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国际内部控制协会[ICI] 著
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管理者能力的内部经济效应与外部市场影响
『简体书』 作者:肖炜麟,傅俊辉 出版:厦门大学出版社 日期:2024-09-01 主要从企业创新、过度投资、股价同步性和股票流动性等四个角度,展开管理者能力的内部经济效应和外部市场影响研究。具体内容:(1)从公司治理的角度出发,研究管理者能力对公司创新活动的影响效应及机制;(2)研究管理者能力对过度投资的影响效应及机制;(3)研究管理者能力对股价同步性的影响效应及作用;(4)从内 ... |
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企业内部供应链管理的方法与实践
『简体书』 作者:袁利,吴一帆,金剑桥 出版:中国宇航出版社 日期:2024-10-01 供应链概念起源于制造行业,随着社会生产力的不断进步,生产分工愈发专业化,企业间的关联协作愈发紧密,形成了早期供应链雏形。本书以制造型企业的内部供应链管理为切入点,结合了航天企业管理实践,形成了一套完整、自洽的管理方法。按照清晰的逻辑线,描述了供应链的完整脉络,从计划、需求、制造、采购、库存、信息化、 ... |
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企业内部业绩评价的行为影响研究
『简体书』 作者:赵淑惠 出版:经济科学出版社 日期:2024-12-01 本书从“理论基础→基本理论→实证分析→探索性研究”四个依次递进的层面展开。在构建“企业内部业绩评价与行为影响理论框架”的基础上,进一步建立了行为影响研究的理论模型,使用结构方程模型的思想和方法对激励计划中业绩评价多样性水平对基层员工产生的行为影响进行理论模型检验,探索性研究部分以经验研究结论为基础, ... |
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激活内部创新
『简体书』 作者:[美]凯哈·克里彭多夫 出版:机械工业出版社 日期:2024-02-01 如果等着企业家创新,我们就不会有手机、个人电脑或电子邮件。作者根据150多名内部创新者和领先专家的采访以及对当今成功公司从腾讯Tencent和亚马逊Amazon到万事达Mastercard和星巴克Starbucks的洞见,为从内部开启创新提供了一个循序渐进的方法。他描绘了阻碍从内 ... |
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难混溶合金粉末内部形貌及其凝固机理
『简体书』 作者:彭银利 出版:华中科技大学出版社 日期:2024-09-01 本书涉及材料热动力学(尤其是指相分离热动力学方面)、透明难混溶材料的组织原位观测和金属凝固组织研究三方面。本书结合透明难混溶体系的原位观测结果,系统地阐述了难混溶合金粉末内部存在的不同类型形貌的特点,并重点介绍了各类型组织结构演化规律及其形成机制。本书包含本领域多位学者在这方面的研究工作的系统总结, ... |
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商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究
『简体书』 作者:刘斌,付景涛 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-12-01 本书选题的意义在于:其一,具有理论意义。本选题在追踪内部控制研究发展方向和评价手段的基础上,结合商业银行在内部控制评价的实际应用,提出和完善适用于商业银行的内部控制评价指标体系、计分方法和赋权方法。在评价方法的系统性、评价标准和方法方面均有一定的理论贡献。其二,具有实践意义。本选题以商业银行为切入点 ... |
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企业内部控制实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
『简体书』 作者:王国生 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-06-01 本书以2008年以来财政部等五部委陆续颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,力求反映我国企业内部控制规范体系建设的最新成果。包含8章:内部控制历史和发展、我国内部控制规范体系、内部控制基本理论、内部控制要素、内部控制方法、 ... |
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上市公司内部控制缺陷披露与审计师客户风险管理策略研究
『简体书』 作者:佘晓燕 出版:经济科学出版社 日期:2021-11-01 本书主要介绍了国内部控制信息披露制度演进, 国外内部控制信息披露制度演进内部控制信息披露制度的不足与展望,我国上市公司内部控制信息披露现状 内部控制评价报告披露情况内部控制审计报告披露情况 内部控制审计报告披露情况,内部控制评价报告中缺陷披露情况内部控制缺陷认定标准披露情况等内容。 ... |
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内部控制与风险管理:理论、实务与案例(第3版)(MPAcc精品系列)
『简体书』 作者:李晓慧 何玉润 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-11-01 内部控制与风险管理:理论、实务与案例(第3版) ... |
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内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角
『简体书』 作者:佘晓燕 著 出版:经济管理出版社 日期:2022-04-01 内部控制有效性是指内部控制制度为其目标实现提供的保证程度,管理层和审计师需要对企业内部控制制度的运行效果进行合理评估和判断并得出结论。内部控制有效性结论是判断企业内部控制设计和运行是否有效的重要依据。本书探究管理层内部控制评价与企业真实内控情况、审计师内部控制审计与企业真实内控情况之间的“差值”,提 ... |
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医院内部控制体系设计及应用
『简体书』 作者:金玲等 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-06-01 本书从阐述内部控制理论,介绍医院内部控制的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素。依据《行政事业单位内部控制规范》的要求,结合多家医院的管理实践,从三方面提出医院内部控制体系建设指导性意见:一是医院建设内部控制体系建设的方法与步骤;二是医院内部控制的主要事项的业务流程、风险矩阵、 ... |
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内部控制理论与实务(第3版)
『简体书』 作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2017-08-01 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从 ... |
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新版COSO内部控制实施指南
『简体书』 作者:[美]Robert R.,Moeller[罗伯特?,穆勒] 出版:电子工业出版社 日期:2019-06-01 新版COSO内部控制实施指南一书从实际操作层面,为企业全面执行2013版的COSO内部控制框架提供了权威指南。该书探讨了新版内部控制框架的组成要素,对应企业经营活动展示了经营层面内部控制的具体内容,运用COSO三维立体框架模型解释了各内部控制要素的重要性,阐释了如何整合COBIT框架,ISO内部控制 ... |
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地方财政部门内部控制体制研究
『简体书』 作者:郭玮 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-11-01 本书归纳总结内部控制理论的概念本质与作用方法,展开对地方财政部门内部控制的理论分析。在此基础上,诠释核心要素并推理演绎地方财政部门内部控制的运行机理,同时深入探讨地方财政部门内部控制存在的问题及困境,在借鉴国外政府部门内部控制经验的基础上,有针对性地提出完善我国地方财政部门内部控制的优化设计。 ... |
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建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册)
『简体书』 作者:修德军,杨俊平,李志远 出版:中国市场出版社 日期:2022-01-01 ★涵盖建筑施工企业内部控制与财务管理15个方面★ ★梳理综合建筑施工企业全套155个可落地制度范本★ ■公司治理与组织机构 ■战略发展与投资管理 ■人力资源管理 ■社会责任与应急管理 ■法律与合同管理 ■内部控制与风险管理 ■采购管理 ■资产管理 ■研究与创新管理 ■预算 ... |
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企业内部控制审计(第二版)
『简体书』 作者:盛永志 唐秋玲 出版:清华大学出版社 日期:2017-09-01 本书是根据《企业内部控制审计指引》《企业内部控制审计指引实施意见》《企业内部控制审计问题解答》中有关规定和要求,以及《企业内部控制审计(*版)》教材使用情况编写完成。本书契合当前大力推进内部控制规范体系时代背景,具有内容科学、结构明晰、案例充分、易于学习和讲授等特点。 本书可作为高等院校的会计学、审 ... |
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高校经济活动内部控制研究
『简体书』 作者:邵积荣 出版:羊城晚报出版社 日期:2017-08-01 作者根据自己35年的管理实践经验,深深地意识到成功的管理离不开健全有效的内部控制。内部控制的理论和实践*早产生于企业,后来才应用到行政、事业单位,高等院校实施内部控制更是近五年的事情。本书内容包括高校内部控制的起源研究、高校内部控制基本知识、方法、环境、合同管理、物资采购、建设工程项目、科研经费管理 ... |
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中小企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:张远录 马红 李英 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-06-01 本书是《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》发布实施后开发的*本有关中小企业内部控制与风险管理的高职高专教材。本书将企业内部控制与风险管理的基本知识、基本方法、风险管理制度建设基本原理,以及中小企业经济业务控制内容与要求、控制流程与风险分析、配套管理制度建设等知识与技能纳入财会专业教学, ... |
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内部控制学原理与案例
『简体书』 作者:王加灿,徐新华 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-11-01 本书以系统论、控制论与信息论等理论为指导,以美国COSO内部控制整合框架和我国企业内部控制基本规范及相关指引为基础,全书共分为十章。*章在细致介绍国内外内部控制产生、发展及其演化的基础上,系统阐述了企业内部控制的定义、目标、要素、原则、本质等基本理论;第二章至第六章分别细致阐述内部环境、风险分析、控 ... |
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企业内部控制流程手册(第3版)
『简体书』 作者:许国才 徐健 出版:人民邮电出版社 日期:2017-07-01 内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制流程手册(第3版)》采用管理流程+业务流程+核心流程+支持流程的内容设计模式,提供了100多个企业内部控制流程的设计模板,将内部控制风险 ... |
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