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企业内部决策权配置的经济后果研究
『简体书』 作者:潘怡麟 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-12-01 以权威命令而不是价格机制分配资源是企业区别于市场的标志,因而决策权配置决定了企业的价值创造能力,适当配置决策权对企业而言至关重要。要提高决策权配置效率,首先需要了解不同决策权配置方式的后果。本书主要研究集中决策权和分散决策权带来的经济后果。以交易成本理论为基础,本书诠释了集中和分散决策权的含义,在理 ... |
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企业内部控制研究
『简体书』 作者:陈武朝 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-03-01 ... |
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中小企业内部控制与风险防范
『简体书』 作者:宋森 出版:北京师范大学出版社 日期:2024-12-01 “内部控制与风险管理”“企业内部控制与风险管理”“企业内部控制”是高等职业教育大数据与财务管理、大数据与审计、大数据与会计、会计信息管理等专业的核心课程。本书按照新修订的高等职业学校财务会计类专业教学标准的课程体系,以《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引为依据,将企业内部控制的基本知识、内 ... |
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中国企业国际合规蓝皮书(2023)
『简体书』 作者:中国企业评价协会、中国对外经济贸易会计学会 组织编写陶朗逍 出版:中国经济出版社 日期:2024-01-01 本蓝皮书是系列出版物《中国企业国际合规蓝皮书》之一。为深入学习贯彻党的二十大精神,切实推进企业合规建设和高质量发展,中国企业评价协会、中国对外经济贸易会计学会共同评选25个中国企业国际合规优秀案例,并作案例解读与分析,为广大“走出去”企业树立标杆、指引方向、分享经验。 ... |
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降本增效:用内部控制提升企业竞争力
『简体书』 作者:财务小豆芽 出版:人民邮电出版社 日期:2024-10-01 2023年我国股票发行开始全面推行注册制,标志着更多的企业有机会在资本市场上取得融资,这对企业的内部控制也提出了更高的要求。在当下经济形势中,中小企业更加迫切地需要建立适合自己的内部控制体系,并利用内部控制进行降本增效,提升企业价值。 本书从企业实操的角度完整地介绍了内部控制的理论及实践,涵盖SOX ... |
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内部控制与制度设计微课版
『简体书』 作者:袁小勇 孟红兵 出版:人民邮电出版社 日期:2024-07-01 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合全面风险管理的发展和企业实际需求,全面系统地阐述内部控制的概念框架、基本方法、设计思路、设计原则、设计程序等,并从治理层、管理层、业务层等视角对内部控制制度的具体设计内容进行阐述。 本书共十章。前三章为“内部控制理论框架与方法”,包括总论、内部控 ... |
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内部控制:理论、工具与实训
『简体书』 作者:吕垚,李洋 出版:社会科学文献出版社 日期:2024-10-01 《内部控制:理论、工具与实训》是一部集理论与实践操作为一体的综合性教材。本书系统介绍了内部控制理论框架,同时针对当前教育体系中实践技能培养不足的现状,融入了多种实操工具介绍,并创新性地设计实训环节,旨在增强读者应用能力。本书主要面向审计、会计、财务管理及工商管理等专业的本科师生教学使用:同时,也可供 ... |
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公司内部控制基础与实践
『简体书』 作者:王卫琴 著 出版:北京大学出版社 日期:2024-10-01 本书使用通俗易懂的语言,用经营的眼光结合管理和财税的视角,力求讲清楚与企业经营相关的重要业务活动的内部控制。书中有大量的案例、表格和工具,可操作性强,一看就懂,一学就会。 本书分为八章,第一章,通俗易懂地说明了内部控制是什么,为什么要做内部控制、控制什么、谁来控 制,控制的好坏、哪些企业需要内部控 ... |
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智能审计:大数据与AI驱动的审计变革
『简体书』 作者:顾正娣 著 出版:黑龙江科学技术出版社 日期:2025-10-01 《智能审计:大数据与AI驱动的审计变革》由顾正娣著 ... |
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物权法与内部资本市场效率研究
『简体书』 作者:万滢霖 出版:北京邮电大学出版社有限公司 日期:2024-07-01 在我国很多企业选择通过构建内部资本市场进行融资,相关文献指出多元化企业的内部资本市场能够有效缓解企业融资约束,但也具有双层代理问题以及相当普遍的交叉补贴和低效率问题并导致企业价值的减损,成为大股东掠夺的工具。2007年中国物权法不仅将原材料、半成品、产品等存货纳入抵押资产范围,还明确应收账款和基金份 ... |
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政府审计(普通高等学校应用型教材·审计)
『简体书』 作者:蒋秋菊 出版:中国人民大学出版社 日期:2024-12-01 作为审计学专业的一门基础课,本书主要介绍政府审计概论、政府审计组织与审计法律规范、政府审计基本业务流程与基本方法、财政审计、金融审计、国有企业审计、行政事业单位审计、政府绩效审计、经济责任审计以及资源环境审计等方面的内容。本书以政府审计的各类业务为主线,全面系统地介绍了政府审计的主要内容。本书特点如 ... |
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企业管理会计及其内部控制研究
『简体书』 作者:宋月,朱玲,张丛政 著 出版:原子能出版社 日期:2024-12-01 本书围绕企业管理会计与内部控制展开全面研究。首先阐述管理会计的产生发展、概念地位、与财务会计关系及基本职能,介绍管理会计信息化内涵、特征及优化策略。接着对内部控制进行概述,涵盖其产生发展、定义目标、原则要素及类型局限等内容。 书中深入探讨企业内部控制的主体、客体、目标、要素、原则及措施,分析企业内 ... |
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现代企业财务管理与内部控制研究
『简体书』 作者:伍小玲,石鑫 出版:中国商业出版社 日期:2024-09-01 本书以现代企业财务管理与内部控制作为研究主体。首先,对当前加强企业财务管理与内部控制的基本概念和重要性分别进行了阐述,介绍了财务管理与内部控制对于企业管理的重要性;然后,从不同角度对现代企业财务管理与内部控制中存在的主要问题进行了分析;最后,从不同的方面提出内部控制对企业财务管理的重要影响,分析当前 ... |
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非营利性民办学校内部控制规范研究
『简体书』 作者:刘建银 出版:科学出版社 日期:2025-06-01 引导规范民办教育健康发展,有必要引入新的思考视角。《非营利性民办学校内部控制规范研究》基于组织内部控制框架,在分析我国民办非企业单位、非营利性民办学校相关制度的基础上,对民办学校的内部控制状况进行了案例研究,然后分析了世界上有代表性的内部控制规范。*后,针对我国非营利性民办学校内部控制规范构建问题, ... |
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公立医院内部控制体系建设指引
『简体书』 作者:上海申康医院发展中心 出版:复旦大学出版社 日期:2024-12-01 本书根据财政部、国家卫生健康委员会对公立医院内部控制建设任务的有关部署,聚焦公 立医院内部控制关键领域与薄弱环节,主要从五大方面为完善内部控制体系建设提供系统性理 论支持。 内部控制风险评估方面,明确公立医院开展风险评估的工作步骤及关注重点;单位层面内 部控制方面,形成管理架构、机制建设、制度建设 ... |
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热交换器的内部密封及其失效分析
『简体书』 作者:陈孙艺 著 出版:化学工业出版社 日期:2025-01-01 《热交换器的内部密封及其失效分析》以管壳式热交换器的内部密封失效问题为导向,分别按密封失效的表现、管接头密封的技术基础及技术拓展、内部密封失效的技术因素和运行工艺因素共五个专题,对异侧流程间的密封、同侧流程间的密封、非常规工况的内部密封、热应力作用下的内部密封和换热工况参数的优化设计等11 个小题进 ... |
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钢丝绳内部磨损与断裂机理研究
『简体书』 作者:徐春明、彭玉兴 著 出版:化学工业出版社 日期:2024-10-01 本书系统全面地介绍了钢丝绳内部微动摩擦磨损特性和断裂失效机理方面的研究成果。主要内容包括:探析钢丝绳动力学特性及内部钢丝间接触力学行为,研制钢丝绳内部摩擦磨损模拟试验装置,揭示不同接触参数、接触形式、干摩擦、脂润滑、淋水、腐蚀、粉尘等复杂工况下钢丝绳内部微动摩擦特性和磨损机理,对比不同环境工况下不同 ... |
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公立医院内部控制实践研究
『简体书』 作者:李衡 陈勇 张艳红 出版:湖南师范大学出版社 日期:2025-02-01 目前各级公立医院的管理层对内部会计控制的重要性缺乏足够认识,许多公立医院没有建立内部控制制度;有些公立医院虽然建立了,但机构设置不健全,职责分工不明确,缺乏应有的公立医院内部治理结构,对内部控制制度也不能很好的贯彻执行或执行效果不好。在内部控制基本规范的指导下,本书将在这样的背景下展开编写,以促公立 ... |
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国有企业内部新型监管机制研究
『简体书』 作者:李彦斌等 出版:中国电力出版社 日期:2024-08-01 为了适应国有企业改革政策要求与经营环境的新型监管机制,丰富国有企业治理的相关研究框架,改善国有企业总部治理能力、提升子公司经营活力,提高国有资本运营效率,华北电力大学经济与管理学院组织编写了本书。本书结合国有企业内部治理现状与新一轮国有企业改革要求,聚焦于国有企业内部监管的系列问题,开展了国企改革背 ... |
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公司内部法律风险与公司诉讼
『简体书』 作者:蔡如堂 出版:法律出版社 日期:2024-08-01 本书以新《公司法》为背景,系统深入论述公司内部法律风险与公司诉讼制度。全书分为上篇总论和下篇分论,上篇总论共3章,鸟瞰式对公司内部法律风险与公司诉讼进行总体性和概括性介绍。下篇分论共15章,其中前14章结合真实案例分门别类地对公司内部法律风险与公司诉讼进行了具体论述,包括以下14个方面:公司设立、股 ... |
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