![]() |
登入帳戶
| 訂單查詢
| |
||
| 臺灣用戶 |
| 品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 | 服務:香港/台灣/澳門/海外 | 送貨:速遞/郵局/服務站 |
| 在 大書城
以“
全文
模式”搜“
企业内部审计编审委员会
”共有
63568
结果: |
同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索 |
![]() ![]() |
数字的真相:审计与尽调那些事儿
『简体书』 作者:道道导 出版:中国铁道出版社 日期:2024-07-01 作者以第一人称的视角,会计师事务所及私募基金管理公司(PE)为背景,用悬疑故事的叙述方式介绍了审计与尽调的真实故事。故事通过追踪审计尽调中的各种蛛丝马迹,抽丝剥茧、顺藤摸瓜进而发现真相。这些蛛丝马迹主要包括:财务报表数字的异常、出纳年纪过大的不合理、财务人员盖章时奇怪的走动、地产项目公司墙壁被人泼油 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
关键审计事项披露对上市公司融资影响的研究
『简体书』 作者:姜丽莎 出版:经济科学出版社 日期:2025-02-01 基于关键审计事项的披露目的, 本文以上市公司融资问题为研究对象, 在总结近三年关键审计事项披露现状的基础上,首先从上市公司财务状况、会计信息质量、公司治理水平和产权性质,以及审计师特征等五个方面系统研究了影响该事项披露的因素; 其次,以“上市公司融资成本—融资约束—现金持有水平”为逻辑主线,研究披露 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
金融合规与审计:基于基金行业的实践与思考
『简体书』 作者:黄乐军 出版:中国经济出版社 日期:2025-05-01 全书分为三大部分,兼顾理论与实际操作,全面覆盖金融监管、基金行业合规管理及业务审计实践,为读者在复杂多变的监管环境中提供较为深入的思考和实用的建议。第一部分探讨金融监管的基本逻辑,介绍基于监管驱动的合规管理框架,阐述顺应监管导向的金融审计关键要素,为读者深入理解相关内容打下坚实基础。第二部分聚焦基金 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
RPA在审计中的应用:技术、实践与案例
『简体书』 作者:李培功 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-12-01 近年来,人工智能技术(AI)对各个领域产生了革命性影响,审计领域也不例外。ChatGPT作为自然语言处理领域的一项创新技术,展现出了巨大的发展潜力和广泛的应用场景。ChatGPT以自身特点和优势,能够在审计工作中积极发挥辅助作用,不仅在准确性、全面性、可靠性方面提高审计质量,而且能够提升时间、人力资 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计学基础
『简体书』 作者:邓芳,许立卿 出版:中国铁道出版社 日期:2024-01-01 本书通过设置情境,模拟审计现场,借助大量真实审计工作底稿,让学生身临其境地完成从业务成接、编制审计计划、实施风险评估程序、采取风险应对措施形成审计工作底稿、进行审计抽查,到出具审计报告的全过程,并介绍了审计的概念、分类、产生与发展、对象与职能,以及审计职业规范与法律责任。每个情境都配套设计相关的案例 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
实战Excel审计
『简体书』 作者:邓云佳、朱娜 出版:清华大学出版社 日期:2023-08-01 本书以实战讲授Excel知识为主线,内容也基本适用于WPS表格。本书围绕表格作为审计工具的强大功能展开,以实际审计案例解决方法为向导,紧扣数据审计过程中的数据采集、清洗、提取、定位、有效性、透视、比对、可视化等不同阶段,挑选常用、高效的功能开展数据分析,详细解析工作思路及其相关操作,通过结合具体案例 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
签字会计师个人经验对审计质量的影响研究
『简体书』 作者:刘笑霞,李明辉著 出版:经济科学出版社 日期:2025-01-01 本书以中国A股非金融类上市公司为对象,以累计签发审计报告数度量签字会计师的(一般)个人经验,进而考察其对客户公司财务重述和隐蔽性盈余管理的影响,并进一步从债务成本、权益资本成本的角度考察会计信息使用者对签字会计师个人经验的感知,从而探究签字会计师个人经验对审计质量的影响。 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
资源与环境审计
『简体书』 作者:李兆东 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-07-01 随着工业文明的发展,人类在享受工业文明创造的便利和舒适的同时,突然发现我们赖以生存的空间发生了变化,污水横流、空气雾霾、垃圾无处堆放、土壤污染严重等等这些无时不在干扰这我们的生活,若不加以重视,将影响人类的可持续发展。本书研究的内容包括:资源环境审计的相关概念、国内外环境审计的开展状况、水资源环境审 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计学(第七版)
『简体书』 作者:何秀英 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-12-01 本教材在原有“小资料”“小知识”“小经验”“小思考”“案例分析”“知识链接”等栏目的基础上,一是在主要章节增加“课程思政”专栏,教材编写组老师精心设计,探索课程与思想政治教育融合的技术与技巧,采用小文章、导入思政元素的审计知识点学习设计图、嵌入思政元素的审计案例设计等多种形式,注重知识传播与价值观引 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计:精编版(第4版)
『简体书』 作者:刘明辉,史德刚 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-11-01 本书及时吸收审计理论研究的新成果,根据两年来我国新发布的财经法律、法规的要求,以及读者反馈的意见和教学中发现的问题,在保持原教材体系、风格不变的基础上,对各个章行了微调。 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计学(第二版)
『简体书』 作者:胡淑娟 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-01-01 本教材的此次修订工作主要围绕以下三个方面的“新”展开: 1在知识传授上体现“新”。各章节内容均按最新发布的执业准则和职业道德守则以及相关的法律法规进行了修订,并引入了行业最新研究成果,以帮助学习者了解和掌握审计新理论、新技术和新方法。 2在价值塑造上体现“新”。对各章末“思政园地”的内容按照 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计实务(第四版)
『简体书』 作者:杨华,赖金明主编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-05-01 全书共分五个项目,每个项目均根据注册会计师审计岗位工作任务分析确定的工作项目设计的,教材中的模块来源于完成工作项目的工作过程。按照本教材组织教学,能够实现按照工作过程的逻辑来组织教程,实现教、学、做一体化。在各个项目之前,一般都提出了该项目应该完成的工作任务,该任务可能是学工作任务,也可能是真实的工 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
机构内部治理与高质量可持续发展——2023中国房地产估价年会论文集
『简体书』 作者:中国房地产估价师与房地产经纪人学会 编 出版:中国城市出版社 日期:2024-11-01 近年来,我国房地产市场供求关系发生重大变化,房地产估价行业发展面临新的战略机遇和困难挑战。在新形势、新机遇、新挑战下,估价机构加强自身内部治理尤为重要,不仅有助于有效应对市场变化,也是夯实未来发展基础、保障长期稳健经营、实现高质量可持续发展的关键。多年来,不少估价机构在内部制度建设、人才培养、企业文 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计(第七版)
『简体书』 作者: 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期: ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计(第8版)
『简体书』 作者: 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期: ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计(第六版)
『简体书』 作者:邓川 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2025-01-01 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计学
『简体书』 作者:倪明辉 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2025-06-01 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计学
『简体书』 作者:林素燕 出版:经济科学出版社 日期:2025-06-01 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计学
『简体书』 作者:易金翠 于静霞 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2025-05-01 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理
『简体书』 作者:张庆龙,武敏,何佳楠,张延彪 出版:中国财政经济出版社 日期: 本书是在遵循2023、2020财政部、卫健委最新政策要求,在作者团队参与了众多公立医院内部控制建设实践及已经出版的公立医院内部控制书籍的基础上总结撰写而成。该书采用了内部控制五要素的框架,按照控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督搭建了全书的章节结构。本书认为,公立医院的内部控制建设应走 ... |
詳情>> | |
| 書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 香港用户 | 台灣用户 | 海外用户 |
| megBook.com.hk | |
| Copyright © 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. | |