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审计学(第二版)
『简体书』 作者:杨明增、武恒光 出版:清华大学出版社 日期:2018-05-01 《审计学(第二版)》以注册会计师现代风险导向审计理论为基础,从审计执业环境开始,阐述了审计的执业规范体系、审计目标和审计计划,在此基础上介绍了审计证据、风险评估和风险应对,以及审计抽样和审计报告等基础知识,然后以业务循环法审计为基础,讲述了财务报表审计的基本内容,*后介绍了企业内部控制审计的基本知识 ... |
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财务报表审计模拟实训(第五版)
『简体书』 作者:刘雪清,封桂芹,武彰纯 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-03-01 审计实务是会计、审计及相关专业的重要专业课之一,在多年的教学实践中,发现传统教材的教学内容很难达到预想的教学效果,大部分同学在学习完审计实务这门课程后,对如何进行审计工作仍然一筹莫展。因此,经过几年的探索,这本审计模拟实训教材终于完成了。本教材特色是:会计、审计素材资料一体化;突出审计工作底稿填写的 ... |
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地方政府隐性债务风险与审计治理
『简体书』 作者:刘骅 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-04-01 本书相关研究位于财政与金融领域的交汇点。一方面,强调发挥政府审计国家良治的职能,与“灰犀牛”保持一定的安全距离,但并不是也不可能根除隐性债务风险。通过锚定地方政府隐性债务风险治理的审计目标,将审计监督作为地方政府债务系统的序参量以充分发挥审计监督的信息揭示与风险抵御职能,协同审计治理机制,协调配置和 ... |
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网络安全Java代码审计实战
『简体书』 作者:高昌盛 出版:电子工业出版社 日期:2021-10-01 本书是奇安信认证网络安全工程师培训教材之一,目的是为网络安全行业培养合格的人才。网络安全人才的培养是一项艰巨的任务,其中代码审计人才更是“稀缺资源”。本书分为4章。第1章代码审计基础,内容包括基础Java开发环境搭建、代码审计环境搭建。第2章常见漏洞审计,介绍了多种常见漏洞的成因以及审计和修复的技巧 ... |
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审计全流程技术操作实务指南
『简体书』 作者:王鹰武 胡潘婷 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 审计是监督经济活动的有效手段,审计工作的开展有助于提高企业管理效率,维护市场经济秩序,确保国家经济安全。《审计全流程技术操作实务指南》在解读我国现行审计准则的基础上,对具体审计工作的开展流程进行了详细的解释,将一些复杂难懂的审计知识以简单易懂的语言介绍,并配备了相应的实务操作案例,供读者在理解审计知 ... |
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审计实训
『简体书』 作者:李华 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-05-01 《审计实训》教材以年报审计业务为主线,主要涵盖审计基本技能、接受业务委托、计划审计工作、实施风险评估程序、销售与收款循环审计测试、采购与付款循环审计测试、存货与仓储循环审计测试、筹资与投资循环审计测试、货币资金及交易循环审计测试、出具审计报告等10个项目39个实训任务,基本覆盖审计实务的核心业务环节 ... |
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财务审计(第三版)
『简体书』 作者:张永国 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-06-01 本书以介绍我国注册会计师财务报表审计为主,兼顾政府财务审计和内部财务审计的内容。本书按照被审计单位的经济业务循环安排章节顺序,这会使审计教学更贴近审计实务。对于性质相近的报表项目,由于审计的目标和程序基本相同,因此本书主要介绍有代表性的报表项目的审计程序,而不是面面俱到。本书可用作高等学校审计学专业 ... |
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金融安全审计
『简体书』 作者:张炳辉 出版:中国金融出版社 日期:2018-10-01 审计是一项独立性的经济监督活动,金融安全是审计的重点监督对象,因为金融安全关系到国家的经济命脉和社会的稳定发展。本书主要介绍了金融安全审计的相关概念和审计程序,并从金融安全目标实现的角度重点阐述了内部控制审计、财务审计、经济责任审计和绩效审计等内容,以期为金融安全审计提供一定的借鉴和引导。 ... |
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审计实务(第二版)
『简体书』 作者:王辉,吴海英,陈来芳 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-01-01 作为一本面向应用型会计与审计专业人才培养的《审计实务》教材,本书具有以下主要特点: (1)以注册会计师审计为基础编写。审计监督体系由政府审计、内部审计和注册会计师审计构成。其中,注册会计师审计*代表性和社会影响力,而且其执业准则体系*为完善、执业行为*为规范。为此,我们以注册会计师审计为基础,依据 ... |
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审计学(第3版)
『简体书』 作者:叶陈刚,李洪,张岩 出版:机械工业出版社 日期:2019-07-01 本书按照审计发展变革的线索和现代治理思想,全面系统地介绍审计学的基本理论与方法体系,突出阐述了现代审计与鉴证业务的原理和方法。本书阐述了审计的基本概念,审计职业道德与法律准则;探讨国家审计的特征与业务流程,分析了审计鉴证目标与业务承接、审计策略与计划、审计证据与工作底稿,介绍了企业风险评估与应对措施 ... |
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审计学基础
『简体书』 作者:闫焕民 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-12-01 本教材定位为会计学、财务管理学及相关专业的本科层次学生。本教材以注册会计师审计为主,简要介绍政府审计与企业内部审计,目的是适用当前我国会计审计专业教学现状,满足企事业单位对会计审计人才的需求。本教材内容主要包括:审计理论概述、审计技术与方法、审计业务流程、各类交易业务循环审计、审计报告等,同时涵盖财 ... |
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审计学(第二版)
『简体书』 作者:王宝庆 出版:科学出版社 日期:2017-08-01 本教材依据*颁布的审计准则,以民间审计为主,兼顾政府审计与内部审 计,重点介绍审计的规则、流程与方法,旨在提升学生的审计职业能力;同时强 化审计的职业道德与法律责任。本教材内容丰富,信息量大,注重理论联系实际, 具有较强的操作性。 ... |
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审计学(第2版)
『简体书』 作者:陈少勇 出版:电子工业出版社 日期:2017-08-01 全书系统地介绍了审计学的基本理论、原理与方法,充分地总结了审计在我国的新近实践,并很好地和2006年颁布的,并经过2010年、2016年等多次修订的企业会计准则和注册会计师审计准则相吻合,体现了编著者对审计理论和实务操作的感悟与认知。全书分为18章,包括审计综述、审计计划、审计证据、审计抽样、信息技 ... |
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建设工程审计管理理论与实践
『简体书』 作者:王昭罡,胡鹏,于海东 出版:中国石化出版社有限公司 日期:2020-08-01 建设工程项目具有周期长、投资额大、控制环节多等特点,任何一个环节出现问题,都可能导致重大的损失浪费。长期以来,我国建设工程审计主要是秋后算账式的工程竣工结算审计,没有或缺乏必要的事前预防和事中控制,因而难以从根本上遏制建设工程的损失浪费,审计机关也很难真正对工程建设项目发挥审计监督作用。纠正这种现象 ... |
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媒体监督、内部控制与审计意见研究
『简体书』 作者:张丽达 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-10-01 本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的黑匣子,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关 ... |
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中国注册会计师继续教育审计案例(第五辑)
『简体书』 作者:中国注册会计师协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-12-01 自2009年3月出版*辑审计案例以来,中国注册会计师协会现又推出《中国注册会计师继续教育审计案例》第五辑。本案例集共8章,涉及内容包括重要性水平、审计过程中保持职业怀疑、持续经营、销售收入、股权转让交易、政府补助、集团财务报表等方面的案例本辑审计案例力求突出以下四方面特点:一是反映行业发展变化中的新 ... |
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新时代全面从严治党经济责任审计理论研究
『简体书』 作者:盖逸馨 马微 出版:应急管理出版社 日期:2021-12-01 本书共分为八章,论述经济责任审计理论框架、内容、程序和方法、现状分析及目标责任的确定研究,厘清相关理论的基础脉络;围绕经济责任涉及与从严治党的联系与发展,论述国家审计参与全面从严治党的可行性及关注点、经济责任审计在促进全面从严治党过程中的作用导向及未来发展,从政治站位提升经济责任设计的质量与效果。围 ... |
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开启审计之门
『简体书』 作者:韩志娟,范秀华,等 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-09-01 本书是根据《中国注册会计师审计准则》并融合近期中注协发布审计报告相关准则等相关规定,结合审计实务案例编写而成的。本书以案例讲解的形式,按照审计准则的要求,一步一步的介绍了初级审计人员在实质性程序阶段面对一个个报表项目,实施审计程序、采取审计步骤、编制审计工作底稿、展示审计证据的整个过程。本书也从大量 ... |
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审计理论与实务
『简体书』 作者:张乐天,王玲启,李天宇,崔进 编 出版:天津大学出版社 日期:2019-09-01 《审计理论与实务》按照新《中国注册会计师审计准则》要求编写,把握审计工作前沿知识,构建结构体系。结构设计从满足学生学习知识和技能的实际需求入手,将理论与实践相结合,着力突出技能培养。 《审计理论与实务》分为上、下两篇。 《审计理论与实务》上篇为审计理论,在保持审计学科特点的基础上,从审计内涵、审 ... |
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内部审计学
『简体书』 作者:张建平 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-07-01 本书具有以下特色: 1.新颖性 本书力求纳入国内外内部审计学新理念、新方法、新技术,阐述现代内部审计的防弊、兴利、咨询和增值的目标;在审计对象和内容上,突破了只关注财务报表的真实性、公允性的传统做法,强调了风险管理审计和内部控制测试,将管理审计融入各种类型的活动之中;在审计技术和方法上,努力改进 ... |
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