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企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室
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百年初心成大道——党史学习教育案例选编
『简体书』 作者:党史学习教育领导小组办公室 出版:人民出版社 日期:2022-04-01 内容简介 在全党开展党史学习教育,是以习近平同志为核心的党中央立足百年党史新起点、着眼开创事业发展新局面作出的一项重大战略决策。习近平总书记亲自擘画设计、亲自动员部署、亲自推动落实,为党史学习教育成功开展提供了根本政治保证。在党中央坚强有力领导下,在党史学习教育领导小组统筹组织下,广大党员、干部深人学习贯彻习近平新时 ... |
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林业草原国家公园融合发展(林长制政策理论与实践)
『简体书』 作者:国家林业和草原局林长制工作领导小组办公室 著 出版:中国林业出版社 日期:2023-10-01 ... |
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全面推行河湖长制典型案例汇编(2024)
『简体书』 作者:水利部河长制湖长制工作领导小组办公室,,水利部发展研究中心| 出版:水利水电出版社 日期:2024-12-01 本书在充分调研和资料收集的基础上,收集了全国各地河长制湖长制工作开展的成功案例,从 案例中汲取行业专家与领导的建议,探讨了河长制的组织实施、一河一档基础信息登记、一河一策编制、河长制信息化建设及河长制的制度建设等工作内容,有利于提高河长制工作人员理论水平和业务能力,为统筹协调各部门力量,运用法律、经济、技术等手段维护河 ... |
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高管团队内部治理对企业创新的作用机制与影响效应研究
『简体书』 作者:况学文,李泽宇 出版:经济科学出版社 日期:2023-07-01 公司治理结构作为一种微观层面的制度安排,深刻影响企业创新决策和创新行为。在两权分离为基础的现代企业制度下,由于管理者与股东之间风险偏好和利益诉求的不一致,导致企业创新存在代理问题,而良好的激励监督机制能够缓解这种代理问题。因此,公司治理是影响企业创新活动的重要体制机制。《高管团队内部治理对企业创新的作用机制与影响效应研 ... |
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企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范
『简体书』 作者:本书编委会 出版:地震出版社 日期:2023-12-01 本书上篇主要从内部审计基础知识、作业流程以及技术与方法三方面阐述企业内部审计的原理。下篇以实务案例为主,将内部审计按不同类型分为合同审计、物资采购审计、建设项目审计、人力资源审计、经济效益和经济责任审计以及舞弊审计等,通过具体的案例,对内部审计涉及到的应用场景进行了详细的介绍和分析。本书内容新颖、结构清晰、可操作性强, ... |
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企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册)
『简体书』 作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-06-01 《企业风险管理数字化转型:方法论与实践》 这是一部从原理、方法论、实施路径、实践案例等多个维度全面讲解企业风险管理及其数字化转型的著作。 本书是作者多年来在甲方银行和乙方咨询公司的经验总结,内含大量行业领先方法、模型及经验,其中包括了业界D创并首次公开的内容,具有很高的参考价值。 ================ ... |
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企业裁员、调岗调薪、内部处罚、员工离职风险防范与指导(增订5版)
『简体书』 作者:王明 著 出版:中国法制出版社 日期:2023-12-01 企业在运行中,尤其是在人事招聘、员工管理、培训、离职等方面,往往会碰到很多问题和风险。例如,如何正确处理与员工的关系,如何避企业用工风险,等等。对此,本书结合现行有效的法律法规,以生动具体的案例,从理论到实践对企业管理过程当中可能遇到的许多具体的实务操作问题进行了详细而清晰的解读,对于帮助企业正确行使权利,避免用工风险 ... |
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会计与控制评论·第6辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2016-09-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ... |
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中国企业信用发展报告2022
『简体书』 作者:中国企业改革与发展研究会,中国合作贸易企业协会,国信联合[北 出版:中国财富出版社 日期:2023-10-01 本报告是全面、客观、真实反映我国企业信用发展状况以及经济效益变化趋势的综合性大型年度报告。”中国企业信用发展分析研究”课题组在开展中国企业信用调查评价活动过程中,历时一年采集大量信息和数据的基础上。对中国企业以及各行业的信用状况进行了较为客观的评价和成因分析,指出了当前宏观经济环境新变化以及中国企业信用发展面临的新问题 ... |
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餐饮企业营销模式与活动策划 餐饮企业营销人员和管理人员必可不少的案头宝典
『简体书』 作者:方辉 出版:广东经济出版社有限公司 日期:2024-06-01 本书面向餐饮企业,应广大餐饮企业营销者和管理者的需求编著而成,主要内容包括营销模式与活动策划两个部分。 营销模式部分主要讲述餐饮企业的传统营销模式和互联网经济下的新型营销模式;活动策划部分主要结合餐饮企业的特点,讲述餐饮企业各项营销活动的策划过程、细节与要点,并提供了大量行之有效的策划方案范本供参考。 本书是各级餐 ... |
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企业会计准则详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2024年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-02-01 企业会计准则是企业会计人员进行会计确认、会计计量、会计报告的基本依据,学好企业会计准则,是会计从业人员做好企业会计工作的重要条件。为了帮助广大会计从业人员学好、用好企业会计准则,特编写本书。 本书以企业会计准则为依据,对1项基本准则、40项具体准则进行了全面、深入、详尽的解读。本书以逻辑结构图的形式阐述了具体准则的逻 ... |
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全国企业管理现代化创新成果(第三十届)
『简体书』 作者:中国企业联合会 出版:企业管理出版社 日期:2024-04-01 《全国企业管理现代化创新成果(第二十九届)》汇集了获第二十九届全国企业管理现代化创新成果的241项企业管理创新实践,涵盖了科技自立自强与技术创新管理、专业化重组与深化国有企业改革、财务管控与合规管理、生产运营与基础管理、数字化转型与智能化升级、国际化经营与高端化转型、绿色低碳与服务管理、人力资源与绩效管理八个方面。为政 ... |
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"书与事业·诗与远方"青年朗诵比赛作品集
『简体书』 作者:书香阅读活动领导小组办公室 出版:中国质检出版社原中国计量出版社 日期:2019-03-01 随着国家行政管理体制改革的深入,依法治国和生态文明建设的稳步推进,标准化改革的启动,国土资源标准体系外部环境发生了很大的变化,现行体系在框架,层次划分方式和层级、收录的具体标准等方面都存在一定的问题,需要通过构建新型国土资源标准体系,完善框架。本书主要内容包括国土资源标准体系构建理论、方法、基础、结构、要素、实施及国外 ... |
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企业成本:2022年的调查与分析
『简体书』 作者:中国财政科学研究院“企业成本”课题组 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-09-01 微观企业成本负担变化是观察宏观政策效果及宏观经济运行状况的重要窗口。。自2016年国务院系统推进降成本工作以来,中国财政科学研究院持续围绕企业成本开展大型调研,调研成果产生了较大的社会影响力,为相关部门科学决策提供了重要支撑。2022年9-12月,中国财政科学研究院调研组基于全国13764份有效企业问卷及大量访谈调研, ... |
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铁路企业知识产权管理实务
『简体书』 作者:《铁路企业知识产权管理实务》编委会 出版:中国铁道出版社 日期:2021-08-01 本书系统介绍了铁路企业进行知识产权管理过程中必须掌握的基本法律与政策常识、企业知识产权战略内涵与基本要素,以及适用于铁路企业的知识产权战略基本内容;从知识产权主要工作内容(知识产权创造、管理、保护、运用)以及企业生产经营主要环节(立项、研发、试制生产、贸易、采购)两个不同维度,阐释了企业各项知识产权工作的主要内容与普遍 ... |
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油气田企业HSE监督工作手册
『简体书』 作者:《油气田企业HSE监督工作手册》编写组 出版:石油工业出版社 日期:2023-02-01 本书总结了油气田企业在HSE监督工作方面的实践经验,依据HSE监督人员在专业知识和监督要点的实际需求,对相关HSE法律法规、标准规范的全面地梳理和提炼,内容丰富而翔实,具有很强的知识性和实用性,以方便HSE监督和管理人员进行检阅、学习和使用,是HSE监督和管理人员使用的工具书和培训教材。 本书主要包括HSE监督基本要 ... |
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内部控制学
『简体书』 作者:夏宁 著 出版:立信会计出版社 日期:2018-09-01 本书依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《行政事业单位内部控制规范》编写,反映了内部控制理论与实践发展的新成果。 内容涵盖企业内部控制设计、内部控制评价和内部控制审计。本书可作为高等院校财经类专业学生的教学使用。 ... |
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内部控制与评价
『简体书』 作者:杨雪 出版:上海财经大学出版社 日期:2018-04-01 本书采用教材的写作方式对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。全书内容共分三篇五章:*篇是内部控制基础,其中包括*章内部控制的基础知识;第二篇是内部控制应用,其中包括第二章管理活动内部控制,第三章业务活动内部控制,第四章信息活动内部控制;第三篇是内部控制评审,其中包括第五章内部控制评价与审计。 本 ... |
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媒体监督、内部控制与审计意见研究
『简体书』 作者:张丽达 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-10-01 本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的黑匣子,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关系。这次基础上,选取 ... |
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内部控制与质量监管制度研究
『简体书』 作者:孙娜、江钰媛、孙绍荣 出版:中国经济出版社 日期:2021-08-01 当今,企业在经济活动中不可避免地要面临来自企业内部、外部的各种风险,作为应对风险、增强综合竞争能力的重要手段,内部控制在现代企业的管理中扮演了十分关键的角色。完善企业内部控制制度既是完善公司治理结构和信息披露制度,也是保护投资者的合法权益、有力保证资本市场的有效运行。本书把企业管理的内部制度外部制度结合起来,形成了现代 ... |
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