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审计基础与实务(微课版) 审计基础与实务(微课版)
『简体书』 作者:陈小英、林晓娉、张仁杰、樊葵  出版:清华大学出版社  日期:2022-08-01
审计基础与实务(微课版)》根据新制定的高等职业教育财经大类专业教学标准和国家新颁布的审计法规编写而成。在内容上以审计工作流程为导向,分十个项目,层层递进,充分展现审计工作的全貌。十个项目分别为认知审计职业、接受审计业务委托、编制审计计划、评估与应对审计风险、销售与收款循环的审计、采购与付款循环的审 ...
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售價:HK$ 55.2

内部控制审计功能与质量 内部控制审计功能与质量
『简体书』 作者:仉立文 著,  出版:中国经济出版社  日期:2022-09-01
本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。 文章反 ...
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售價:HK$ 89.7

审计学 审计学
『简体书』 作者:宫义飞  出版:清华大学出版社  日期:2019-06-01
审计学是会计学及相关专业的核心课程之一。随着审计行业所处的法律环境和社会环境的不断变化,审计学教材也需要与时俱进、不断更新。本书按照通用审计教材体系编写,包括绪论在内共十二章,内容涵盖审计职业标准与审计组织、审计程序与审计技术方法、审计风险与审计证据、现代风险导向审计、四大循环审计、货币资金审计、审 ...
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售價:HK$ 67.2

审计学 审计学
『简体书』 作者:何恩良闫焕民饶 曦 林东川郑嘉琳 熊欢欢符巍兰杨丽  出版:清华大学出版社  日期:2018-01-01
审计学》编写根据自己多年来的审计教学经验,在以前出版审计教材的基础上,以*审计准则为指导,吸收审计理论和实务的*成果。本书由三部分组成:一是审计基本知识,二是注册会计师审计,三是政府审计和内部审计。 ...
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售價:HK$ 69.6

审计(第4版·立体化数字教材版) 审计(第4版·立体化数字教材版)
『简体书』 作者:陈汉文  出版:中国人民大学出版社  日期:2020-08-01
为了实现我国审计准则与国际审计准则的持续趋同, 2019年2月财政部发出《关于印发等18项准则的通知》(财会[2019]5号),随后中国注册会计师协会于2019年3月针对18项修订的审计准则发布了24项应用指南,内容涉及利用内部审计人员的工作、应对违反法律法规行为、财务报表披露审计等三方面,旨在满足 ...
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审计师工作压力与审计质量 审计师工作压力与审计质量
『简体书』 作者:闫焕民  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-12-01
本书是作者主持的国家自然科学基金项目审计师工作压力与审计质量:基于个体感知视角的研究(71662021)的最终研究成果。内容简介:在以人为本的审计实务中,审计师工作压力议题屡见不鲜,但学界研究付之阙如。鉴于这一客观事实,立足我国审计市场竞争环境与公司年报审计忙季特点,融合审计学、心理学及行为学等相关 ...
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售價:HK$ 43.6

内部控制审计:理论与实务 内部控制审计:理论与实务
『简体书』 作者:李万福  出版:北京大学出版社  日期:2021-08-01
《内部控制审计:理论与实务》以《指引》和注册会计师审计准则相关规定为理论基础和依据,在对企业内部控制、审计等领域中有关学者的研究成果进行充分了解和深入研究的基础上进行编撰。《内部控制审计:理论与实务》具有以下四个方面特点。 一、内容科学。《内部控制审计:理论与实务》在编写过程中,紧扣《企业内部控制 ...
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售價:HK$ 51.2

行政单位经济责任审计实务指南 行政单位经济责任审计实务指南
『简体书』 作者:于维严,武战伟  出版:人民邮电出版社  日期:2022-05-01
随着我国经济的不断发展,行政单位领导干部发挥的作用越来越大,对行政单位领导干部的经济责任审计成为审计中越来越重要的环节。经济责任审计在加强干部管理监督、促进党风廉政建设、推动完善国家治理和保障经济社会健康发展等方面,发挥着积极作用。然而对于如何进行经济责任审计,很多审计人员陷入迷茫、没有思路,本书是 ...
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售價:HK$ 102.4

国有企业经济责任审计实务指南 国有企业经济责任审计实务指南
『简体书』 作者:于维严、赵志新  出版:人民邮电出版社  日期:2022-05-01
随着我国经济的不断发展,国有企业领导发挥的作用越来越大,对企业领导的经济责任审计随即成为审计中越来越重要的环节。经济责任审计在加强干部管理监督、促进党风廉政建设、推动完善国家治理和保障经济社会健康发展等方面,发挥着积极作用。然而对于如何进行经济责任审计,很多审计人员陷入了迷茫,没有思路,本书则可以作 ...
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售價:HK$ 112.7

工程项目审计实务指南 工程项目审计实务指南
『简体书』 作者:高雅青,李三喜,薛慈允  出版:人民邮电出版社  日期:2022-09-01
工程项目审计是一项系统的审计工作,且审计程序和关键点会随着政策和法规的变动而变动。近年来,随着我国经济的不断发展,互联网、BIM 等信息技术日益普及,新基建密集部,工程项目建设政策不断变化,审计从业者需要一部既系统又落地的工程项目审计操作指南来指导实际工作。 《工程项目审计实务指南》汇集了作者团 ...
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售價:HK$ 91.8

审计学:理论与实务 审计学:理论与实务
『简体书』 作者:梅晓文,黄智  出版:华中科技大学出版社  日期:2023-02-01
本书是在数字财务兴起的背景下,以财政部、中国注册会计师协会发布的最新审计准则与应用指南为基础,为契合新准则、新形势下高等院校审计教学需要,在吸收高等院校审计教学的最新成果、总结高等院校审计教学经验的基础上编写而成的。本书的特点在于以言简意赅的语言解释晦涩难懂的审计理论,重点关注实务操作中的准确应用。 ...
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售價:HK$ 57.3

自然资源资产审计问题研究 自然资源资产审计问题研究
『简体书』 作者:许萍,吴雯彦  出版:经济科学出版社  日期:2020-07-01
本书系统地梳理了我国自然资源资产审计的研究成果及试点情况,总结了自然资源资产审计的经验与教训,基于福建生态文明示范区的实际,探讨了自然资源资产审计的主要内容和评价指标,分别从生态功能角度及自然资源资产分类角度构建了自然资源资产审计评价指标体系,从多角度为审计人员开展自然资源资产审计提供量化评价方法。 ...
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售價:HK$ 73.9

财务审计实务指南 财务审计实务指南
『简体书』 作者:亚东  出版:人民邮电出版社  日期:2021-07-01
在企业的经营运转过程中,财务工作贯穿始终。因此,开展财务审计维护好企业财务安全对于实现企业有序经营发展具有十分重要的意义。对于审计人员来说,要做好财务审计,除了要熟悉审计知识和会计知识之外,还需要掌握其他领域的知识和技巧。 《财务审计实务指南》由具有二十余年多行业审计实践的专家倾情打造。本书分 ...
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售價:HK$ 111.3

审计案例:交互式学习方法(第7版) 审计案例:交互式学习方法(第7版)
『简体书』 作者:马克?S.比斯利等  出版:北京大学出版社  日期:2022-01-01
◎全书共分12部分,包含49篇审计案例,涵盖每一个主要的审计活动。案例内容既包括宏观的背景资料,也有具体的细节介绍。 ◎《审计案例:交互式学习方法(第7版)》的目的是为学生提供一个针对审计行为每一方面的真实的审计环境,以便于学生在学习过程中更好地理解审计的每一个环节。 ◎通过设置大量由浅入深的问 ...
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审计习题与案例(第8版) 审计习题与案例(第8版)
『简体书』 作者:曲明 傅胜  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-07-01
为了帮助读者更好地学习审计的基本理论、基本方法以及实务操作技术,深入地理解和掌握审计学课程的重点与难点内容,我们根据普通高等教育“十二五”国家 级规划教材《审计》(刘明辉、史德刚主编,东北财经大学出版社出版),并结合最新发布的会计准则体系和审计准则体系,组织编写了这本《审计习题与案例》,作为《审计》 ...
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审计理论与实务案例 审计理论与实务案例
『简体书』 作者:袁广达  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-09-01
1.总体目标: 本书着重反映高层次 MPACC 人才对《审计的理论与实务》新知识、新内容。从理论和实务上把握公司审计实务中设计的基本理论、基本方法和审计思想及审计技术。主要包括审计理论和实务案例两个部分。 2.基本内容:(1)理论是实务的理性指导,又从实务中得到升华和进步。审计理论部分的包括审计环境 ...
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售價:HK$ 78.2

一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识) 一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
『简体书』 作者:孙伟航  出版:红旗出版社  日期:2023-05-01
内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块 ...
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售價:HK$ 79.4

审计实务 审计实务
『简体书』 作者:佘伯明  出版:电子工业出版社  日期:2017-09-01
审计是市场经济监督体系重要的制度安排,本书按照职业教育的特点,共分11章,主要介绍了总论、我国审计组织与职业道德规范审计程序与审计重要性、审计计划与审计方法、审计证据与审计工作底稿、内部控制与业务循环、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、存货与仓储循环审计、投资与筹资循环及货币资金审计审计报告 ...
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售價:HK$ 47.9

审计学 审计学
『简体书』 作者:李瑛  出版:中国纺织出版社  日期:2018-07-01
审计学》一书内容分为两部分:*部分为审计理论,主要包括:一是审计基本原理,包括审计概论、审计目标与审计风险、审计计划、审计证据、审计工作底稿、审计抽样方法;二是注册会计师职业道德和会计师事务所业务质量控制;三是风险导向审计流程,包括风险评估和风险应对。第二部分为审计实务,主要包括:一是按业务循环进 ...
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内部审计 内部审计
『简体书』 作者:张红英  出版:厦门大学出版社  日期:2020-01-01
内部审计是"外部审计"的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。旨在帮助部门、单位的管理人员实行*有效的管理。本教材介绍内部审计的原理与方法,包括内部审计的特征,内部审计的人员与行业协会,内部审计主要方法,内部控制自我评价,舞弊审计,经济效益审计,风险管理审计等内容。每章附有案例分析及思考题。 ...
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售價:HK$ 68.6

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