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企业内部审计编审委员会
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企业组织的知识审计
『简体书』 作者:肖久灵 著 出版:经济科学出版社 日期:2018-11-01 在知识经济时代,知识作为一种战略性资源,已经成为现代企业获取竞争优势的重要来源之一。现代企业以期通过对知识的有效管理来达到竞争能力的增强以及经营绩效的提高,但在实践过程中达到预期效果或预定目标的较少,许多学者或研究机构经过不断研究和探索,认为知识审计的缺乏是阻碍知识管理项目成功的主要因素之一,并将此 ... |
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审计监督的企业治理效应与治理路径研究
『简体书』 作者:张曾莲 出版:经济科学出版社 日期:2022-02-01 本书首先分析国家审计央企治理效应与路径的四个理论基础。然后采用描述性统计分析和文本分析国家审计央企治理的基本情况。接着分析国家审计央企的负向抑制治理效应:抑制财务违规;降低财务报告重述;减少避税行为等。然后分析国家审计央企的正向促进治理效应:提升产能利用率;提升全要素生产率等任。接着采用理论分析国家 ... |
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内部控制与评价
『简体书』 作者:杨雪 出版:上海财经大学出版社 日期:2024-01-01 本书从COSO的《内部控制框架》、我国企业内部控制规范体系的内部控制基础内容出发,着重阐述了内部控制应用,包括管理活动内部控制、业务活动内部控制、信息活动内部控制内容,最后介绍了内部控制评价和内部控制审计,也就是说,本书对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。本书从COSO的《内 ... |
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企业会计准则及应用指南实务详解 2021版
『简体书』 作者:企业会计准则 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-02-01 每个企业都会有不断变化的经济业务,而不同行业的企业又有各自的特殊性。《企业会计准则》的出台,使会计从业人员在进行会计核算时有了一个共同遵循的标准,各行各业的会计工作可在同一标准上进行。因此,《企业会计准则》是会计从业人员进行会计工作的规则和指南。 《企业会计准则及应用指南实务详解 2021版》以《 ... |
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企业会计准则条文释义与案例详解 2021版
『简体书』 作者:企业会计准则 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-02-01 企业会计准则是会计人员进行会计确认、会计计量、会计报告的基本依据,学好企业会计准则,是做好会计工作的根本。同时,企业会计准则作为一个动态体系,也在不断地完善与优化,这就需要会计人员不断学习新规定,掌握新方法。 《企业会计准则条文释义与案例详解 2021版》以新的企业会计准则为基础,进行了详细注解; ... |
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企业会计准则及应用指南实务详解 2022年版
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2022-01-01 每个企业会有不断变化的经济业务,而不同行业的企业又有各自的特殊性。《企业会计准则》的出台,使会计从业人员在进行会计核算时有了一个共同遵循的标准,各行各业的会计工作可在同一标准上进行。因此,《企业会计准则》是会计从业人员进行会计工作的规则和指南。 本书以《企业会计准则》为出发点,对现行的40项具体准 ... |
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走向共同富裕:民营企业向社会企业转变研究
『简体书』 作者:北京大成企业研究院 出版:社会科学文献出版社 日期:2022-04-01 本书为北京大成企业研究院编撰,聚焦“社会企业”,上篇总结和回顾了民营企业发展、国有企业改革与社会企业的关系,并梳理了经典理论中社会所有制、资本社会化等相关理论,并编译了The Journal of Finance 中《全球企业控制情况》;下篇选取国内外各类企业——华为、福耀集团、蚂蚁科技集团、腾讯控 ... |
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企业会计准则及应用指南实务详解(2023年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2023-02-01 每个企业都会有不断变化的经济业务,而不同行业的企业又有各自的特殊性。《企业会计准则》的颁布实施,使会计从业人员在进行会计核算时有了一个共同遵循的标准。因此,《企业会计准则》是会计从业人员开展会计工作的依据和指南。 本书以《企业会计准则》为依据,对现行的40项具体准则,从逻辑图解、会计准则条文、解释 ... |
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(读)企业会计准则案例讲解(2023年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2022-12-01 新企业会计准则的发布,是我国财政部为适应新形势下国内外经济环境发展需要作出的重大会计政策改革决策,目标在于:建立与我国国情相适应的、与国际财务报告准则趋同的、涵盖各类企业的各项经济业务、独立实施的准则体系。为帮助广大企业会计人员理解和撑握企业会计准则,我们编写了《企业会计准则案例讲解》一书。全书共分 ... |
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内部控制学
『简体书』 作者:黄静如,陈?F 出版:经济科学出版社 日期:2024-05-01 《内部控制学》由集美大学会计学副教授黄静如主编。本书理论结合实际从内部控制基本理论、内部控制建设、内部控制评价与审计三个模块全面介绍内部控制学所涉及的基本知识与方法,全书共10章,主要包括内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、业务循环控制、内部控制评价、内部控制审计 ... |
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企业会计准则条文讲解与实务运用(2024年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 新会计准则体系制定的主要思路是,在充分考虑我国现阶段国情的前提下坚持与国际财务报告准则趋同的原则。基于上述原则,新会计准则体系引入了公允价值计量、资产减值计提、非货币性资产交换、债务重组、股份支付、投资性房地产以及合并财务报表等方面的会计处理。另外,新会计准则体系的许多内容引进了现代财务理论,让货币 ... |
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从新手到高手系列--一本书学内部审计——新手内部审计从入门到精通
『简体书』 作者:曹艳铭 主编 出版:化学工业出版社 日期:2020-05-01 《一本书学内部审计——新手内部审计从入门到精通》一书涵盖15个章节,具体包括内审人员的职业要求、审计准备、审计实施、审计报告与后续工作、业务经营绩效审计、管理审计、内部控制审计——收入、业务内部审计——采购及费用、业务内部控制审计——存货的管理、业务内部控制审计——固定资产管理、业务内部控制审计—— ... |
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管理者能力的内部经济效应与外部市场影响
『简体书』 作者:肖炜麟,傅俊辉 出版:厦门大学出版社 日期:2024-09-01 主要从企业创新、过度投资、股价同步性和股票流动性等四个角度,展开管理者能力的内部经济效应和外部市场影响研究。具体内容:(1)从公司治理的角度出发,研究管理者能力对公司创新活动的影响效应及机制;(2)研究管理者能力对过度投资的影响效应及机制;(3)研究管理者能力对股价同步性的影响效应及作用;(4)从内 ... |
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地方高校内部控制规范与操作研究
『简体书』 作者:周守亮,王延,浦艳 出版:经济科学出版社 日期:2025-05-01 随着科教兴国战略的推进,国家对高等教育越来越重视。对于高校而言,随着学校办学资源的不断增加,为了提升资金的使用效率,防范资金的运营风险,就需要加强和夯实高校内部控制的建设和提升。本书以高校内部控制的业务模块为切入点,阐述了高校内部控制建设的必要性,结合具体业务内部控制的特点,建设各个业务模块的内部控 ... |
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高校治理及其内部纠纷解决机制研究
『简体书』 作者:李泽 出版:中国政法大学出版社 日期:2025-01-01 本书是关于高校治理及其内部纠纷解决机制的专题研究,具体内容如下:第一章 共同体治理及其内部纠纷解决机制,具体论述了共同体的构成、共同体治理、共同体治理与国家规制、共同体治理与内部纠纷解决机制;第二章 高校治理及其内部纠纷解决机制,具体论述了高校:特殊的共同体、高校治理、高校治理与国家规制、高校治理与 ... |
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高压开关柜内部燃弧压力效应仿真与应用
『简体书』 作者:阮江军,黎鹏,王栋 出版:科学出版社 日期:2024-12-01 《高压开关柜内部燃弧压力效应仿真与应用》提出基于电弧能量热等效的开关柜内部短路燃弧压力升计算方法,开展不同间隙距离、不同短路电流下封闭容器内部间隙的短路燃弧试验,获得封闭容器内部压力升与热转换系数kp的变化规律,验证计算方法的可行性。结合7.2kV空气绝缘高压开关柜内部三相短路燃弧试验参数,分别对电 ... |
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医院内部控制建设关键问题与案例分析
『简体书』 作者:许太谊 著 出版:中国市场出版社 日期:2025-01-01 —关键问题 重点业务 高风险领域内控措施 案例分析 相关规章— 为各级各类医院完善内部控制提供应对措施和借鉴参考 本书虽聚焦于公立医院,但基于不同医院运行和治理机制的共性内容,对各级各类医院完善内部控制都有借鉴、参考作用。全书内容共四大部分: 第一部分,如何理解和推进公立医院内部控制建设 ... |
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中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究
『简体书』 作者:苏小航 出版:中国书籍出版社 日期:2025-05-01 本研究的创新点主要体现在,从系统性角度分析了事业单位内部控制与财务管理的联动机制,强调了内部控制对财务管理的支持与保障作用。通过实证分析和案例研究,提出了适合不同类型事业单位的内部控制优化建议,为提升事业单位财务管理水平提供了实用性指导。本研究将当前政策环境的变化纳入分析范围,探讨了在新政策背景下, ... |
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高校政府采购内部控制机制研究
『简体书』 作者:彭十一,黎振强 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-08-01 本书是在湖南省教育科学“十四五”规划——教育财建研究专项省级重点资助课题最终研究成果的基础上完成的一部专著。目前大多数高校现行的政府采购内部控制体系大多是模仿一般行政事业单位内部控制体系来建立,鲜少针对高校自身特点和实际情况来制定高校政府采购内部控制体系。由于高校与一般行政事业单位存在本质区别,相较 ... |
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治理现代化视域下大学内部组织治理路径研究
『简体书』 作者:贺湘婷 出版:华中师范大学出版社 日期:2024-12-01 本书为贺湘婷创作的学术专著,从治理价值现代化、治理生态、治理制度以及治理能力四个维度,提出了大学内部组织治理变革的路径。本书论述了当前大学内部组织治理变革的路径,阐述了新时代条件下大学应该如何作为以实现组织治理的价值建构、生态建构和制度建构,提高专业化治理水平,为新时代大学内部组织治理工作提供有益的 ... |
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