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企业内部审计 编审委员会
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数字审计基础
『简体书』 作者:陈丹萍 和秀星 出版:高等教育出版社 日期:2023-09-01 主要内容包括:审计概述 、审计机构与审计人员 、审计准则和审计职业道德 、审计标准 、审计工作流程 、审计取证方法与方式 、账目基础审计方法 、分析性技术 、审计抽样技术 、审计证据与审计工作底稿 、 ... |
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人身保险公司审计指南
『简体书』 作者:《人身保险公司审计指南》编写组 出版:中国时代经济出版社 日期:2014-01-01 《人身保险公司审计指南》兼顾规范性和指导性。指南严格依据审计法律法规和国家审计准则,规范人身保险公司审计的职责权限,以及审计目标、内容、程序、方法,并针对各项具体业务,从多角度进行分析,从多方位提出审 ... |
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最新企业内部控制原理与操作实务
『简体书』 作者:贺志东 出版:电子工业出版社 日期:2019-06-01 全书共28章,内容涉及:内部控制综合知识,组织架构方面的内部控制,发展战略方面的内部控制,人力资源方面的内部控制,企业文化建设方面的内部控制,社会责任方面的内部控制,资金活动方面的内部控制,融资方面的 ... |
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内部控制与制度设计微课版
『简体书』 作者:袁小勇 孟红兵 出版:人民邮电出版社 日期:2024-07-01 内容全面,兼具前沿性和实用性。本书系统地介绍了内部控制的概念框架、基本方法和设计思路。同时,章后设计了丰富的项目实训、思考与探索题,理论与实务紧密结合。 作者 ... |
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审辩阅读:教学理论与实践
『简体书』 作者:李文玲 出版:中国纺织出版社 日期:2023-05-01 《审辩阅读:教学理论与实践》审辩思维与创新能力是当代年轻人*备的科学素养。审辩阅读教学是将审辩思维的思维方式融入阅读过程中,通过阅读策略的学习,逐渐培养学生的审辩思维和创新能力。本书结合具体审辩阅读教 ... |
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运营力:企业内部运营与资本增值
『简体书』 作者:范桃根 出版:机械工业出版社 日期:2017-05-01 几十年企业生涯,沥血著作,*接地气的中国企业运营经验 ... |
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内部控制(第5版)
『简体书』 作者:方红星 池国华 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-09-01 “十二五”普通高等教育本科国家 级规划教材 国家重点学科 ... |
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大道同心 无远弗届——中国博物馆协会陈列艺术委员会四十周年回顾与展望文集 中国博物馆协会陈列
『简体书』 作者:中国博物馆协会陈列艺术委员会 出版:机械工业出版社 日期:2024-08-01 本书是中国博物馆协会陈列艺术委员会四十周年回顾与展望文集,第一部分“历史发展”,既有具体事件的叙述,又有理论上的升华,将老一辈陈列艺术工作者的职业操守和高风亮节表现得栩栩如生。第二部分“陈列叙事与手段 ... |
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中国建设工程审裁制度——立法建议与示范规则
『简体书』 作者:常设中国建设工程法律论坛第十八工作组 出版:法律出版社 日期:2024-05-01 本书分为上下两篇,上篇为立法研究篇,下篇为实践调研篇。在立法研究篇中,分4章依次介绍了“建筑业付款保障与审裁法”共计36条的立法建议草案及其条文释义,审裁制度在深圳市、浦东新区、海南自贸港先行立法的可 ... |
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公司内部控制基础与实践
『简体书』 作者:王卫琴 著 出版:北京大学出版社 日期:2024-10-01 ①助力中小企业破除内控难题的实用宝典,彻底讲透财税、管理、风控这三角管控的底层逻辑。 ②34位业内管理专家和学者力荐,凝聚作者20多年管理及财务经营,倾囊相授 ... |
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审辩式思维的教学实践
『简体书』 作者:李晓云 出版:光明日报出版社 日期:2023-05-01 本书是在“审辩式思维”与”数学中的审辩式思维”分析对比的基础上,总结出了审辩式思维在数学课堂中所要遵循的教学基础、影响因素以及建构原则,同时提出了审辩式思维在数学课堂中的“五种教学模式”,并利用大量案 ... |
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内部创业基础
『简体书』 作者:汪忠 唐亚阳 李家华 出版:机械工业出版社 日期:2022-09-01 本书系统介绍了内部创业的相关理论,主要内容包括:内部创业概述、内部创业的环境、内部创业者与内部创业团队、内部创业机会、内部创业资源、内部创业计划书、实施内部创业、内部创业的组织支撑因素。本书将理论与实 ... |
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内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析
『简体书』 作者:牛恺 出版:人民邮电出版社 日期:2018-03-01 内审新人如何快速上手业务?内审从业者如何实现技能进阶?内部审计业务如何流程化、模块化?内审过程中都会碰到哪些问题又该如何解决这些问题?这是很多内审从业人员的困惑 ... |
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公立医院内部控制管理
『简体书』 作者:安秀丽,苗豫东 出版:经济科学出版社 日期:2025-02-01 公立医院内部控制制度是有效防范财务风险、提高医疗服务质量、保障患者权益、防止腐败行为的重要手段。本书通过探析公立医院内部控制存在的一些问题,结合公立医院的实际情况,注重理论和实践相结合。本书共三篇9章 ... |
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内部审计案例教程
『简体书』 作者:陈静然 出版:西安电子科技大学出版社 日期:2017-10-01 本书针对内部审计基础知识,依据企业内部审计实际情况,精心选择了相关案例,将枯燥的理论知识与生动的情境相融合,可加深学生对基本概念和理论的理解,提升其内部审计思维,提高其内部审计实务操作能力。本书在内部 ... |
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中国石油内部审计理论研究
『简体书』 作者:仲福英,陈红兵,李永军 出版:石油工业出版社 日期:2017-08-01 仲福英、陈红兵、李永军主编的《中国石油内部 审计理论研究》对管理效益审计、内审体制机制、内 审质量考评机制、内审内控融合、内审与风险管理、 内审十三五规划等相关课题进行充分研究,并结 合中国石油内 ... |
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绩效审计实务指南
『简体书』 作者:高雅青 李三喜 武战伟 出版:人民邮电出版社 日期:2024-03-01 ·一线审计工作者操刀 ·1000+绩效审计实操知识点详解 ·近100个绩效审计实操案例 ·大量的图表、流程、示例和案例 ·政策解读,有法可依做审计 ·可 ... |
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中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
『简体书』 作者:贺志东 出版:电子工业出版社 日期:2019-09-01 全书共 5 篇 14 章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告 ... |
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转型背景下的内部审计治理效果研究
『简体书』 作者:吴国萍 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-12-01 本书主要是对转型背景下上市公司内部审计运行机制及其治理效果的研究。通过构建实证分析模型,检验了内部审计运行机制对会计信息质量、内部控制有效性、公司业绩和公司风险的影响。并且在概念界定和文献综述的基础上 ... |
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现代内部审计学
『简体书』 作者:秦荣生 出版:立信会计出版社 日期:2017-08-01 本书从国际经济环境变化、科学技术发展和公司治理体制与机制的完善等大背景下,论述和解析信息安全审计、风险管理审计、内部控制评价、公司治理审计等新业务及非现场审计、大数据审计和云审计等新技术,并由此提出内 ... |
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