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企业内部审计 编审委员会
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2021年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2021-01-01 ... |
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企业内部控制主要风险点、关键控制点 与案例解析(2021年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2021-01-01 ... |
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内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
『简体书』 作者:张庆龙 出版:中国人民大学出版社 日期:2024-10-01 在高质量发展的要求下,内部审计面临前所未有的发展机遇,肩负着重要的使命任务。本书基于作者多年来积累的深厚的授课和科研经验,参考了国内外多部相关著作,系统梳理了内部审计的发展脉络、技术方法与工作流程,明 ... |
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审计案例
『简体书』 作者:九江学院管理学院《审计案例》编写组 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 在中国式现代化进程中,审计是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要保障。审计专业人才是市场经济人才的重要组成部分,对我国经济社会发展起着至关重要的作用。为了适应经济社会发展对高级审计人才的需要,更好地 ... |
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2020年版)
『简体书』 作者:企业内部控制 编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2020-01-01 本书强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,在介绍以风险为导向的内部控制时融入企业管理的思想与工具,侧重于对企业业务流程的分析与梳理,对基本规范及配套指引的每一项内 ... |
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2018-03-01 《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版)》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析。并引用了大量的相关案例分析。可帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度 ... |
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2020年版)
『简体书』 作者:企业内部控制 编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2020-03-01 本书对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建 ... |
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内部审计(第三版)
『简体书』 作者:王宝庆 张庆龙 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-02-01 为适应高等院校审计学专业本科教学要求,我们根据中国内部审计准则和国际内部审计专业实务框架,组织相关院校审计学专业教师编写了《内部审计》教材。 《内部审计》教材首先介绍了《萨班斯-奥克斯利法案》及其影 ... |
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企业内部控制(第3版)
『简体书』 作者:刘胜强、邱天 主编,唐曦、刘贤洲 副主编 出版:清华大学出版社 日期:2024-02-01 本书是新形态教材,融入课程思政,配套教学辅助材料,注重应用,既有理论探讨,又有案例解读,更有经验总结。 ... |
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新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操
『简体书』 作者:朱虹,李艳艳 编著 出版:化学工业出版社 日期:2021-04-01 企业内部审计是企业对经营、经济收入等进行监督的一种形式。具体是指企业内部审计机构依照国家有关法规和有关规章制度, 对企业(包括投资的企业、承包租赁的企业)和各部 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 1.2025年全新修订:涵盖企业内部控制基本规范至应用指引,是上市公司和大中型企业内部控制的权威指南。 2.全面优化内部控制:提供实操性强的案例分析,助力企 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:冯春阳,张舒,虎倩 出版:华中科技大学出版社 日期:2022-07-01 体现以“学生为主体”编写思路,同时,在案例的选择上强调与教材内容相匹配,能够较好地反映相关的内部控制学原理,有助于学生对内部控制学原理的认识和理解,激发学生对内 ... |
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工业企业审计实务指南
『简体书』 作者:工业企业审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-06-01 专家团队操刀,行业审计诚意之作:由业内多位一线审计专家倾情打造,他们均具有多年从业经验,本书是其多年实务工作经验的凝结之作; 内容全面,聚焦全流程:阐述了工业 ... |
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电网企业内部审计
『简体书』 作者:宋志华,陈圣朝,张修桂 出版:中国电力出版社 日期:2019-03-01 本书在介绍内部审计的基本理论和基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并附有大量的典型审计案例。本次修编主要突出体现了党 ... |
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企业内部审计外包实践调查与发展探析
『简体书』 作者:李万福 著 出版:东南大学出版社 日期:2020-07-01 本书从实践的角度对内审外包的现状进行深度调查分析,并从管理者特征角度对内审外包的影响因素进行了部分探讨,同时为内审外包在我国的蓬勃发展提供一些指导与建议,可为现有学者对企业是否选择内部审计外包的研究提 ... |
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金融机构审计实务指南
『简体书』 作者:金融机构审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-08-01 《金融机构审计实务指南》旨在帮助审计从业人员提升审计技能,完善审计制度。 (1)审计行业业内人士操刀,金融机构审计诚意之作。本书由一线审计工作者倾情打造,凝 ... |
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企业内部审计实务(第2版)
『简体书』 作者:刘文梅 出版:电子工业出版社 日期:2019-08-01 本教材打破了传统教材的编写模式,侧重审计实务,帮助读者更好地掌握审计方法与技巧。全书共分审计基础知识认知、财务会计岗位审计、综合能力拓展审计3个模块15个项目,主要讲述审计程序与审计方法,内部控制的自 ... |
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企业内部控制审计(第二版)
『简体书』 作者:盛永志 唐秋玲 出版:清华大学出版社 日期:2017-09-01 本书具有以下五个方面特点:一、内容科学。内容上紧扣《企业内部控制审计指引》《企业内部控制审计指引实施意见》和《企业内部控制审计问题解答》有关整合审计理念、规则和 ... |
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慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
『简体书』 作者:杨玲玲 肖竞 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 ★《慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型》是企业内部审计发挥职能、赋能企业数字化转型的“启示录” 帮助内部审计打开思路、明确方法 以审计活动推动企业数字化转 ... |
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强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
『简体书』 作者:丁锐 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ... |
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