![]() |
登入帳戶
| 訂單查詢
| |
||
| 臺灣用戶 |
| 品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 | 服務:香港/台灣/澳門/海外 | 送貨:速遞/郵局/服務站 |
| 在 大書城
以“
全文
模式”搜“
企业内部控制编审委员会 编
”共有
89230
结果: |
同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索 |
![]() ![]() |
企业内部控制学(第三版)
『简体书』 作者:陈维青 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 本教材以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制和风险管理的概念、特征、产生和发展的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统讲授内部控制目标与要素、企业整体层面的控制、业务活动各个层面的控制、内部监督和内控评价等内容。更好地实现为贯党的二十大精神进教材,本教材在章后设置了“学思见悟”栏目,方便读者 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:李天国 出版:中国铁道出版社 日期:2023-10-01 本书对企业实务中面临的税务风险、股权风险、资金风险、资产管理风险、购销业务中的风险等各类常见公司风险进行深入总结,并对这些风险的应对和管控提出了可以落地实操的解决方案。全书共九章,涵盖的主要内容有组织结构、预算管理、财务报告等风险管理与内部控制基础知识简介;出资瑕疵、丧失控制权、股东承担无限责任等股 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制实务
『简体书』 作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
会计与控制评论·第13辑
『简体书』 作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-05-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2021年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内部控制审计指引;第五部分为企业内部控制配 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
会计与控制评论·第7辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2016-12-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
会计与控制评论·第8辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-04-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
会计与控制评论·第9辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-11-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
『简体书』 作者:丁锐 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制评价体系研究
『简体书』 作者:企业内部控制评价体系研究课题组 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-02-01 本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允性和客观性,寻找内部控制评价体系的实施路径进行了深入的探索,分享作者多年实践工作中积累的内部控制成功经验、 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部控制重大缺陷披露与企业创新投入
『简体书』 作者:倪静洁 出版:经济科学出版社 日期:2023-08-01 本书以是否存在重大缺陷这一国际上衡量内部控制有效性的通行标准,研究内部控制有效性对企业创新投入的影响及其路径机理,并进一步考察管理层动机选择行为和外部信息环境对上述关系的调节作用。研究结论有助于更可靠地认识内部控制有效性与企业创新投入的关系,丰富管理层内部控制重大缺陷披露动机选择行为和外部信息环境影 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制风险点识别与管控规范
『简体书』 作者:任飞 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 本书是一本对内部控制风险点进行识别、评级与管控的图书。识别、评级与管控内部控制风险点可以有效助力企业内部控制体系的建设,但开展可靠、可控、可行的内部控制风险点识别、评级与管控工作并非易事,而是一个广而专、专而精、精而尖的系统工程。本书以“风险识别、评级”为基础,以“合规管理”为重点,以“精确管控”为 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制
『简体书』 作者:王国生 出版:首都经济贸易大学出版社 日期:2022-10-01 企业内部控制是一项融理论、实践和方法于一体的管理活动,本书旨在帮助企业建立和实施一套完善的内部控制体系,全书基于《企业内部控制基本规范》及其三类配套指引,分别从内部控制的五要素(内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督)以及内部控制的评价和审计这几方面,详细阐述了阐内部控制的基本理论和方法 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制
『简体书』 作者:刘晓波,秦捷,舒文存 出版:清华大学出版社 日期:2021-03-01 本书为辽宁省职业教育省级精品在线开放课程内部控制管理配套教材。从国内外实践经验来看,内部控制是企业、行政事业单位抵御风险、防范舞弊、提升管理绩效、实现可持续发展的有效途径。内部控制理论与实操是未来我国理论界与实务界所面临的一项长期的系统工程。本书以系统论、控制论和信息论为指导,以我国已经颁布实施的《 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制
『简体书』 作者:冯春阳,张舒,虎倩 出版:华中科技大学出版社 日期:2022-07-01 本书通过分析内部控制的产生与发展,提出内部控制建设的重要性,同时本书在内容上着重从内部控制的五要素:内部环境、风险评估、信息与沟通、监督、控制活动进行具体的分析和阐述,主要适用于会计学、审计学、财务管理本科专业学生使用。全书共分为6个部分,介绍了内部控制理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制审计(第二版)
『简体书』 作者: 出版:清华大学出版社 日期: ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制实务(第二版)
『简体书』 作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业
『简体书』 作者:李万福 著 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部控制与评价
『简体书』 作者:杨雪 出版:上海财经大学出版社 日期:2024-01-01 本书从COSO的《内部控制框架》、我国企业内部控制规范体系的内部控制基础内容出发,着重阐述了内部控制应用,包括管理活动内部控制、业务活动内部控制、信息活动内部控制内容,最后介绍了内部控制评价和内部控制审计,也就是说,本书对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。本书从COSO的《内 ... |
詳情>> | |
| 書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 香港用户 | 台灣用户 | 海外用户 |
| megBook.com.hk | |
| Copyright © 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. | |