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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
『简体书』 作者:企业内部审计编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2024-10-01
内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理中的薄弱环节。为了帮助企业实现其组织目标,合理审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 本书严格依据《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规 ...
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售價:HK$ 164.8

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2021年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2021年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2021-01-01
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售價:HK$ 122.9

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
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售價:HK$ 112.7

中小企业内部控制与风险防范 中小企业内部控制与风险防范
『简体书』 作者:宋森  出版:北京师范大学出版社  日期:2024-12-01
内部控制与风险管理”“企业内部控制与风险管理”“企业内部控制”是高等职业教育大数据与财务管理、大数据与审计、大数据与会计、会计信息管理等专业的核心课程。本书按照新修订的高等职业学校财务会计类专业教学标准的课程体系,以《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引为依据,将企业内部控制的基本知识、内 ...
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售價:HK$ 62.5

现代企业财务管理与内部控制研究 现代企业财务管理与内部控制研究
『简体书』 作者:伍小玲,石鑫  出版:中国商业出版社  日期:2024-09-01
本书以现代企业财务管理与内部控制作为研究主体。首先,对当前加强企业财务管理与内部控制的基本概念和重要性分别进行了阐述,介绍了财务管理与内部控制对于企业管理的重要性;然后,从不同角度对现代企业财务管理与内部控制中存在的主要问题进行了分析;最后,从不同的方面提出内部控制对企业财务管理的重要影响,分析当前 ...
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售價:HK$ 66.0

非营利性民办学校内部控制规范研究 非营利性民办学校内部控制规范研究
『简体书』 作者:刘建银  出版:科学出版社  日期:2025-06-01
引导规范民办教育健康发展,有必要引入新的思考视角。《非营利性民办学校内部控制规范研究》基于组织内部控制框架,在分析我国民办非企业单位、非营利性民办学校相关制度的基础上,对民办学校的内部控制状况进行了案例研究,然后分析了世界上有代表性的内部控制规范。*后,针对我国非营利性民办学校内部控制规范构建问题, ...
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售價:HK$ 140.8

内部控制与制度设计微课版 内部控制与制度设计微课版
『简体书』 作者:袁小勇 孟红兵  出版:人民邮电出版社  日期:2024-07-01
本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合全面风险管理的发展和企业实际需求,全面系统地阐述内部控制的概念框架、基本方法、设计思路、设计原则、设计程序等,并从治理层、管理层、业务层等视角对内部控制制度的具体设计内容进行阐述。 本书共十章。前三章为“内部控制理论框架与方法”,包括总论、内部控 ...
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售價:HK$ 68.8

公司内部控制基础与实践 公司内部控制基础与实践
『简体书』 作者:王卫琴 著  出版:北京大学出版社  日期:2024-10-01
本书使用通俗易懂的语言,用经营的眼光结合管理和财税的视角,力求讲清楚与企业经营相关的重要业务活动的内部控制。书中有大量的案例、表格和工具,可操作性强,一看就懂,一学就会。 本书分为八章,第一章,通俗易懂地说明了内部控制是什么,为什么要做内部控制控制什么、谁来控 制,控制的好坏、哪些企业需要内部控 ...
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售價:HK$ 90.9

公立医院内部控制体系建设指引 公立医院内部控制体系建设指引
『简体书』 作者:上海申康医院发展中心  出版:复旦大学出版社  日期:2024-12-01
本书根据财政部、国家卫生健康委员会对公立医院内部控制建设任务的有关部署,聚焦公 立医院内部控制关键领域与薄弱环节,主要从五大方面为完善内部控制体系建设提供系统性理 论支持。 内部控制风险评估方面,明确公立医院开展风险评估的工作步骤及关注重点;单位层面内 部控制方面,形成管理架构、机制建设、制度建设 ...
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售價:HK$ 217.8

降本增效:用内部控制提升企业竞争力 降本增效:用内部控制提升企业竞争力
『简体书』 作者:财务小豆芽  出版:人民邮电出版社  日期:2024-10-01
2023年我国股票发行开始全面推行注册制,标志着更多的企业有机会在资本市场上取得融资,这对企业的内部控制也提出了更高的要求。在当下经济形势中,中小企业更加迫切地需要建立适合自己的内部控制体系,并利用内部控制进行降本增效,提升企业价值。 本书从企业实操的角度完整地介绍了内部控制的理论及实践,涵盖SOX ...
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售價:HK$ 76.8

公立医院内部控制实践研究 公立医院内部控制实践研究
『简体书』 作者:李衡 陈勇 张艳红  出版:湖南师范大学出版社  日期:2025-02-01
目前各级公立医院的管理层对内部会计控制的重要性缺乏足够认识,许多公立医院没有建立内部控制制度;有些公立医院虽然建立了,但机构设置不健全,职责分工不明确,缺乏应有的公立医院内部治理结构,对内部控制制度也不能很好的贯彻执行或执行效果不好。在内部控制基本规范的指导下,本书将在这样的背景下展开编写,以促公立 ...
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售價:HK$ 61.6

企业管理会计及其内部控制研究 企业管理会计及其内部控制研究
『简体书』 作者:宋月,朱玲,张丛政 著  出版:原子能出版社  日期:2024-12-01
本书围绕企业管理会计与内部控制展开全面研究。首先阐述管理会计的产生发展、概念地位、与财务会计关系及基本职能,介绍管理会计信息化内涵、特征及优化策略。接着对内部控制进行概述,涵盖其产生发展、定义目标、原则要素及类型局限等内容。 书中深入探讨企业内部控制的主体、客体、目标、要素、原则及措施,分析企业内 ...
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售價:HK$ 85.8

内部控制:理论、工具与实训 内部控制:理论、工具与实训
『简体书』 作者:吕垚,李洋  出版:社会科学文献出版社  日期:2024-10-01
内部控制:理论、工具与实训》是一部集理论与实践操作为一体的综合性教材。本书系统介绍了内部控制理论框架,同时针对当前教育体系中实践技能培养不足的现状,融入了多种实操工具介绍,并创新性地设计实训环节,旨在增强读者应用能力。本书主要面向审计、会计、财务管理及工商管理等专业的本科师生教学使用:同时,也可供 ...
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高等学校财务内部控制的协同治理 高等学校财务内部控制的协同治理
『简体书』 作者:陈莉著  出版:中国社会科学出版社  日期:2025-04-01
本书以协同治理的视域对高等学校财务内控进行理论研究探析,着眼高等学校财务内控协同治理的内涵与价值,从高等学校财务内控协同治理的时代背景出发,研究高校内部控制的政策演进、时代特质和发展逻辑。进而对高等学校财务内控协同治理的理论资源、关系辨析和方法构成进行探讨。提炼这一理论的实践价值,从前瞻与系统促进的 ...
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售價:HK$ 85.8

内部控制习题与案例(第6版) 内部控制习题与案例(第6版)
『简体书』 作者:池国华 樊子君  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2025-08-01
本次修订主要体现在:第一,补充了内部控制理论与实务发展的最新变化,以保持与主教材内容的一致性;第二,对部分习题和案例进行 了替换、修改或补充,以保证习题与案例的时效性;第三,针对第5版教材的习题与案例在使用过程中发现的错误与问题进行了更正,以避免误导学习者;第四,增加和调整了拓展阅读,以为学习者获取 ...
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售價:HK$ 35.2

企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版) 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2024年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内部控制审计指引;第五部分为企业内部控制配 ...
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售價:HK$ 74.8

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2018-03-01
《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版)》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析。并引用了大量的相关案例分析。可帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理优化,建立健全的内部控制体系。 ...
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售價:HK$ 126.4

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2020年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2020年版)
『简体书』 作者:企业内部控制 编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2020-03-01
本书对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。 ...
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售價:HK$ 125.4

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2020年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2020年版)
『简体书』 作者:企业内部控制 编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2020-01-01
本书强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,在介绍以风险为导向的内部控制时融入企业管理的思想与工具,侧重于对企业业务流程的分析与梳理,对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析。 ...
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售價:HK$ 117.5

会计与控制评论·第10辑 会计与控制评论·第10辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2020-12-01
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售價:HK$ 63.4

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