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东北财经大学会计学院,,中国内部控制研究中心 著
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企业会计准则条文讲解与实务运用(2025年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 新会计准则体系制定的主要思路是,在充分考虑我国现阶段国情的前提下坚持与国际财务报告准则趋同的原则。基于上述原则,新会计准则体系引入了公允价值计量、资产减值计提、非货币性资产交换、债务重组、股份支付、投资性房地产以及合并财务报表等方面的会计处理。另外,新会计准则体系的许多内容引进了现代财务理论,让货币 ... |
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企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:张薇 出版:高等教育出版社 日期:2023-03-01 本书是高等职业教育财经类专业群智慧财经系列教材,也是高等职业教育财务会计类“岗课赛证”融通教材。本书依托《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》,针对内部控制设计、内部控制自评、内部控制审计三类最新岗位技能分类设计,开发为9个模块:企业内部控制基础、内部环境、风险评估 ... |
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内部控制审计实务指南
『简体书』 作者:高雅青 李三喜 施莹华 出版:人民邮电出版社 日期:2024-01-01 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。 本书 ... |
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中国省会城市民生满意度指数报告
『简体书』 作者:西南财经大学中国民生指数 出版:西南财经大学出版社 日期:2017-11-01 西南财经大学中国民生指数研发中心编著的《中国省会城市民生满意度指数报告》,旨在客观、全面反映中国省会城市民生状况,了解广大民众*实际、*真切的民生评价,为社会各界了解民生提供可靠数据。该报告利用对中国31个省(市、区)共计9308份问卷的调查数据,从构成满意度指数的6个一级指标(分别是:经济生活、社 ... |
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新视线韩国语听说教程(第2版)4
『简体书』 作者:韩国成均馆大学成均语学院韩国语教材编委会 编 出版:北京语言大学出版社 日期:2024-06-01 “新视线韩国语听说教程”是从韩国成均大学原版引进的一套全面提高学习者听力、口语水平的系列教材,适合本科或高职使用。全系列分为初级和中级两个级别,每个级别包括上下两册,每册又由两个学习阶段构成,全套教材共四册,本册为第四册,适合中级水平读者。 本套教材是一套以会话为中心的听说教材,既适合课堂教学,也 ... |
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中国上市公司综合竞争力排名评价报告2017
『简体书』 作者:浙江财经大学中国金融研究院 出版:中国金融出版社 日期:2017-06-01 本书为年度系列评价丛书之一。本书创造性地提出了中国上市公司评价指标体系和研究方法,并从区域、行业等角度,从公司治理竞争力、管理竞争力、技术竞争力、人力资源竞争力等方面对中国上市公司进行评价分析。本书在定量分析的基础上,还附有专家篇,对年度经济金融及上市公司热电进行分析。 ... |
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内部控制理论与实务(第5版)
『简体书』 作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2023-07-01 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内部控制框架(美国、加拿大、法国、英国、南非及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从 ... |
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中国儿童发展报告2024:新型城镇化下的儿童优先发展
『简体书』 作者:中国发展研究基金会 出版:中国发展出版社 日期:2024-12-01 本书系统梳理和分析了近年来受城镇化影响的儿童群体面临的问题和挑战,在翔实的数据和事实基础上,结合最新儿童发展理论研究与实践经验,为制定“儿童优先”的城镇化政策提供了科学建议。报告还提出了城镇化下儿童发展的美好愿景:到 2030 年,实现儿童优先的新型城镇化,确保城镇化进程中的所有儿童都享有公平的早期 ... |
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企业内部控制流程设计与运营
『简体书』 作者:刘丹梦 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 这是一本指导企业如何做好内部控制工作的图书,它立足工作流程,聚焦企业风险控制点,面向业务,提供解决措施,对于企业建立内控体系,编写内控流程手册,有很强的实用价值。本书共118个流程和内部控制矩阵,涵盖内控管理18大部分,用以帮助企业设计全面、完整的内部控制流程体系。本书以流程为基础分解企业内部控制的 ... |
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企业内部控制学(第三版)
『简体书』 作者:陈维青 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 本教材以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制和风险管理的概念、特征、产生和发展的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统讲授内部控制目标与要素、企业整体层面的控制、业务活动各个层面的控制、内部监督和内控评价等内容。更好地实现为贯党的二十大精神进教材,本教材在章后设置了“学思见悟”栏目,方便读者 ... |
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企业内部控制制度设计与解析
『简体书』 作者:梁睿升 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 本书依据《企业内部控制应用指引》编写,致力于构建全方位的内部控制制度管理体系。用制度规范、约束和指导企业各项经营管理业务活动的开展,防范企业经营管理风险,增强企业核心竞争力,促进企业高质量发展。本书提供了142个制度,用一系列精细化的制度营造完善的内部控制环境、提供极具针对性的控制手段,以“人人参控 ... |
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内部控制
『简体书』 作者:李正,刘杰 出版:北京大学出版社 日期:2021-03-01   《内部控制》属于现代管理学、会计学和审计学交叉的一门学科。《内部控制》采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验,以增强学生对内部控制基本原理与基本方法的理解与掌握;另外,《内部控制》注重培养学生运用所学知识对公司内部控制系统进行分析、设计与评价。全书共 ... |
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医院内部控制规范操作指南
『简体书』 作者:刘倩等 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-05-01 党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是行政事业单位目标得以实现的长效机制。 ... |
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复旦大学外国语言文学学院院系史:1905—2024(复旦大学院系(学科)发展史丛书)
『简体书』 作者:复旦大学外文学院 出版:复旦大学出版社 日期:2025-06-01 《复旦大学外国语言文学学院院史》记录了复旦外国语言文学学院百余年来的风雨历程与辉煌业绩,包括“院系创建”“行政管理”“学科发展”“教学成果”“学术成就”等多个部分,梳理了学院百年来的发展脉搏和奋斗历程;并着重描绘了历来优秀师生们与学院间的重要事迹,以学术传记的形式,展现了自创系以来复旦外文学院学者的 ... |
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中小企业内部控制与风险管理(第三版)
『简体书』 作者:张远录 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-08-01 本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入党的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业经营活动中典型案例和经济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识经营失败或经济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德 ... |
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企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:李天国 出版:中国铁道出版社 日期:2023-10-01 本书对企业实务中面临的税务风险、股权风险、资金风险、资产管理风险、购销业务中的风险等各类常见公司风险进行深入总结,并对这些风险的应对和管控提出了可以落地实操的解决方案。全书共九章,涵盖的主要内容有组织结构、预算管理、财务报告等风险管理与内部控制基础知识简介;出资瑕疵、丧失控制权、股东承担无限责任等股 ... |
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中小企业内部控制与风险管理(第三版)
『简体书』 作者:张远录 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-08-01 本次修订增加了“素养目标”和“明德善思”栏目,有机融入的二十大精神及课程思政内容。另一方面,通过“案例导入”中的企业营活动中典型案例和济犯罪案件,以讨论互动方式让学生了解认识营失败或济犯罪过程及其危害,既有助于对企业内部控制与风险管理知识的理解把握,又是对学生很好的“明大德、守公德、严私德”教育。 ... |
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财税与公共管理研究
『简体书』 作者:广东财经大学学报编辑部 出版:光明日报出版社 日期:2021-09-01 本书是《广东财经大学学报》的优秀作品集。为进一步扩大栏目的影响力,掌握学科研究的前沿动态、发现优质稿源,同时也为了对以往的工作进行总结,《广东财经大学学报》对2014—2018年间“财税与公共管理”栏目发表的文章进行了评选与归集,经过编辑初筛、财税领域的专家评审、编委会定稿三个环节,共筛选出包括《预 ... |
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资产评估机构从事证券服务业务合规手册(2025年)
『简体书』 作者:中国证监会会计司,中国资产评估协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-05-01 为加强对资产评估机构从事证券服务业务的警示和指引,帮助新备案或拟进入证券评估市场的资产评估机构了解其在内部管理和承接相关证券业务时应履行的责任和义务、应当承担的业务风险和法律风险,引导其增强合规意识、规范执业行为,中国证监会会计部会同中国资产评估协会组织有关行业专家编写了《资产评估机构从事证券服务业 ... |
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企业内部控制实务
『简体书』 作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
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