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李乾文,李昆,中国内部审计协会
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影像见证中国:中外摄影对着拍 PHOTOGRAPHIC ECHO:PAST&PRESENT,CHINA&
『简体书』 作者:中国摄影家协会 编 出版:中国摄影出版社 日期:2021-09-01 “中外摄影对着拍”是2018年中国摄影家协会为庆祝中国改革开放40 年而精心策划的主题摄影活动。活动遴选了5 位国际知名外国摄影家(马克·吕布、伊芙·阿诺德、阿德里亚诺·马达罗、阎雷、布鲁诺·巴贝)的40 幅拍摄于中国改革开放之初前后的照片,并以此为蓝本邀约中国摄影师对照拍摄中国同地点、同场景或者同 ... |
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2022 中国建设监理与咨询——监理企业诚信建设与质量安全防控
『简体书』 作者:中国建设监理协会 出版:中国建筑工业出版社 日期:2023-02-01 本书分行业动态、政策法规、本期焦点、协会工作、监理论坛、项目管理与咨询、创新与研究、人才培养、人物专访、企业文化等栏目,结合当前监理工作的发展形势,从实践和理论探讨等多个层次、多个方面,对中国的建设监理与咨询进行了深入探讨和研究。本书既适合监理行业从业人员阅读,也可供相关政策制定者参考。本书监理论坛 ... |
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2022 中国建设监理与咨询——监理控制要点与创新研究
『简体书』 作者:中国建设监理协会 出版:中国建筑工业出版社 日期:2022-09-01 本书分行业动态、政策法规、本期焦点、协会工作、监理论坛、项目管理与咨询、创新与研究、人才培养、人物专访、企业文化等栏目,结合当前监理工作的发展形势,从实践和理论探讨等多个层次、多个方面,对中国的建设监理与咨询进行了深入探讨和研究。本书既适合监理行业从业人员阅读,也可供相关政策制定者参考。本书监理论坛 ... |
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中国支付清算(2023年第1辑)
『简体书』 作者:中国支付清算协会 编 出版:中国金融出版社 日期:2023-04-01 本书紧紧围绕“宣传党中央、国务院经济金融工作部署,跟踪支付清算发展,研究支付清算理论、探讨支付清算实务、促进产业健康发展”的宗旨,密切关注国内国际支付清算发展的理论成果和改革动态,涉及国内外支付服务组织、账户管理、支付工具、金融基础设施、市场监管等主要内容,同时兼顾相关经济金融领域的重要问题,具有较 ... |
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中国民间文学大系·小戏·河北卷
『简体书』 作者:中国文学艺术界联合会 中国民间文艺家协会 出版:中国文联出版社 日期:2022-01-01 民间小戏河北卷共分三大部分,分别为河北民间小戏发展概述、河北民间小戏剧目,及附录。其中小戏发展概述部分梳理了河北民间小戏的起源、总体特征、表演形态及代表曲目,同时对其生存现状和发展提出思考。小戏剧目部分篇幅最大,约66万字,共收入19个剧种、166部剧目。其中河北梆子43部、丝弦18部、评剧9部、武 ... |
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中国民间文学大系·说唱·内蒙古卷
『简体书』 作者:中国文学艺术界联合会 中国民间文艺家协会 出版:中国文联出版社 日期:2022-08-01 本书主要介绍内蒙古自治区境内主要的说唱形式及其代表性作品,涉及内蒙六个民族。书中分为十三个门类,逐一加以介绍,条理清晰,体例规范,选文都比较用心。大体分为好来宝、婚礼祝颂词、萨满神歌、八角鼓、门楼调、二人台、东路二人台、内蒙古道情、胡仁乌力格尔、乌春、尼玛罕、摩苏昆、呱嘴、评书等。琅琅上口,适合唱读 ... |
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中国支付清算(2023年第2辑)
『简体书』 作者:中国支付清算协会 编 出版:中国金融出版社 日期:2023-09-01 本书紧紧围绕“宣传党中央、国务院经济金融工作部署,跟踪支付清算发展,研究支付清算理论、探讨支付清算实务、促进产业健康发展”的宗旨,密切关注国内国际支付清算发展的理论成果和改革动态,涉及国内外支付服务组织、账户管理、支付工具、金融基础设施、市场监管等主要内容,同时兼顾相关经济金融领域的重要问题,具有较 ... |
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中国信托业发展报告(2022-2023)
『简体书』 作者:中国信托业协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-10-01 本报告沿袭了一贯秉承的以事实案例和数据统计为根据的?x究理念,高度贴近市场与实践,以专业的高度、公正的观点,全面分析了2022年信托业发展的现状、总结存在的问题,提出操作性的方案,并对2021年中国信托业的发展前景和趋势做出预测。报告的?x究范围涵盖2022年信托业发展的热点和难点问题,从行业分析、 ... |
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中国支付清算(2023年第3辑)
『简体书』 作者:中国支付清算协会 编 出版:中国金融出版社 日期:2023-12-01 本书紧紧围绕“宣传党中央、国务院经济金融工作部署,跟踪支付清算发展,研究支付清算理论、探讨支付清算实务、促进产业健康发展”的宗旨,密切关注国内国际支付清算发展的理论成果和改革动态,涉及国内外支付服务组织、账户管理、支付工具、金融基础设施、市场监管等主要内容,同时兼顾相关经济金融领域的重要问题,具有较 ... |
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中国支付清算(2023年第4辑)
『简体书』 作者:中国支付清算协会 编 出版:中国金融出版社 日期:2024-01-01 本书紧紧围绕“宣传党中央、国务院经济金融工作部署,跟踪支付清算发展,研究支付清算理论、探讨支付清算实务、促进产业健康发展”的宗旨,密切关注国内国际支付清算发展的理论成果和改革动态,涉及国内外支付服务组织、账户管理、支付工具、金融基础设施、市场监管等主要内容,同时兼顾相关经济金融领域的重要问题,具有较 ... |
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转型背景下的内部审计治理效果研究
『简体书』 作者:吴国萍 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-12-01 本书主要是对转型背景下上市公司内部审计运行机制及其治理效果的研究。通过构建实证分析模型,检验了内部审计运行机制对会计信息质量、内部控制有效性、公司业绩和公司风险的影响。并且在概念界定和文献综述的基础上,界定了高校内部审计和高校内部审计模式的概念;通过实地访谈和问卷调查,对吉林省高等学校内部审计模式、 ... |
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企业内部审计全流程实战从入门到实践
『简体书』 作者:屠建清 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 随着市场经济的蓬勃发展,企业经营方式更趋灵活,资本运营形式更多样,经济责任制深化,这对企业内部审计力度与有效性,以及内部审计人员的专业素质的要求越来越高。本书结合大量实操案例,深入地介绍了内部审计的实施方法、实施步骤、审计技巧和注意事项,并且提供了大量行之有效的表格和审计工具,帮助企业提高内部审计效 ... |
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中国社会工作教育协会三十年
『简体书』 作者:马凤芝 出版:华东理工大学出版社 日期:2024-11-01 中国社会工作教育协会于1994年成立,至今已有三十年辉煌发展历史。党的二十大为中国社会工作发展提出了新的历史要求,构建具有中国特色的社会工作学科体系、学术体系、话语体系已成为新发展阶段下中国社会工作的重大任务。为全面展示新时期我国社会工作教育的发展情况,推进我国社会工作教育的稳步发展,中国社会工作教 ... |
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内部审计案例教程
『简体书』 作者:陈静然 出版:西安电子科技大学出版社 日期:2017-10-01 本书针对内部审计基础知识,依据企业内部审计实际情况,精心选择了相关案例,将枯燥的理论知识与生动的情境相融合,可加深学生对基本概念和理论的理解,提升其内部审计思维,提高其内部审计实务操作能力。本书在内部审计理论部分简要介绍了内部审计的基本理论和相关概念,在内部审计业务实务部分提供了丰富的案例,并简要概 ... |
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现代内部审计学
『简体书』 作者:秦荣生 出版:立信会计出版社 日期:2017-08-01 本书从国际经济环境变化、科学技术发展和公司治理体制与机制的完善等大背景下,论述和解析信息安全审计、风险管理审计、内部控制评价、公司治理审计等新业务及非现场审计、大数据审计和云审计等新技术,并由此提出内部审计人员的新职责。 ... |
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会计与控制评论·第17辑
『简体书』 作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2025-01-01 ... |
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新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操
『简体书』 作者:朱虹,李艳艳 编著 出版:化学工业出版社 日期:2021-04-01 本书从审计人员应知、应会出发,详细介绍了审计的各项概念、工作方法和案例经验,全面分享了企业内部审计全流程的实操手段和技巧。全书共分为8章,主要介绍了内部控制与内部审计、企业内部审计基础知识、企业内部审计机构设置与管理、企业内部审计工作方法与流程、企业内部审计项目分类、企业内部审计的实施、企业内部审计 ... |
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内部审计学概论
『简体书』 作者:王李 著 出版:辽宁科学技术出版社 日期:2017-08-01 长期以来,内部审计主要关注由于内部控制不健全或内部信息传导不及时而发生的操作失误,以及财务控制不严而导致的舞弊等,即内部审计主要扮演救火员的角色,体现事后监督,这种内部审计定位是在20世纪90年代逐步确立的。但基于次贷危机背景所产生的全面风险管理理论以及信息技术的发展,对内部审计产生了深刻影响并带来 ... |
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电网企业内部审计
『简体书』 作者:宋志华,陈圣朝,张修桂 出版:中国电力出版社 日期:2019-03-01 本书在介绍内部审计的基本理论和基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并附有大量的典型审计案例。本次修编主要突出体现了党的十八大以来国家审计模式和管理体系变化对企业内部审计提出的新要求,中央八项规定和国家重大经济政策对电 ... |
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中国石油内部审计理论研究
『简体书』 作者:仲福英,陈红兵,李永军 出版:石油工业出版社 日期:2017-08-01 仲福英、陈红兵、李永军主编的《中国石油内部 审计理论研究》对管理效益审计、内审体制机制、内 审质量考评机制、内审内控融合、内审与风险管理、 内审十三五规划等相关课题进行充分研究,并结 合中国石油内部审计业务状况,梳理国内外相关先进 经验和启示,深入分析和探讨中国石油内部审计参与 企业风险管理的问 ... |
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