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细胞病理学工作规范(长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范丛书)
『简体书』 作者:组编:长三角临床病理质量控制联合体 主编:徐海苗 出版:上海科学技术出版社 日期:2023-05-01 本书是“长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范系列丛书”之一,旨在推动长三角地区细胞病理学工作的可持续发展,并进一步提高该专业常规形态学诊断、免疫分子检测以及工作流程的规范化、标准化水平。全书内容包括细胞病理学室设置的基本条件、细胞病理学检查的操作规程,以及细胞病理学工作的质量管理及持续改进方 ... |
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国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制新闻发布会实录(九)
『简体书』 作者:国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制宣传组 著 出版:人民卫生出版社 日期:2023-04-01 本书按照时间顺序,如实记录了疫情防控期间2022年6月28日—2022年12月27日国务院联防联控机制组织的21场新闻发布会会议内容。内容涉及疫情形势、疫情防控、医疗救治、物资保障等各领域社会关切的问题,在党中央重大决策部署和群众关心关切的热点难点问题之间,打通信息公开的后一公里,充分发挥了强信心、 ... |
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国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制新闻发布会实录(十)
『简体书』 作者:国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制宣传组 出版:人民卫生出版社 日期:2023-06-01 2022年12月26日,国家卫健委发布公告,将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染,同时公布了《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》。本书按照时间顺序,记录了2023年1月3日—2023年2月27日国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制组织的10场新闻发布会会议内容。内容涉及最新 ... |
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企业会计准则及应用指南实务详解(2024年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-02-01 内容提要 每个企业都会有不断变化的经济业务,而不同行业的企业又有各自的特殊性。《企业会计准则》的颁布实施,使会计从业人员在进行会计核算时有了一个共同遵循的标准。因此,《企业会计准则》是会计从业人员开展会计工作的依据和指南。 本书以《企业会计准则》为依据,对现行的40项具体准则,从逻辑图解、会计准 ... |
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企业会计准则案例讲解(2024年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-01-01 本书以《企业会计准则》为出发点,深入解读1项基本准则、40项具体准则的重要规定,立足于会计实务操作处理,精选了500多个案例,以案例为载体深入披露企业会计准则的条文规定,重点介绍了会计科目的使用规则、经济业务的账务处理以及会计报表的编制,体现了新旧条文的修订变化、重点事项以及对企业的影响。 ... |
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内部控制与内部人交易行为研究:理论与实证
『简体书』 作者:陈作华 出版:经济科学出版社 日期:2021-01-01 本研究实证检验了内部控制对内部人交易信息含量、内部人交易寻租、内部人亲属交易行为、内部人违规交易行为以及董监高机会主义减持的影响,揭示内部控制在内部人交易过程中发挥的作用,厘清内部人交易行为与资本市场之间的关联。本研究在系统梳理国内外相关文献及理论的基础上,采用规范研究和实证研究相结合的方法,以我国 ... |
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企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范
『简体书』 作者:本书编委会 出版:地震出版社 日期:2023-12-01 本书上篇主要从内部审计基础知识、作业流程以及技术与方法三方面阐述企业内部审计的原理。下篇以实务案例为主,将内部审计按不同类型分为合同审计、物资采购审计、建设项目审计、人力资源审计、经济效益和经济责任审计以及舞弊审计等,通过具体的案例,对内部审计涉及到的应用场景进行了详细的介绍和分析。本书内容新颖、结 ... |
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高管团队内部治理对企业创新的作用机制与影响效应研究
『简体书』 作者:况学文,李泽宇 出版:经济科学出版社 日期:2023-07-01 公司治理结构作为一种微观层面的制度安排,深刻影响企业创新决策和创新行为。在两权分离为基础的现代企业制度下,由于管理者与股东之间风险偏好和利益诉求的不一致,导致企业创新存在代理问题,而良好的激励监督机制能够缓解这种代理问题。因此,公司治理是影响企业创新活动的重要体制机制。《高管团队内部治理对企业创新的 ... |
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企业裁员、调岗调薪、内部处罚、员工离职风险防范与指导(增订5版)
『简体书』 作者:王明 著 出版:中国法制出版社 日期:2023-12-01 企业在运行中,尤其是在人事招聘、员工管理、培训、离职等方面,往往会碰到很多问题和风险。例如,如何正确处理与员工的关系,如何避企业用工风险,等等。对此,本书结合现行有效的法律法规,以生动具体的案例,从理论到实践对企业管理过程当中可能遇到的许多具体的实务操作问题进行了详细而清晰的解读,对于帮助企业正确行 ... |
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企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册)
『简体书』 作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-06-01 《企业风险管理数字化转型:方法论与实践》 这是一部从原理、方法论、实施路径、实践案例等多个维度全面讲解企业风险管理及其数字化转型的著作。 本书是作者多年来在甲方银行和乙方咨询公司的经验总结,内含大量行业领先方法、模型及经验,其中包括了业界D创并首次公开的内容,具有很高的参考价值。 ====== ... |
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会计与控制评论·第6辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2016-09-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服 ... |
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中国企业信用发展报告2022
『简体书』 作者:中国企业改革与发展研究会,中国合作贸易企业协会,国信联合[北 出版:中国财富出版社 日期:2023-10-01 本报告是全面、客观、真实反映我国企业信用发展状况以及经济效益变化趋势的综合性大型年度报告。”中国企业信用发展分析研究”课题组在开展中国企业信用调查评价活动过程中,历时一年采集大量信息和数据的基础上。对中国企业以及各行业的信用状况进行了较为客观的评价和成因分析,指出了当前宏观经济环境新变化以及中国企业 ... |
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企业会计准则详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2024年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-02-01 企业会计准则是企业会计人员进行会计确认、会计计量、会计报告的基本依据,学好企业会计准则,是会计从业人员做好企业会计工作的重要条件。为了帮助广大会计从业人员学好、用好企业会计准则,特编写本书。 本书以企业会计准则为依据,对1项基本准则、40项具体准则进行了全面、深入、详尽的解读。本书以逻辑结构图的形 ... |
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铁路企业知识产权管理实务
『简体书』 作者:《铁路企业知识产权管理实务》编委会 出版:中国铁道出版社 日期:2021-08-01 本书系统介绍了铁路企业进行知识产权管理过程中必须掌握的基本法律与政策常识、企业知识产权战略内涵与基本要素,以及适用于铁路企业的知识产权战略基本内容;从知识产权主要工作内容(知识产权创造、管理、保护、运用)以及企业生产经营主要环节(立项、研发、试制生产、贸易、采购)两个不同维度,阐释了企业各项知识产权 ... |
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企业成本:2022年的调查与分析
『简体书』 作者:中国财政科学研究院“企业成本”课题组 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-09-01 微观企业成本负担变化是观察宏观政策效果及宏观经济运行状况的重要窗口。。自2016年国务院系统推进降成本工作以来,中国财政科学研究院持续围绕企业成本开展大型调研,调研成果产生了较大的社会影响力,为相关部门科学决策提供了重要支撑。2022年9-12月,中国财政科学研究院调研组基于全国13764份有效企业 ... |
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油气田企业HSE监督工作手册
『简体书』 作者:《油气田企业HSE监督工作手册》编写组 出版:石油工业出版社 日期:2023-02-01 本书总结了油气田企业在HSE监督工作方面的实践经验,依据HSE监督人员在专业知识和监督要点的实际需求,对相关HSE法律法规、标准规范的全面地梳理和提炼,内容丰富而翔实,具有很强的知识性和实用性,以方便HSE监督和管理人员进行检阅、学习和使用,是HSE监督和管理人员使用的工具书和培训教材。 本书主要 ... |
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中小企业内部控制与风险管理(第二版)
『简体书』 作者:张远录 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-08-01 加强内部控制不仅企业需要,每个社会经济组织都需要;不仅是企业及经济组织提高效益的需要,也是从源头上遏制经济犯罪和防止腐败的需要。教育部*公布的《高等职业学校专业教学标准》中相关财务会计类专业已经把内部控制课程作为专业核心课或必修课,表明内部控制课程的重要性。本次修订在保持*版特色的基础上,按照专业新 ... |
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内部控制与评价
『简体书』 作者:杨雪 出版:上海财经大学出版社 日期:2018-04-01 本书采用教材的写作方式对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。全书内容共分三篇五章:*篇是内部控制基础,其中包括*章内部控制的基础知识;第二篇是内部控制应用,其中包括第二章管理活动内部控制,第三章业务活动内部控制,第四章信息活动内部控制;第三篇是内部控制评审,其中包括第五章内部控 ... |
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媒体监督、内部控制与审计意见研究
『简体书』 作者:张丽达 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-10-01 本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的黑匣子,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关 ... |
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内部控制学
『简体书』 作者:夏宁 著 出版:立信会计出版社 日期:2018-09-01 本书依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《行政事业单位内部控制规范》编写,反映了内部控制理论与实践发展的新成果。 内容涵盖企业内部控制设计、内部控制评价和内部控制审计。本书可作为高等院校财经类专业学生的教学使用。 ... |
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