我国企业内部控制规范体系的内部控制基础内容出发,着重阐述了内部控制应用,包括管理活动内部控制、业务活动内部控制、信息活动内部控制内容,最后介绍了内部控制评价和内部控制审计,也就是说,本书对内部控制基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。本书从COSO的《内 ...
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售價:HK$ 67.9

企业内部控制从懂到用 第2版 企业内部控制从懂到用 第2版
『简体书』 作者:冯萌 宋志强  出版:机械工业出版社  日期:2024-08-01
企业内部控制看似复杂,其内核却可以归纳为 “意识与理念、风险与对策、原理与工具、场景与应用、体系与落地” 五组关键词。基于这样的框架,作者依托其近二十年的专业服务经验,紧扣中国企业经营及监管环境特点,通过丰富的现实案例及企业实操经验教训,详细介绍:(1)内控的本质是什么;(2)内控如何为企业带来价值 ...
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售價:HK$ 113.9

内部控制学 内部控制
『简体书』 作者:黄静如,陈?F  出版:经济科学出版社  日期:2024-05-01
内部控制学》由集美大学会计学副教授黄静如主编。本书理论结合实际从内部控制基本理论、内部控制建设、内部控制评价与审计三个模块全面介绍内部控制学所涉及的基本知识与方法,全书共10章,主要包括内部控制基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、业务循环控制内部控制评价、内部控制审计 ...
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售價:HK$ 79.4

医院内部控制建设关键问题与案例分析 医院内部控制建设关键问题与案例分析
『简体书』 作者:许太谊 著  出版:中国市场出版社  日期:2025-01-01
—关键问题 重点业务 高风险领域内控措施 案例分析 相关规章— 为各级各类医院完善内部控制提供应对措施和借鉴参考 本书虽聚焦于公立医院,但基于不同医院运行和治理机制的共性内容,对各级各类医院完善内部控制都有借鉴、参考作用。全书内容共四大部分: 第一部分,如何理解和推进公立医院内部控制建设 ...
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售價:HK$ 107.8

中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究 中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究
『简体书』 作者:苏小航  出版:中国书籍出版社  日期:2025-05-01
本研究的创新点主要体现在,从系统性角度分析了事业单位内部控制与财务管理的联动机制,强调了内部控制对财务管理的支持与保障作用。通过实证分析和案例研究,提出了适合不同类型事业单位的内部控制优化建议,为提升事业单位财务管理水平提供了实用性指导。本研究将当前政策环境的变化纳入分析范围,探讨了在新政策背景下, ...
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售價:HK$ 85.8

高校政府采购内部控制机制研究 高校政府采购内部控制机制研究
『简体书』 作者:彭十一,黎振强  出版:中国财政经济出版社  日期:2025-08-01
本书是在湖南省教育科学“十四五”规划——教育财建研究专项省级重点资助课题最终研究成果的基础上完成的一部专著。目前大多数高校现行的政府采购内部控制体系大多是模仿一般行政事业单位内部控制体系来建立,鲜少针对高校自身特点和实际情况来制定高校政府采购内部控制体系。由于高校与一般行政事业单位存在本质区别,相较 ...
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售價:HK$ 66.0

内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定 内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定
『简体书』 作者:黄政,刘怡芳  出版:经济科学出版社  日期:2024-08-01
研究股价不稳定的极端现象(暴涨暴跌)和内在原因(信息含量低)可以揭示股价稳定的内在规律。管理层出于自利动机很可能操纵公司层面信息,导致股价泡沫、股价崩盘以及降低股价信息含量,是影响股价不稳定的重要因素。而内部控制对管理层的信息操纵行为有较强的约束作用。高质量的内部控制可以通过抑制激进或平滑的盈余处理 ...
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售價:HK$ 77.1

内部控制(第三版) 内部控制(第三版)
『简体书』 作者:潘琰  出版:高等教育出版社  日期:2024-03-01
本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,曾被评为“普通高等教育国家级精品教材”和获“福建省社会科学成果二等奖”。本次修订是在第2版的基础上,根据近年来国内外内部控制理论与实践的发展和中国高等教育改革的要求进行的,主要修订是:(1)突出“课程思政”,将“课程思政”的理念有机融入教材相关章节的知识之 ...
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售價:HK$ 66.1

会计与控制评论·第13辑 会计与控制评论·第13辑
『简体书』 作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-05-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ...
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售價:HK$ 66.7

企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解 企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解
『简体书』 作者:平准  出版:人民邮电出版社  日期:2021-01-01
《企业内部控制基本规范详解与实务》以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》为依据编写而成。全书共分为企业内部控制概述、企业内部控制基本规范解读、企业内部控制配套指引解读3篇,涵盖了企业的主要内部控制领域。 《企业内部控制基本规范详解与实务》既对基本规范和配套指引进行了详细解读,又引用了大 ...
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售價:HK$ 162.3

(华夏文轩)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2016 (华夏文轩)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2016
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2016-04-01
《企业内部控制培训制定教材:企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2016年版》对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。《企业内部控制培训制定教材:企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2016年版》可以帮助上市公司和大中型企业尽快对 ...
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售價:HK$ 129.0

《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》释义 《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》释义
『简体书』 作者:财政部会计司编写组  出版:经济科学出版社  日期:2024-12-01
2024年7月,为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署和新会计法的有关要求,财政部修订印发了《会计信息化工作规范》(财会〔2024〕11号,以下简称“工作规范”)及《会计软件基本功能和服务规范》(财会〔2024〕12号,以下简称“软件规范”),自2025年1月1日起施行。工作规范和软件规范(以下统称“ ...
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售價:HK$ 35.2

会计与控制评论·第7辑 会计与控制评论·第7辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2016-12-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ...
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售價:HK$ 39.0

会计与控制评论·第8辑 会计与控制评论·第8辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-04-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ...
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售價:HK$ 54.0

会计与控制评论·第9辑 会计与控制评论·第9辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2019-11-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ...
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售價:HK$ 60.8

医院内部控制规范与体系建设 医院内部控制规范与体系建设
『简体书』 作者:齐新红、殷雪峰  出版:清华大学出版社  日期:2021-06-01
本书的编写力求简明、实用、突出重点、结合实际,在编写过程中不再局限于对内部控制的理论研究,重点突出内部控制在行政事业单位建设与管理过程中的实用性,以业务流程为起点,全面反映各类业务具体操作流程,同时针对当今的网络信息化时代下对内部控制提出的新要求,对信息化环境下的内部控制业务流程进行了探讨。其中每类 ...
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售價:HK$ 123.8

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