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审计学:实务与案例(第5版)
『简体书』 作者:李晓慧 出版:中国人民大学出版社 日期:2021-04-01 第5版根据新的收入准则、金融准则、租赁准则、财务报告准则,以及*近中国注册会计师协会颁布的审计准则问题解答、*的审计理论和实务修订。 1. 增加计算机信息技术与审计,揭示在现代计算机技术和互联网时代 ... |
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审计学
『简体书』 作者:李瑛 出版:中国纺织出版社 日期:2018-07-01 《审计学》具有以下特点: 吸收同类教材精华,结构合理 拓展实践所需知识,内容全面 反映*研究成果,新颖实用 配备突出重点习题,应用性强 ... |
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中国审计评论(第15辑)
『简体书』 作者:晏维龙 出版:经济科学出版社 日期:2021-12-01 本书汇集了南京审计大学和审计领域专家学者的研究成果。南京审计大学郑石桥、郑羽飞探索了国家审计治理指数,包括理论模型、数字模型及其运用。上海市审计局吴晓玲、何国成分析了审计服务构建新发展格局的重点内容、 ... |
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关键审计事项准则实施的经济后果研究
『简体书』 作者:张呈 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-11-01 本书结合审计学、经济学、心理学的相关理论,利用规范分析与实证检验相结合的方法,研究我国关键审计事项准则实施的经济后果。首先,梳理关键审计事项领域已有的研究文献。其次,阐述关键审计事项准则实施影响审计师 ... |
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新编审计基础与实务(第3版)
『简体书』 作者:申建英 出版:电子工业出版社 日期:2020-06-01 本书是在原第二版的基础上进行的第三次修订。总体上坚持高职教育理念,以掌握一定理论知识为基础,重点培养其操作技能。本教材以学习一定审计理论为基础,着重学习注册会计师年度报表审计的操作思路。教材内容共分为 ... |
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Java代码审计 入门篇
『简体书』 作者:徐焱 陈俊杰 李柯俊 章宇 蔡国宝 出版:人民邮电出版社 日期:2021-08-01 1.系统介绍Java代码安全审计入门技术,助力安全人员剖析Web安全漏洞 2.内容结构划分合理,理论与实践结合入门Java代码审计 3.丰富详细案例讲解,扎 ... |
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内部控制与质量监管制度研究
『简体书』 作者:孙娜、江钰媛、孙绍荣 出版:中国经济出版社 日期:2021-08-01 当今,企业在经济活动中不可避免地要面临来自企业内部、外部的各种风险,作为应对风险、增强综合竞争能力的重要手段,内部控制在现代企业的管理中扮演了十分关键的角色。完善企业内部控制制度既是完善公司治理结构和 ... |
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内部控制新论
『简体书』 作者:王宝庆 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-09-01 内部控制新论,分为四个章节:内部控制原理,企业内部控制,行政事业单位内部控制与个人家庭内部控制。该书不同于内部控制制度介绍,也不同于一般的内部控制专著研究。主要体现在理论创新与实践创新。内部控制中的点 ... |
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行政单位经济责任审计实务指南
『简体书』 作者:于维严,武战伟 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 ·一线审计工作者操刀 ·解读两办新规相关规定·1000+行政单位经济责任审计实操知识点详解 ·近100个行政单位经济责任审计实操案例·大量的图表、流程、示例和案 ... |
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精准扶贫审计评价及政策实施效果研究
『简体书』 作者:王帆 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-07-01 经过近三年的研究,我终于完成并出版了专著《精准扶贫审计评价及政策实施效果研究》,本书受到国家社会科学基金青年项目“精准扶贫政策跟踪审计耦合机制研究”18CGL039的资助。本书共包括论文14篇,主 ... |
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企业会计准则实务应用精解 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制 2020年版
『简体书』 作者:企业会计准则 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2020-01-01 严格按照新会计准则的要求编写,采用了新的会计业务处理方法,充分反映了会计理论与会计实务改革发展的新成果,涵盖全面会计核算,指导性强。 图文并茂,通俗易懂,透析各 ... |
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中小企业内部控制与风险管理(第二版)
『简体书』 作者:张远录 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-08-01 加强内部控制不仅企业需要,每个社会经济组织都需要;不仅是企业及经济组织提高效益的需要,也是从源头上遏制经济犯罪和防止腐败的需要。教育部*公布的《高等职业学校专业教学标准》中相关财务会计类专业已经把内部 ... |
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审计学
『简体书』 作者:宫义飞 出版:清华大学出版社 日期:2019-06-01 本书的内容体系既能适应我国会计学、财务管理学、审计学专业的教学之用,也能满足诸如工商管理、财政金融等其他经济类专业教学之用。此外,本书也可作为注册会计师、财务工 ... |
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公立医院内部控制实践案例解析
『简体书』 作者:程南生 出版:四川科学技术出版社 日期:2024-12-01 由四川大学华西临床医学院华西医院简称“华西”与新华文轩出版传媒股份有限公司简称“新华文轩”共同策划、精心打造的《华西医学大系》陆续与读者见面了,这是双方强强联合,共同助力健康中国战略、推动文 ... |
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审计学
『简体书』 作者:曾艳芳、 赵盟 出版:清华大学出版社 日期:2018-11-01 《审计学》配有知识链接复习思考题自测与技能训练等与实务紧密相连,具有一定的广度和深度。 ... |
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内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角
『简体书』 作者:佘晓燕 著 出版:经济管理出版社 日期:2022-04-01 内部控制有效性是指内部控制制度为其目标实现提供的保证程度,管理层和审计师需要对企业内部控制制度的运行效果进行合理评估和判断并得出结论。内部控制有效性结论是判断企业内部控制设计和运行是否有效的重要依据。 ... |
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管理者能力的内部经济效应与外部市场影响
『简体书』 作者:肖炜麟,傅俊辉 出版:厦门大学出版社 日期:2024-09-01 主要从企业创新、过度投资、股价同步性和股票流动性等四个角度,展开管理者能力的内部经济效应和外部市场影响研究。具体内容:(1)从公司治理的角度出发,研究管理者能力对公司创新活动的影响效应及机制;(2)研 ... |
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审计案例:交互式学习方法(第7版)
『简体书』 作者:马克?S.比斯利等 出版:北京大学出版社 日期:2022-01-01 ◎全书共分12部分,包含49篇审计案例,涵盖每一个主要的审计活动。案例内容既包括宏观的背景资料,也有具体的细节介绍。 ◎通过设置大量由浅入深的问题,引发学生思 ... |
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中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2017年权威解读版)
『简体书』 作者:中华人民共和国审计法规编委会 出版:立信会计出版社 日期:2017-02-01 由中华人民共和国审计法规编委会主编的《中华 人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读 2017年**解读版精》是由**审计法规与审计 准则专家组织具有丰富实践经验的专业人员编写而成 ,并由国家**部 ... |
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公立医院内部控制体系建设指引
『简体书』 作者:上海申康医院发展中心 出版:复旦大学出版社 日期:2024-12-01 本书根据财政部、国家卫生健康委员会对公立医院内部控制建设任务的有关部署,聚焦公 立医院内部控制关键领域与薄弱环节,主要从五大方面为完善内部控制体系建设提供系统性理 论支持。 内部控制风险评估方面,明 ... |
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