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企业内部审计编审委员会
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高级审计理论与实务
『简体书』 作者:李晓慧 出版:北京大学出版社 日期:2021-01-01 本书通过历史视角、准则视角、现实视角和理论视角,传递了审计的逻辑、哲理和艺术,构建了审计理论与审计准则、财务报表审计与资本市场信息监管、内部控制与舞弊审计、国家 ... |
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拐点沟通:打造企业内部无障碍沟通
『简体书』 作者:[中国]孙安达 出版:企业管理出版社 日期:2017-05-01 企业相关调查中,沟通能力被列为第二大工作能力,而企业70%以上的障碍来自沟通不畅。沟通能力直接关系到工作效率的高低,关系到团队建设,进而关系到企业发展。沟通之于 ... |
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韧性:中小微企业的坚守与转型
『简体书』 作者:《韧性,中小微企业的坚守与转型》 编委会 编 出版:中国财富出版社 日期:2020-10-01 我国有许许多多的中小微企业,它们是支撑商业衬会的毛细血管。面叉寸突如其来的危机,中小微企业展现出了顽强的韧性,积极响应复工复产号召;面向未来,中小微企业充分发扬“船小好调头”的优势,进一步打开模式创新 ... |
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文化:企业制胜之道-优秀企业文化读本(修订版)
『简体书』 作者:《文化:企业制胜之道 优秀企业文化读本》编写组 编 出版:苏州大学出版社 日期:2020-08-01 《文化:企业制胜之道 优秀企业文化读本(修订版)》共9课,分别从自强不息、以人为本、制度为先、客户至上、团队合作、诚信守法、创新致远、履行责任等方面介绍了企业文化的主要方面。全书以宣传优秀企业文化、提 ... |
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企业复工复产财税政策指引
『简体书』 作者:《企业复工复产财税政策指引》 编写组 出版:中国财政经济出版社一 日期:2020-06-01 为全面贯彻落实习近平总书记关于“积极的财政政策要更加积极有为”的重要指示精神,按照党中央、国务院统一部署,各级财税部门为保障经济发展,推动企业复工复产出台了一系列优惠政策。为了帮助广大财税系统工作者及 ... |
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供电企业新型客户关系管理
『简体书』 作者:《供电企业新型客户关系管理》 编写组 出版:中国电力出版社 日期:2020-12-01 目前,我国电力企业的客户关系管理工作都还在探索阶段,并未在营销工作中形成完整的客户关系管理体系和方法。因此,本书将客户关系理论与电力业务相结合,并借鉴一线优秀的 ... |
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企业内部控制治理效率研究
『简体书』 作者:林钟高 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-12-01 本专著围绕内部控制是一种具有风险免疫能力的信任机制,同时也是维护信任得以持续的制度保障机制这样一种核心思想,首次揭示内部控制的免疫机理,理论分析与实证检验了以下问题:基于关系信任的视角如何看待信任与内 ... |
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外部监督、内部治理与企业环保投资
『简体书』 作者:杨柳 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-08-01 企业作为社会生产的基本经济单位,承载重要的环境保护责任。在市场导向机制下,环保投资是是企业提升绿色竞争力实现环境绩效和经济绩效双赢的内在需要。本书在对企业环保投资概念进行重新界定的基础上,以利益相关者 ... |
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内部审计的作用机理与治理效果
『简体书』 作者:李嘉明 著 出版:重庆大学出版社 日期:2016-08-01 本书从内部审计的由来与概念入手,全面阐述了内部审计的基本理论及最新发展,简要介绍了国内外内部审计的制度背景,结合公司治理理论对内部审计的作用机理与效果进行了深入的分析,对内部审计机构的设立动因、内部 ... |
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CIA考试指南(第2部分):内部审计实务
『简体书』 作者:[美]S. Rao Vallabhaneni[S.拉奥.瓦莱 出版:电子工业出版社 日期:2016-07-01 《Wiley CIA 考试用书系列》是考生准备注册内部审计师(CIA)考试的*的综合性的辅导教材。希望能够帮助考生更好地记忆知识点,树形图、线形图、记忆辅助、文 ... |
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变革情境下旅游企业内部服务质量研究
『简体书』 作者:伍晓奕 出版:旅游教育出版社 日期:2023-09-01 ... |
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内部控制、政府支持政策与企业技术创新
『简体书』 作者:唐华 出版:中山大学出版社 日期:2023-12-01 ... |
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企业会计准则案例讲解(2021年版)
『简体书』 作者:企业会计准则 编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2020-12-01 ... |
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企业会计准则案例讲解(2022年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2021-12-01 ... |
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审计学基础(第四版)
『简体书』 作者:王守龙,王珠强,杨玉龙 著 出版:清华大学出版社 日期:2020-10-01 本书依据教育部*制定的高职高专基础审计课程教学基本要求 、新颁布修订的企业会计准则、独立审计准则、内部审计准则及相关法律制度规范的要求,依照理论篇、工具篇、实务篇的结构,概述了审计学的基本知识和基本理 ... |
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中国上市公司内部审计运行效果研究
『简体书』 作者:陶玉侠 著 出版:经济科学出版社 日期:2016-06-01 陶玉侠所*的《中国上市公司内部审计运行效果研究》在对内部审计的作用机理进行理论分析的基础上,采用跨年度大样本数据对内部审计的替代效应和代理成本效应进行实证研究,对内部审计能否在公司治理中发挥改善作用做 ... |
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舞弊审计实务指南
『简体书』 作者:胡顺淙 出版:人民邮电出版社 日期:2021-10-01 在企业的经营管理中,往往存在着舞弊行为。舞弊行为的发生不仅会影响企业的正常运营,可能会给企业造成严重的经济损失,所以舞弊审计的重要性日益凸显。 ·舞弊审计 ... |
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企业裁员、调岗调薪、内部处罚、员工离职风险防范与指导(增订4版)(企业法律与管理实务操作系列)
『简体书』 作者:王明 出版:中国法制出版社 日期:2019-09-01 解答常见实务问题 点评常见典型案例 列明相关法律规定 配套实用文书范本 通俗易懂简明实用 ... |
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公立医院内部控制实践研究
『简体书』 作者:李衡 陈勇 张艳红 出版:湖南师范大学出版社 日期:2025-02-01 目前各级公立医院的管理层对内部会计控制的重要性缺乏足够认识,许多公立医院没有建立内部控制制度;有些公立医院虽然建立了,但机构设置不健全,职责分工不明确,缺乏应有的公立医院内部治理结构,对内部控制制度也 ... |
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内部行政行为外部化理论研究
『简体书』 作者:李永超 出版:法律出版社 日期:2024-11-01 本研究将“内部行政行为外部化”置于与一般制度既存在差别又有连续的背景中来理解,通过对相关理论与实践经验的梳理,对司法运作过程中的问题予以思考、诠释和展望。主要以规范域的立法意旨为依据,以类型化司法实践 ... |
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