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舞弊审计与法律
『简体书』 作者:贺三宝,杨书怀 出版:复旦大学出版社 日期:2022-09-01 本书是会计审计专业及交叉专业法务会计的特色教材,编写组由从事法务会计、审计教研的高校教师及审计部门有丰富经验的实务专家组成。本书的编写有三大特点。一是体系性。每章都包括教学目标、基本理论、案例参考、复习思考题等版块,打造舞弊审计与法律知识体系。二是前瞻性。本书介绍了美国注册舞弊审查师协会(ACFE) ... |
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风险控制视角下的企业审计管理模式研究
『简体书』 作者:薛鹏 出版:辽宁人民出版社 日期:2022-11-01 本书以风险控制视角下的企业审计管理模式为研究对象,以企业内部审计的发展历程为切入点,结合企业内部审计的定义与内涵、模式、作用与角色展开论述。阐述了企业内部审计程序、审计机构与审计人员、审计管理方法以及控制及其评价。分析了该视角下的风险导向企业内部审计模式,并基于此,探讨了审计垂直管理模式、分级管理模 ... |
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法治视角下的公共工程国家审计研究
『简体书』 作者:兰玲 出版:知识产权出版社 日期:2023-04-01 当前,我国公共工程国家审计的审计对象、审计范围、审计内容等基础性问题,理论界和实务界并没有达成共识。本书以法治视角探讨公共工程国家审计的问题,通过分析典型国家公共工程国家审计模式,认为未来我国公共工程国家审计应当向绩效审计的方向发展,应更加关注制度以及体制机制方面的问题,强化对政府在公共工程建设管理 ... |
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审计学(第四版)
『简体书』 作者:朱荣恩 王英姿 出版:高等教育出版社 日期:2017-03-01 本书内容以注册会计师审计为主,介绍审计的基本概念、审计目标与审计过程、审计证据与审计工作底稿、重要性与审计风险、内部控制及测试、审计抽样、信息技术对审计过程的影响、收入循环审计、支出循环审计、存货和固定资产循环审计、筹资和投资循环审计、货币资金业务审计、其他需关注项目的审计、编制审计报告前的工作和审 ... |
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政府监管注意力与审计行为的关系研究
『简体书』 作者:田至立 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-12-01 我国审计市场长期以来存在低价竞争、低价揽客现象,引致事务所无法保证必要的审计投入、实施必要的审计程序,以至审计服务质量降低,进而影响审计市场秩序。为此,发改委和财政部联合发布《会计师事务所服务收费管理办法(2010)》,要求事务所对审计等业务收费实行政府指导价,设定上下浮动幅度区间。然而,该政策执行 ... |
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慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
『简体书』 作者:杨玲玲 肖竞 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 本书围绕企业数字化转型治理层的主要关切,从内部审计定位与价值、内部审计赋能企业数字化转型的关键举措及与之匹配的内部审计数字化能力建设等方面展开研究,旨在明确内部审计在数字化时代的新定位、新价值,并为企业内部审计数字化转型提供有益参考。其中,第一篇“审时度势”主要阐明企业数字化转型的内涵、阶段、各阶段 ... |
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审计学(第3版)
『简体书』 作者:张彤杉、武东萍、肖芬、任琳 出版:清华大学出版社 日期:2021-04-01 《审计学(第3版)》依据现行的审计法规和新颁布的审计准则,对审计学理论和实务作了系统阐述。全书共分为12章,章阐述审计的基础知识,对政府审计、注册会计师审计和内部审计分别进行了介绍;第二章至第十二章以注册会计师审计为例,讲述了注册会计师的传统核心业务即财务报表审计的主要内容。 《审计学(第3版)》在 ... |
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审计学(第三版)
『简体书』 作者:杨明增,武恒光 出版:清华大学出版社 日期:2021-01-01 《审计学(第三版)》以新的审计执业准则为依据,以注册会计师现代风险导向审计理论为基础,从审计执业环境开始,阐述审计的执业规范体系、审计目标和审计计划,在此基础上介绍审计证据、风险评估和风险应对,以及审计抽样和审计报告等基础知识,然后以业务循环法审计为基础,讲述财务报表审计的基本内容,*后介绍企业内部 ... |
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审计学(第二版)
『简体书』 作者:程安林 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-04-01 本教材为修订教材,主要包括审计原理部分、审计实务部分(审计循环),审计理论主要包括:一是审计基本原理,包括审计概论、审计目标与审计风险、审计计划、审计证据、审计工作底稿、审计抽样方法;二是注册会计师职业道德和会计师事务所业务质量控制;三是风险导向审计流程,包括风险评估和风险应对。第二部分为审计实务, ... |
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审计基础与实务
『简体书』 作者:李辉,蔡晓方 主编 出版:苏州大学出版社 日期:2023-01-01 本教材根据五年制高等职业教育会计专业特点,以培养学生审计职业能力为重点编写的,内容包括审计认知、审计的对象与目标、审计依据、审计证据与审计工作底稿、审计方式和基本审计方法、资产审计、负债审计与所有者权益审计、收入审计与成本费用审计、审计差异处理与撰写审计报告等8个项目。突出实用性、交互性、可操作性等 ... |
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“双碳”目标下煤炭企业审计实务
『简体书』 作者:本书著委会 出版:中国宇航出版社 日期:2024-06-01 本书内容共分十二章。第一章简单介绍了碳达峰碳中和政策的背景以及我国的碳排放情况,阐述了开展与“双碳”活动相关的内部审计的作用、目标和工作程序;第二章至第四章为战略层面下“双碳”活动的实施及内部审计;第五章至第八章介绍了煤炭能源企业与“双碳”目标实现相关的内部控制、审计重点、审计方法和程序;第九章至第 ... |
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审计学(微课版)
『简体书』 作者:袁小勇,刘斌 出版:人民邮电出版社 日期:2021-01-01 本书按照审计发展变革的线索和现代治理思想,全美系统的介绍神经学的基本理论与方法体系,全书分为11章,内容包括审计导论、审计目标和审计过程、审计计划、审计证据与审计工作底稿、审计抽样方法、风险识别与评估、风险应对、业务循环审计、对特殊事项的考虑、完成审计工作、审计报告。 本书可作为高等院校会计学、财 ... |
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建设工程项目审计
『简体书』 作者:林昕 闫俊霞 出版:高等教育出版社 日期:2021-06-01 本书是国家职业教育工程造价专业教学资源库配套教材,主要介绍建设工程项目审计的原理、方法与步骤。全书共分五章,包括概述、建设项目开工前期主要工作审计,建设项目招标投标审计与建设工程合同审计,工程造价审计,建设项目财务收支审计。 通过本书的学习,使学生获得扎实的工程审计的基本知识、基本理论和基本审计方法 ... |
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审计实务(第3版)
『简体书』 作者:杜海霞 主编 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 本书以华腾有限责任公司(虚拟)2020年度的业务为载体,以中睿琪会计师事务所的财务报表审计流程为主线,按照审计工作过程构造了十个学习情境:审计监督体系构成;认识财务报表审计流程与目标;审计证据的收集;审计工作记录;销售与收款循环审计;采购与付款循环审计;存货与仓储循环审计;筹资与投资循环审计;货币资 ... |
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审计学原理
『简体书』 作者:郑石桥 王会金 出版:高等教育出版社 日期:2022-07-01 全书分为十一章,内容包括审计技术方法体系及其创新、账项基础审计方法、制度基础审计方法、分析性技术、审计抽样技术、风险导向审计方法、计算机辅助审计技术、信息系统审计技术、大数据审计技术、审计软件、审计专家系统等。 本书每章都由导读、关键词、核心内容、思考题、即测即评五个部分构成,其中代表性章节还包含案 ... |
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审计案例(第四版)
『简体书』 作者:王砚书 董丽英 郑秀杰 等 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-08-01 本书内容基于自2012年1月1日起开始执行的中国注册会计师执业准则,结合2016年、2019年至2022年不断修订发布的《中国注册会计师审计准则》及其应用指南、问题解答等,以注册会计师财务报表审计为主线,编写了审计业务承接与审计计划案例、审计风险评估案例、销售与收款循环审计案例、购货与付款循环审计案 ... |
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内部审计(第三版)
『简体书』 作者:王宝庆 张庆龙 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-02-01 为适应高等院校审计学专业本科教学要求,我们根据中国内部审计准则和国际内部审计专业实务框架,组织相关院校审计学专业教师编写了《内部审计》教材。 《内部审计》教材首先介绍了《萨班斯-奥克斯利法案》及其影响、审计关系、内部审计工作规范体系,然后介绍了内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协 ... |
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行为审计学
『简体书』 作者:梁力军,李卓松,孙龙渊 出版:经济科学出版社 日期:2021-06-01 本书由北京信息科技大学信息管理学院计算机审计系专业教师集体编写而成,其内容紧密结合审计专业特点,并有机融合行为科学、心理学等理论与方法。本书系统讲述了行为科学、行为审计学、审计行为科学、行为审计主体与客体、行为审计内容与对象、行为审计环境、行为审计风险的基本内涵、理论、方法和模型等,以及行为审计实施 ... |
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财务审计(第四版)
『简体书』 作者:张永国 阮滢 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-08-01 本书以介绍我国注册会计师财务报表审计内容为主,兼顾政府财务审计和内部财务审计的内容。按照被审计单位的经济业务循环安排章节顺序,这会使审计教学更贴近审计实务。对于性质相近的报表项目,由于审计的目标和程序基本相同,因此本书主要介绍有代表性的报表项目的审计程序,而不是面面俱到。本书可用作高等学校审计学专业 ... |
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内部审计(第二版)
『简体书』 作者:李冬辉 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-06-01 本书为修订的第二版,根据最近几年审计准则及相关实施细则的变化做内容更新。本书内容十分全面,从介绍内部审计的历史、定义、特征和作用开始,涵盖了内部审计机构和内部审计流程、内部审计管理方法、内部控制与评价,详细介绍了风险管理审计、舞弊审计、经济效益审计和经济责任审计。 本书每一章节均配有相应的学习目标、 ... |
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