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行政事业单位内部审计实务指南
『简体书』 作者:北京国誉咨询有限公司,北京国誉会计师事务 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-06-01 本书对行政事业单位内部审计所涉及的主要事项和重点问题进行了归纳和梳理,对于审计定位、机构和人员设置、工作流程、制度建设等问题进行了较为细致的阐述,并给出了行政事业单位内部审计工作的一些常用模版。同时针对行政事业单位目前*常见的审计业务,如专项资金审计、预算执行审计、经济责任审计、工会经费审计等,介绍 ... |
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内部经济责任审计前沿问题研究
『简体书』 作者:吴永兰 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-11-01 内部经济责任审计是我国特有的审计制度,十八大以来,党和政府十分重视开展领导干部经济责任审计,以加强党风廉政建设和反腐倡廉工作。目前,内部经济责任审计尚处在发展和完善阶段,存在经济责任界定难、评价缺乏指标体系、风险突出又防范不力、结果运用程度不一、质量难以保障以及法律和工作不规范等诸多问题。本书采用文 ... |
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(专著)增值:内部审计且行且思(梁雄)(华审增值系列图书)
『简体书』 作者:梁雄 出版:立信会计出版社 日期:2019-11-01 根据作者博客文章订阅号文章集合而成。业界誉为“内部审计第一博”的内审实务博客,开博12年,累计博文近700篇,点击量超过20万人次;为方便同行查阅,满足读者的要求,特整理出版,包括五大模块:思想感悟篇,工作思考篇,技术技能篇,业务总结篇和其他类。 ... |
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企业经济责任审计:基于新时期电网企业的实践与应用
『简体书』 作者:王鑫根 张晓利 宋志波 出版:光明日报出版社 日期:2021-06-01 本书围绕新形势下电网企业经济责任审计实践与应用问题,按照“现状评估——问题挖掘——政策建议”的总体研究框架组织相关内容,主要包含电网企业经济责任审计历史回顾、政策需求、问题症结、经验借鉴、指标体系建构、政策建议等六个部分,分别对应于本研究的六个主要章节。 在各章内容的书写过程中,综合使用了政策文本 ... |
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内部审计要素
『简体书』 作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 ... |
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商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究
『简体书』 作者:刘斌,付景涛 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-12-01 本书选题的意义在于:其一,具有理论意义。本选题在追踪内部控制研究发展方向和评价手段的基础上,结合商业银行在内部控制评价的实际应用,提出和完善适用于商业银行的内部控制评价指标体系、计分方法和赋权方法。在评价方法的系统性、评价标准和方法方面均有一定的理论贡献。其二,具有实践意义。本选题以商业银行为切入点 ... |
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大白话讲透人力资源管理
『简体书』 作者:企业教练罗老师 著 出版:化学工业出版社 日期:2024-10-01 对于人力资源从业者来说,如果能及时发现影响工作走向的重大变量因素,形成多维度思考的思维方式,并结合专业工具,就能极大地提高工作效率,更好地完成工作目标。本书对这些变量因素、思维模式和专业工具的使用,进行了深度剖析,并结合了大量实战案例,希望能帮助读者对此有更深的了解。本书特别适合人力资源从业者、企业 ... |
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人身保险公司审计指南
『简体书』 作者:《人身保险公司审计指南》编写组 出版:中国时代经济出版社 日期:2014-01-01 《人身保险公司审计指南》兼顾规范性和指导性。指南严格依据审计法律法规和国家审计准则,规范人身保险公司审计的职责权限,以及审计目标、内容、程序、方法,并针对各项具体业务,从多角度进行分析,从多方位提出审计思路。此外,指南附有近年来人身保险公司审计中发现的典型案例,这些案例基本上涵盖了人身保险公司承保、 ... |
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审计文书写作格式与范本
『简体书』 作者:项国 翟继光 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 审计文书是国家审计机关、单位内部审计机构、社会审计组织的审计人员在审计工作中,依照必要的程序和手续,因业务需要而制作的并经领导签发的各类文书的总称。它是审计工作的记录和文字凭证。为帮助广大审计人员以及被审计单位的相关人员了解和掌握审计文书的种类及其基本写作技巧,我们编写了本书。 全书分为十二章, ... |
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外在压力与内部激励下的微观企业行为研究
『简体书』 作者:王砾 出版:中国财政经济出版社一 日期:2020-05-01 本书对我国企业基于外在压力和内部激励两类研究场景下的行为决策及其作用机制进行了全面而深入的研究。我们分别选取产品市场进口竞争、空气质量和高铁开通作为企业所面临的外部环境压力考察其对企业投资决策、人力资本以及审计费用的影响;以及选取上市公司员工持股计划和企业成本粘性作为企业所面临的内部激励考察其公告效 ... |
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企业内部控制(第三版)
『简体书』 作者:李荣梅,陈正,宋迎军 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-07-01 在借鉴和吸收国际监管新理念的背景下,我国财政部、审计署、证监会、银监会和保监会五部委于2008年6月和2010年4月先后联合发布了《企业内部控制基本规范》以下简称《基本规范》和企业内部控制配套指引(《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,以下简称《配套指引》。《 ... |
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审计学
『简体书』 作者:黄浩 出版:科学出版社 日期:2023-11-01 本书是学习和理解审计学理论和实践的教材,内容包括注册会计师职业道德、法律责任,审计流程和方法,内部控制、风险评估和数据分析等关键主题,涵盖了审计学的核心概念、原则、方法和技术。本书采用分章节结构,不仅涵盖**审计准则内容,还融入多种丰富的学习元素,如审计故事、扩展阅读、前沿资讯、专业拓展、审计案例、 ... |
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企业内部控制全流程操作从入门到实践
『简体书』 作者:王鹰武,胡潘婷 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 本书以企业内部控制的基本理论为起点,搭建各个环节具体的内部控制架构,帮助企业形成完整的内部控制体系。企业应根据自身情况建立适合自己的发展战略,以发展战略为整个内部控制的基点,使资金活动、采购业务、资产管理、销售业务形成完整的生产经营链条,构建内部控制架构。 本书归纳整理一般企业所需的各部分内部控制 ... |
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审计监督的经济后果研究
『简体书』 作者:蔡程 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-09-01 本书旨在通过瑞华所被中国证监会立案调查事件,结合中国现实制度环境与市场环境,探索中国证监会处罚后投资者、上市公司、审计师的决策和行为反应。一方面,从公司角度来看,为中国证监会的审计行业监管处罚优化企业生存环境、提高上市公司群体治理水平、激发市场活力、推动中国高质量发展的实践提供理论证据,也为审计相关 ... |
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民营医药企业内部协同创新机制研究
『简体书』 作者:刘阳 著 出版:中国社会科学出版社 日期:2021-09-01 本书运用创新理论和协同创新理论对民营医药企业的创新管理进行了研究,提出了民营医药企业内部协同创新机制。在此基础上,对民营医药企业内部协同创新的机理、动力机制、实现机制和保障机制分别进行了论述,提出了民营医药企业内部协同创新的运行策略。 ... |
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企业内部审计全流程指南
『简体书』 作者:杨文梅 出版:人民邮电出版社 日期:2016-05-01 《企业内部审计全流程指南》依据新的《中华人民共和国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业会计准则》《企业财务通则》等法规编写而成。《企业内部审计全流程指南》共分为五章,主要从内部审计机构的管理、内部审计工作流程步骤、企业绩效审计、业务流程内部控制审计、信息系统审计五个方 ... |
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注册会计师审计经典案例教程(第2版)
『简体书』 作者:颜晓燕,朱清贞,陈福庭 著 著 出版:清华大学出版社 日期:2017-06-01 ` 本书以注册会计师审计为主线,按照通用审计教材体系编写,分为注册会计师职业、审计业务的承接、风险评估与计划审计工作、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、特殊项目审计、终结审计与审计报告十章,共二十个案例。 本书体例新颖,以案例分析为主导,在 ... |
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内部薪酬差距对企业全要素生产率的影响研究
『简体书』 作者:高梦捷 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-01-01 本书可能存在的创新点主要有三个方面: 第一,立足中国的制度背景,拓展内部薪酬差距经济后果的理论研究。大部分学者主要聚焦于资产报酬率等短期的财务指标探讨内部薪酬差 距对企业经营效率与效果的影响。本书则借助党的二十大报告指出提升全要素生产率的契机,考察内部薪酬差距对企业全要素生产率的影响,在一定程度 ... |
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审计(第三版)
『简体书』 作者:门韶娟,陈蕾 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-07-01 ..本教材第三版在改正部分错漏之处外,更加侧重加深内容,理顺条理,紧跟企业会计准则的最新变化和审计实务的前沿发展,几乎每章都有不同程度的修订。比如,第8章“销售与收款循环审计”、第9章“采购与付款循环审计”、第10章“生产与仓储循环审计”以及第11章“筹资与投资循环审计”着重介绍了重大错报风险评估的 ... |
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现代企业内部审计精要(第四版)
『简体书』 作者:尹维劼 出版:中信出版社 日期:2015-08-05 《现代企业内部审计精要》,现已出版第四版,是多年来最具实用价值、最受基层内部审计人员欢迎的一本培训教材和审计手册。 《现代企业内部审计精要》可作为中国审计师必备实务操作规范与指南。 《现代企业内部审计精要》一书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全 ... |
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