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内部控制与风险管理 第三版 王清刚 21世纪经济与管理规划教材会计学系列 内部控制与风险管理 第三版 王清刚 21世纪经济与管理规划教材会计学系列
『简体书』 作者:王清刚 主编  出版:北京大学出版社  日期:2025-08-01
内部控制与风险管理(第三版)》对应的“内部控制与风险管理”课程是高校会计与财务专业的专业必修课程。《内部控制与风险管理(第三版)》前两版被国内众多高校选作教材。《内部控制与风险管理(第三版)》以中国企业内部控制规范体系为基础,关注内部控制与风险管理新发展,同时广泛借鉴世界范围内的先进经验和国际标准 ...
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售價:HK$ 74.8

内部控制 内部控制
『简体书』 作者:李正,刘杰  出版:北京大学出版社  日期:2021-03-01
  《内部控制》属于现代管理学、会计学和审计学交叉的一门学科。《内部控制》采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验,以增强学生对内部控制基本原理与基本方法的理解与掌握;另外,《内部控制》注重培养学生运用所学知识对公司内部控制系统进行分析、设计与评价。全书共 ...
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中小企业内部控制与风险管理(第三版) 中小企业内部控制与风险管理(第三版)
『简体书』 作者:张远录 编  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2023-08-01
本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入党的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业经营活动中典型案例和经济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识经营失败或经济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德 ...
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售價:HK$ 41.4

中小企业内部控制与风险管理(第三版) 中小企业内部控制与风险管理(第三版)
『简体书』 作者:张远录 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2023-08-01
本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业营活动中典型案例和济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识营失败或济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德”教育。 ...
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内部威胁分析与防御技术 内部威胁分析与防御技术
『简体书』 作者:李小勇 李灵慧 刘川意  出版:北京邮电大学出版社有限公司  日期:2023-09-01
本书主要对内部威胁的基本情况、发展现状、典型案例、研究前沿进行了介绍与论述。第1章介绍了内部威胁的相关概念,包括内部威胁的定义、影响、特征等相关知识,并对当前该领域面临的问题进行了概述。第2章介绍了内部威胁风险分析中应当注意的因素与要点,并详细说明了几种常见的内部威胁风险分析模型。第3章介绍了数据泄 ...
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内部行政程序的法律规制研究 内部行政程序的法律规制研究
『简体书』 作者:覃慧  出版:中国政法大学出版社  日期:2024-01-01
本书从立法、行政、司法三个维度分别描绘内部行政程序法制的基本图景。选择以行政机关负责人集体讨论、行政机关负责人的批准、行政执法决定的法制审核等内部行政程序为例,分别展开对其如何进行行政自我规制的剖析,从司法的视角探究内部行政程序司法审查的态度与程度问题,并发掘并总结其中所蕴藏的基本规律。讨论了数字时 ...
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售價:HK$ 90.9

里面(打破思维定势,探索万物内部构造的无限可能,在阅读中滋养想象力) 里面(打破思维定势,探索万物内部构造的无限可能,在阅读中滋养想象力)
『简体书』 作者:让 - 巴蒂斯特·德鲁欧  出版:四川文艺出版社  日期:2024-08-01
这是一本“完全不可能”万物内部构造报告,展示了那些只存在于想象的神奇世界。 猪的身体里面有什么?有一个狼家族! 袜子的里面有什么?有一个奶酪工厂! 火山的里面,熨斗的里面,鼻屎的里面又有什么呢? 最重要的是,这本书的里面有什么? 有很多古怪到完全不可能又非常合理的答案! 打开这本书 ...
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售價:HK$ 82.8

医院内部控制规范操作指南 医院内部控制规范操作指南
『简体书』 作者:刘倩等  出版:中国财政经济出版社  日期:2021-05-01
党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是行政事业单位目标得以实现的长效机制。 ...
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企业财务管理与内部控制体系构建 企业财务管理与内部控制体系构建
『简体书』 作者:李彦明  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2023-11-01
内容简介在现代化企业运营管理的过程中,财务管理作为企业管理工作的重要组成部分,其风险也是客观存在的。随着社会经济的不断发展和进步,企业发展所面临的挑战更加严峻,企业之间的竞争力也不断加剧。在企业财务管理工作实施过程中也会遇到各种各样的问题,如果无法进行及时处理,会对企业的市场竞争力造成负面影响。 ...
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售價:HK$ 78.2

集团内部财权配置与上市公司金融化 集团内部财权配置与上市公司金融化
『简体书』 作者:王瑶  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-04-01
本书选择2007—2020年我国沪深上市公司(非金融、非房地产类)合并报表和母公司报表的样本数据,实证研究了由母子公司构成的上市公司整体内部财权配置对其金融化的影响机理,以及在不同组织、治理和财务特征下两者关系的差异,并探讨了财权协同经营权和人事权配置分别对上市公司金融化的影响。本书的研究内容分为三 ...
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民办高校内部治理体系研究 民办高校内部治理体系研究
『简体书』 作者:龙思  出版:首都经济贸易大学出版社  日期:2024-01-01
高等学校作为国家人才培养的主阵地,是构成国家实现现代化的必要条件之一,以此决定了高校在国家治理体系现代化进程中举足轻重的作用。民办高校作为我国高等教育的重要组成部分,内部治理体系和治理能力的现代化关系高等教育治理体系和治理能力现代化是否得以实现。该研究梳理了我国民办高校发展的历史轨迹、发展模式以及取 ...
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内部控制理论与实务 内部控制理论与实务
『简体书』 作者:张宜霞 编  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2025-04-01
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企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解 企业内部控制基本规范详解与实务:风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解
『简体书』 作者:平准  出版:人民邮电出版社  日期:2021-01-01
企业内部控制基本规范详解与实务》以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》为依据编写而成。全书共分为企业内部控制概述、企业内部控制基本规范解读、企业内部控制配套指引解读3篇,涵盖了企业的主要内部控制领域。 《企业内部控制基本规范详解与实务》既对基本规范和配套指引进行了详细解读,又引用了大 ...
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售價:HK$ 162.3

企业内部控制全流程实操指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析 企业内部控制全流程实操指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
『简体书』 作者:黄佳蕾  出版:人民邮电出版社  日期:2021-12-01
企业在日常运行中面临各种各样的已知或未知的风险。内部控制体系像万丈高楼的地基,好的内部控制体系能够确保企业持续、健康、稳定的发展,保障战略目标的实现。所以企业在日常运营中需要建设好自己的内部控制体系。 《企业内部控制全流程实操指南:规范讲解 流程分解 操作实务 案例解析》作者一直深耕在企业内部 ...
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企业内部控制法律实务操作指导(增订版) 企业内部控制法律实务操作指导(增订版)
『简体书』 作者:胡天森  出版:中国法制出版社  日期:2013-03-01
企业内部控制法律实务操作指导增订版》内容简介:内部控制旨在通过一定的制度规范及程序流程确保特定管理或经营目标的实现。随着经济发展,企业、政府、消费者彼此之间联系逐渐紧密,企业行为是否规范、内部控制是否有效的意义早已超过企业个体而及于社会公众,内部控制也就由此被纳入法律强制规范的范畴。 ...
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(读)(2022年版)企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(提升内控风险应对) (读)(2022年版)企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(提升内控风险应对)
『简体书』 作者:左强  出版:立信会计出版社  日期:2022-03-01
在我国大力推进企业内部控制建设的背景下,我们作为全国会计领军(后备)人才(企业类)的学员,为了增进对基本规范及其配套指引的理解,便于基本规范的正确实施,特组织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要 ...
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企业经营性营运资金内部控制研究 企业经营性营运资金内部控制研究
『简体书』 作者:丁红燕  出版:中国财政经济出版社一  日期:2017-08-01
本书主要以渠道营运资金管理理论和内部控制理论为基础,对企业经营性营运资金内部控制框架和其细分的三个渠道营运资金内部控制进行了系统的研究,旨在完善经营性营运资金管理体系,合理保证企业经营性营运资金管理绩效的提高,为企业建立经营性营运资金内部控制实践提供理论支持。 ...
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高速公路经营企业内部控制评价指引 高速公路经营企业内部控制评价指引
『简体书』 作者:河南高速公路发展有限责任公司  出版:人民交通出版社  日期:2018-10-01
企业内部控制是指企业内部管理控制系统,包括为保证企业正常经营采取的一系列必要的管理措施。内部控制制度是现代企事业单位对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制。为使企业管理更科学,运行更高效,进一步防范风险,作者立足交通行业,结合自身实际,编写了《高速公路经营企业内部控制评价指引》。作为《高速 ...
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同济博士论丛——中国企业内部资本市场问题研究 同济博士论丛——中国企业内部资本市场问题研究
『简体书』 作者:谭文浩  出版:同济大学出版社  日期:2018-09-01
《中国企业内部资本市场问题研究》基于手工收集的2007-2011年企业集团内部资本市场运行数据,考察企业集团构建内部资本市场的动机、集团内部资金配置机制及其经济后果。在研究设计中,对内部资本市场构建的影响因素分别从宏观经济政策波动、产权性质和CFO特征三个层面展开;对资金配置机制采用多案例分析的方式 ...
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中国企业可持续发展指数报告(2021) 中国企业可持续发展指数报告(2021)
『简体书』 作者:中国企业联合会,中国可持续发展工商理事会著  出版:中国经济出版社  日期:2021-12-01
中国可持续发展工商理事会是中国企业联合会与世界可持续发展工商理事会共同推动,经民政部正式登记注册的第三方社团组织,旨在促进中国可持续发展进程,提升企业在全球化中的可持续竞争力。 中国企业可持续发展指数工作,由中国可持续发展工商理事会与中国企业联合会、中国企业家协会,于2016年共同发起,先后完成了 ...
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售價:HK$ 147.2

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