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企业内部审计 编审委员会
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审计监督的企业治理效应与治理路径研究
『简体书』 作者:张曾莲 出版:经济科学出版社 日期:2022-02-01 本书首先分析国家审计央企治理效应与路径的四个理论基础。然后采用描述性统计分析和文本分析国家审计央企治理的基本情况。接着分析国家审计央企的负向抑制治理效应:抑制财务违规;降低财务报告重述;减少避税行为等 ... |
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中华人民共和国海关高级认证企业年鉴2022版
『简体书』 作者:中华人民共和国海关高级认证企业年鉴编委会 出版:中国海关出版社 日期:2023-04-01 本书是由专家组织编写的大型史料性工具书。高级认证企业是进出口信用管理制度体系中信用等级的企业,以及海关倡导的诚信守法企业的典范。全书分为三个部分,内容包括政策信息、高级认证企业经营情况及典型案例、企业 ... |
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中国企业内部薪酬分配对企业效益影响的定量研究
『简体书』 作者:王晓云,周云波,张敬文 出版:经济科学出版社 日期:2022-04-01 企业薪酬分配对企业效益的影响问题一直是发展经济学和劳动经济学关注的学术热点之一。历经70年的改革与发展,面对内忧外患的经济发展困境,我国企业走出了一条具有中国特色的发展之路。进入新时期后,为应对全球性 ... |
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审计理论与实务
『简体书』 作者:孙阳 出版:经济科学出版社 日期:2024-02-01 本教材结合审计教学的新需求和审计实务应用,遵循《中华人民共和国审计法》和《注册会计师审计准则》最新变化,设计“审计理论”和“审计实务”两部分,以注册会计师审计为主线,融入案例和审计工作底稿展示,注重点 ... |
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审计(第8版)
『简体书』 作者:刘明辉 史德刚 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-09-01 “十二五”普通高等教育本科国家 级规划教材 普通高等教育精品教材 ... |
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内部控制评价研究
『简体书』 作者:张宜霞 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性、企业内部控制缺陷及评估、企业内部控制评价的模式、企业内部控制评价的方法、企业内部控制有效性的定量评估、企业内部 ... |
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中小企业内部控制与风险防范
『简体书』 作者:宋森 出版:北京师范大学出版社 日期:2024-12-01 “内部控制与风险管理”“企业内部控制与风险管理”“企业内部控制”是高等职业教育大数据与财务管理、大数据与审计、大数据与会计、会计信息管理等专业的核心课程。本书按照新修订的高等职业学校财务会计类专业教学 ... |
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国家审计学
『简体书』 作者:刘鹏伟、张瑛 主编,刘维政、张志光 副主编 出版:清华大学出版社 日期:2024-07-01 全面反映国家审计新近基本理论和实践发展,符合当前审计发展形势的新时代国家审计教材。 ... |
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经济效益审计(第四版)
『简体书』 作者:王学龙 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-01-01 本教材贯彻现代审计新发展理念,以“审计可产生经济效益和社会效益假设”为前提,系统阐述了经济效益审计基本理论、基本方法、标准和实务。 首先,依据最新法规制度,完善了经济效益审计程序之后续审计的内容;其次 ... |
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审计学
『简体书』 作者:李海龙、夏雨辰、刘桐、皮雨鑫、刘斯博、阚梦华 出版:清华大学出版社 日期:2023-12-01 本书具有较强的应用性和实践性,利用了大量案例与思政内容相结合,突出前沿理论与现实工作的特色,为学生提供了专业的知识平台,开拓专业知识视野提供了很好导向。 ... |
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审计案例与实务
『简体书』 作者:郑艳秋 李明 出版:机械工业出版社 日期:2023-10-01 本书横向涉及民间审计、内部审计和政府审计3个层次,纵向涉及审计理论、审计业务承接、总体审计策略、业务循环、内部控制、工程项目、合同管理、融资行为、经济效益评价、财政资金管理等多个企业或单位关注的重点领 ... |
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信息系统审计
『简体书』 作者:朱谱熠 出版:电子工业出版社 日期:2022-07-01 《信息系统审计》是一本结合审计理论方法和现代信息技术的综合性教材。 ... |
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审计(第三版)
『简体书』 作者:门韶娟,陈蕾 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-07-01 ..本教材第三版在改正部分错漏之处外,更加侧重加深内容,理顺条理,紧跟企业会计准则的最新变化和审计实务的前沿发展,几乎每章都有不同程度的修订。比如,第8章“销售与收款循环审计”、第9章“采购与付款循环 ... |
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审计学
『简体书』 作者:吕颖菲 出版:上海财经大学出版社 日期:2023-06-01 本书以最新审计准则为指导,结合前沿审计理论、审计实际与案例,系统阐述并讨论审计学的基础知识、基本理论和基本程序与方法。主要内容包括:审计概述、审计方法、审计工作底稿、审计测试流程、销售与收款循环的审计 ... |
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企业内部控制全流程实操指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
『简体书』 作者:黄佳蕾 出版:人民邮电出版社 日期:2021-12-01 ·内部控制实务工具书,系统介绍业务环节内部控制体系建设的具体路径、程序与方法,并对内部控制各要素、各业务环节的主要风险及应对策略做了详细描述; ·涵盖1000 ... |
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企业会计准则原文、应用指南案例详解:准则原文+应用指南+典型案例(2023年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2023-01-01 1.紧跟新修订,掌握新准则 以新企业会计准则为出发点,深入解读1项基本准则、40项具体准则以及36则应用指南,将现行的企业会计准则和应用指南合为一书,体现新 ... |
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企业会计准则实务应用精解:会计科目使用+经济业务处理+会计报表编制(2023年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2023-02-01 1.紧跟新修订,掌握新准则 以新企业会计准则为出发点,深入解读1项基本准则、41项具体准则的纵向规定,重点介绍会计科目的使用规则、经济业务的账务处理以及会计报 ... |
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校园名厨的菜 第2版 中国教育后勤协会伙食管理专业委员会秘书处
『简体书』 作者:中国教育后勤协会伙食管理专业委员会秘书处 出版:机械工业出版社 日期:2025-04-01 *内容专业,产教融合典范:由中国教育后勤协会伙食管理专业委员会牵头,汇集多所高校餐饮技术骨干智慧,是“校园名厨”培训班的实践成果,兼具权威性与实用性。 *技艺传 ... |
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审计法专题研究
『简体书』 作者:郑国洪、赵磊磊 出版:知识产权出版社 日期:2024-01-01 本书是西南政法大学审计与法治研究中心的智库科研成果,主要围绕审计与法治这一主题展开论述。全书从国家审计的基本立场出发,以审计法律制度为研究基础,从四个方面展开专题研究:首先,对我国审计法律制度的演进轨 ... |
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中国机器人工业年鉴2024 中国机械工业联合会机器人分会 中国机械工业年鉴编辑委员会
『简体书』 作者:中国机械工业联合会机器人分会 中国机械工业年鉴编辑委员会 出版:机械工业出版社 日期:2025-03-01 《中国机器人工业年鉴2024》忠实记载我国机器人行业的发展历程,是国内外了解我国机器人行业和企业的重要窗口,也为政府部门关注和指导我国机器人行业的科学发展提供重 ... |
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